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進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
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速問速答?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??
2022 12/12 09:39
84785006
2022 12/12 09:43
應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅掛的
meizi老師
2022 12/12 09:46
你好; 那就是之前是未交增值稅貸方掛著的; 現(xiàn)抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益 ; 這樣就可以 借貸方自動(dòng)抵減即可? ?
84785006
2022 12/12 09:48
為什么是其他收益貸方呢,去年的不涉及以前年度損益嗎?
meizi老師
2022 12/12 09:51
?你好;? 這個(gè)是抵減是22年的哇 ; 你進(jìn)項(xiàng)稅抵減是21年的???? ?
84785006
2022 12/12 10:00
抵減21年的增值稅
84785006
2022 12/12 10:01
抵減的是21年的增值稅欠稅
meizi老師
2022 12/12 10:03
你好;? 抵減是21年的 欠稅金額; 但是你是用22年 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除來抵減的哦 ; 其他收益? ? 是22年的正常做? ?
84785006
2022 12/12 10:04
是22年的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,也用其他收益嗎?那滯納金的科目也是一樣嗎?
meizi老師
2022 12/12 10:08
你好;? 對(duì)的; 本身就做其他收益 ;? ? ? ? 滯納金是做營業(yè)外支出? ? ??
84785006
2022 12/12 10:12
其他收益是營業(yè)外收入-其他還是其他業(yè)務(wù)收入
meizi老師
2022 12/12 10:14
?你好 ; 其他收益是一級(jí)科目 ; 不是營業(yè)外收入哈 ;? ?
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