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誤收退稅(增值稅)的賬務(wù)處理,我們之前的做法是借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅,退稅之前結(jié)轉(zhuǎn)多交稅金怎么處理

84785003| 提問時間:2019 08/21 10:07
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師
你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。
2019 08/21 10:11
84785003
2019 08/21 10:19
和進項無關(guān),是紅字信息表的問題,可以直接借方做 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,等稅款退下來,再沖減多交增值稅
小祝老師
2019 08/21 10:26
我剛剛也只是舉個例子而已,如果你不是進項的退稅,你可以直接做借方應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。你剛剛開始借貸都是未交增值稅是不對的。要把進出明細寫清楚,以后才方便核對稅款。
84785003
2019 08/21 10:27
好的,謝了
小祝老師
2019 08/21 10:30
如果對我的答案滿意,請給五星好評。(*^▽^*)
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