問(wèn)題已解決
老師您好,我公司自查去年有一筆收入未確認(rèn),銷項(xiàng)稅額大約100萬(wàn),并且有進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在讓補(bǔ)繳稅款及滯納金,如何確定應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額和所得稅額
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速問(wèn)速答您好,那么銷項(xiàng)稅額都需要交稅
2023 02/28 06:34
84785029
2023 02/28 06:35
那原有的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎
84785029
2023 02/28 06:37
那我們?cè)械倪M(jìn)賬稅如何抵扣
東老師
2023 02/28 06:51
這個(gè)你再抵扣其他的銷項(xiàng)稅額
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