問題已解決
老師,請問 這種免抵稅額后續(xù)應該怎么處理
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速問速答您好,月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:借應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)貸應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
2019 09/22 17:46
84785001
2019 09/22 17:59
這筆款稅局會退嗎
文老師
2019 09/22 19:15
這筆不退的,是遞減的內(nèi)銷的應交的增值稅
84785001
2019 09/22 20:09
那余額一直結(jié)轉(zhuǎn)?月底應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
文老師
2019 09/22 20:11
可以應交增值稅的三級科目對應科目結(jié)轉(zhuǎn),
84785001
2019 09/22 20:28
最終是結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目了
文老師
2019 09/22 20:42
有差額需要交稅的,先轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
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