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外貿(mào)企業(yè)免稅,進項稅額轉出,怎么申報增值稅

84785029| 提問時間:2019 09/18 12:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應數(shù)據(jù)。 進轉出是在附表2填寫
2019 09/18 12:45
陳詩晗老師
2019 09/18 12:48
你如果是免稅 ,你主表應交的增值稅就是0.
陳詩晗老師
2019 09/18 13:59
你要進轉出,進項部分,要轉出。 你這免稅 的,進項不能抵扣,所以轉出。
陳詩晗老師
2019 09/18 14:57
就是你是免稅,對不對 如果你再抵扣進項,那么稅局最后還需要倒給你貼錢,這種情況是不可能的 所以進項就不可以抵扣,所以進項稅額轉出
84785029
2019 09/18 12:47
主表自動生成后,要交附加稅那些,但我這邊是0申報的
84785029
2019 09/18 12:47
不可能有這些的
84785029
2019 09/18 13:49
進項稅額轉出是稅額那一部分嘛?
84785029
2019 09/18 14:06
不太明白,恍恍惚惚
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