問題已解決

老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導致的,需要做分錄“借:應交稅金——未交增值稅 貸:應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?

84784996| 提問時間:2019 11/21 10:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導致的 其實進項稅大于銷項稅,可以不用結轉到這個科目的
2019 11/21 10:03
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