問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,之前會(huì)計(jì)申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,申報(bào)表上上期留底稅額是不是應(yīng)該等于余額表上應(yīng)交增值稅的期初余額么?

84784965| 提問時(shí)間:2019 10/28 10:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
上期留抵等于就是您上期進(jìn)項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)
2019 10/28 10:51
84784965
2019 10/28 11:00
老師,您看一下之前記賬有沒有問題啊,之前會(huì)計(jì)沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅,所以銷項(xiàng)稅額還有余額,她是用已交增值稅來繳納稅款的,怎么樣才能把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)作平和正確呢,麻煩了
樸老師
2019 10/28 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
84784965
2019 10/28 11:11
這個(gè)我懂,就是之前會(huì)計(jì)做的我不知道怎么做平,老師可以幫我做平一下嗎,帶數(shù)字,謝謝
樸老師
2019 10/28 11:23
你把之前的錯(cuò)誤的紅沖了,然后按照正確來做就可以了
84784965
2019 10/28 11:28
這個(gè)是有紅沖的是嗎
樸老師
2019 10/28 11:31
嗯,先把錯(cuò)的紅沖,然后按照正確的來調(diào)整
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