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老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?

84785000| 提問時間:2016 03/08 12:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
是的
2016 03/09 14:01
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