問題已解決
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
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速問速答你好!
思路是對的
2019 07/24 12:49
84785039
2019 07/24 12:53
結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000)
剛寫錯了,老師能解釋一下為什么要這樣做嗎,
蔣飛老師
2019 07/24 13:05
你好!
比如材料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100
本月銷項(xiàng)稅額150
本月應(yīng)交增值稅=100+150=250
蔣飛老師
2019 07/24 13:06
1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:原材料100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100
蔣飛老師
2019 07/24 13:07
2.本月應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅250
84785039
2019 07/24 13:39
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)減少,
結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000)
借方是不是不對,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
蔣飛老師
2019 07/24 13:49
材料的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要記入原材料成本的
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