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工程未完工,開出1到7月份的發(fā)票,未收到錢,做收入嗎?還是放工程結(jié)算里?怎么做分錄?

84785020| 提問時(shí)間:2019 09/21 15:53
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019 09/21 15:54
84785020
2019 09/21 16:00
那么月末就這樣放著嗎?收到錢再做處理?
江老師
2019 09/21 16:01
月末的賬務(wù)處理是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收錢的賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785020
2019 09/21 16:04
老師,那我可以不走工程結(jié)算這個(gè)科目嗎?我是內(nèi)帳,直接借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
江老師
2019 09/21 16:05
可以的,內(nèi)賬,不用管外賬的事
84785020
2019 09/21 17:22
好的,謝謝老師
江老師
2019 09/21 17:22
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