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收到甲方打得工程款,可以直接確認收入嗎 麻煩看下分錄對不對 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

84785040| 提問時間:2020 06/02 19:37
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué),你好,收到甲方款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
2020 06/02 19:40
84785040
2020 06/02 19:41
要先從應(yīng)收賬款過渡再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入嗎
小葉老師
2020 06/02 19:50
你們是以開票還是以進度確認收入
84785040
2020 06/02 19:53
老師,是之前的賬做錯了,本來應(yīng)該是預(yù)收賬款的,當(dāng)時直接計算了增值稅繳納了稅款,現(xiàn)在只能把預(yù)收賬款當(dāng)做收入來確認了,所以想以對方打得款直接確認收入
小葉老師
2020 06/02 20:16
同學(xué),你好,那可以做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,稅金,等開票再確認,如果你們是按進度的話可以確認收入
84785040
2020 06/02 20:19
但是已經(jīng)繳稅了 做結(jié)算的分錄正常應(yīng)該是: 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算 但由于當(dāng)時的預(yù)收款項價稅分離了,比如說100價稅分離后預(yù)收款項就變成了91,增值稅9,那我這個分錄和工程結(jié)算的總金額就對不上了,應(yīng)該怎么調(diào)整才對,老師幫忙指導(dǎo)一下,今天問的其他老師都要我把這個預(yù)收款項確認收入調(diào)賬
小葉老師
2020 06/02 22:12
借銀行存款,貸預(yù)收賬款,稅金,待開票時再把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)收入或者工程結(jié)算
84785040
2020 06/02 22:22
老師我是這樣做的麻煩您指導(dǎo)一下,收到甲方打得款項,應(yīng)該做預(yù)收賬款處理,當(dāng)時錯誤的計算了增值稅并繳納了稅款 當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款109萬 貸:預(yù)收賬款100萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額9萬 現(xiàn)在辦理結(jié)算時甲方打給我們的款我們要給她開具發(fā)票,而且做結(jié)算分錄時不是要沖銷預(yù)收賬款的分錄嗎,一共辦理300萬結(jié)算,應(yīng)該做的分錄如下: 借:銀行存款191萬 借:預(yù)收賬款 100萬 貸:工程結(jié)算 300 這樣您看下,由于當(dāng)時9萬計算了稅款,變成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目了,預(yù)收賬款只有100萬,這樣跟結(jié)算的金額就對不上了
小葉老師
2020 06/02 23:23
同學(xué),你好,你的工程結(jié)算應(yīng)該是不含稅的
84785040
2020 06/02 23:26
老師,甲方給我們的結(jié)算款是含稅的,您看這樣做行不行 借:銀行存款191萬 借:預(yù)收賬款 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9萬 貸:工程結(jié)算 273 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 27萬
小葉老師
2020 06/02 23:36
可以,借方的銷項稅用貸方負數(shù)表示
84785040
2020 06/03 11:44
借方的銷項稅用貸方負數(shù)表示,這個沒看懂,是在借方就需用用負數(shù)表示銷項稅額嗎
小葉老師
2020 06/03 14:20
借:銀行存款191萬 借:預(yù)收賬款 100萬 貸:工程結(jié)算 273 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 27-9=18萬
84785040
2020 06/03 14:27
預(yù)收賬款的應(yīng)交稅費分錄就直接省略不用管了嗎
小葉老師
2020 06/03 14:31
嗯,不用管了,直接合并
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