問(wèn)題已解決

老師享受加計(jì)遞減后 增值稅申報(bào)表的主表中哪個(gè)地方可以體現(xiàn)出加計(jì)遞減額呢?主表中第30行填的金額是增值稅的金額還是遞減之后的金額?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/09 15:42
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苳苳老師
金牌答疑老師
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你好!加計(jì)抵減的金額在18欄次體現(xiàn)
2019 08/09 15:46
84784992
2019 08/09 15:54
18欄是進(jìn)項(xiàng)稅額 不是加計(jì)遞減額
苳苳老師
2019 08/09 15:57
難道你們那邊的報(bào)表跟我們這邊不一致
84784992
2019 08/09 15:59
是一樣的 但是18欄自動(dòng)帶出的 金額也是和12行一致的 沒(méi)有體現(xiàn)出加急遞減的金額
苳苳老師
2019 08/09 16:12
是在第19欄次“應(yīng)納稅額”體現(xiàn)的,你試試計(jì)算下呢
84784992
2019 08/09 16:23
對(duì) 19欄是有體現(xiàn) 但是我想知道具體金額在主表不會(huì)體現(xiàn)是嗎?
苳苳老師
2019 08/09 16:30
不體現(xiàn),體現(xiàn)的是抵扣后的金額
84784992
2019 08/09 16:30
恩恩 那主表中第30行填的金額是增值稅的原金額還是遞減之后的金額?
苳苳老師
2019 08/09 16:36
也是遞減之后的金額
84784992
2019 08/09 16:40
哦哦 那在賬務(wù)處理上未交增值稅還是原來(lái)的增值稅額不是加急遞減后的金額吧
苳苳老師
2019 08/09 16:41
是的,加計(jì)抵減的金額在實(shí)際繳納時(shí)做分錄
84784992
2019 08/09 16:45
老師能寫(xiě)一下具體分錄嗎?
苳苳老師
2019 08/09 16:49
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅 ) 貸:銀行存款 其他收益
84784992
2019 08/09 17:32
老師那加計(jì)遞減金額需要計(jì)提嗎?分錄是怎樣的?
苳苳老師
2019 08/09 18:03
不需要計(jì)提,,在次月做這筆分錄就可以了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅 ) 貸:銀行存款 其他收益
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