問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個月把一張3%稅率的發(fā)票錯開成了0%,這個0%的發(fā)票對應(yīng)的收入怎么納稅申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 這個需要你們?nèi)ザ惥执髲d申報的 ,因為你們0%到時可能會提示申報不對。你可以問問你專管員
2019 07/09 09:14
84785007
2019 07/09 09:17
那我這個月開紅字發(fā)票沖銷的話是直接金稅盤作廢呢還是先填寫紅字信息表才能作廢?
meizi老師
2019 07/09 09:22
你好 如果是專票認證了需要開紅字信息表 如果是當月的發(fā)票作廢就行
84785007
2019 07/09 09:23
是普票,跨月了,直接作廢還是先開紅字信息表才能作廢?
meizi老師
2019 07/09 09:35
你好 跨月了就要開負數(shù)發(fā)票直接紅沖即可 不需要開紅字信息表 紅字信息表是針對專票才開的
84785007
2019 07/09 09:37
這月紅沖的話上月給購買方的一聯(lián)還用要回嗎?
meizi老師
2019 07/09 09:42
你好 你們是開票方的話 對方?jīng)]入賬的話可以退回給你 你做紅字分錄 然后開一張正確的藍字發(fā)票給對方就行
84785007
2019 07/09 09:47
對方是外省的,退回比較麻煩,我這個月紅沖了給他把紅字發(fā)票和重新開的發(fā)票寄過去,之前開錯的那一聯(lián)不要行不行?
meizi老師
2019 07/09 09:53
你好 嗯 也是可以的 對方不退 你就把藍字和紅字對應(yīng)聯(lián)次給對方就行
84785007
2019 07/09 09:57
謝謝老師
meizi老師
2019 07/09 10:09
嗯 不客氣滿意請給予評價
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