問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)問(wèn)一下 我用進(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的分錄應(yīng)該怎么做?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/24 16:13
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 不用做分錄 直接抵減了
2019 07/24 16:15
84784963
2019 07/24 16:23
那我6月份的賬 有掛了應(yīng)交未交增值稅,應(yīng)交未交附加稅,怎么沖掉?
答疑蘇老師
2019 07/24 16:24
你好 你的留底稅額 轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅的借方就沖減了
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