問題已解決
老師你好 我們7月份收到甲方付款時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 在申報時填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額紅字 然后 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,實際業(yè)務(wù)可以這樣處理的。
2019 08/16 17:43
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