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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,是這樣的,公司們庫存是聯(lián)網(wǎng)的,所有采購回來的商品由倉管錄人系統(tǒng)(虛擬總倉庫),再由總倉調(diào)到其他分公司,所以會(huì)計(jì)每月以系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做賬,核對(duì)采購單時(shí)發(fā)現(xiàn)單價(jià)不符,因特殊原因老板娘將單價(jià)更改了,所以導(dǎo)至差額 如果會(huì)計(jì)按照采購單更正,就會(huì)導(dǎo)致與系統(tǒng)不符 是內(nèi)賬沒有發(fā)票的 總倉庫調(diào)出和超的1000元怎么做分錄?
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速問速答同學(xué),您好。這中間金額單獨(dú)做筆分錄
借銷售費(fèi)用1000
貸庫存商品1000
這樣解釋你明白了嗎。
2019 05/20 08:03
84784985
2019 05/20 08:06
謝謝老師
按描述的意思應(yīng)屬于總公司的收入
作費(fèi)用不理
84784985
2019 05/20 08:13
老師,員工報(bào)銷的伙食費(fèi),書上講要走應(yīng)付職工薪酬科目
因是內(nèi)賬不想那么麻煩,直接入費(fèi)用
會(huì)有什么影
何江何老師
2019 05/20 08:57
不會(huì)有任何的影響的,這個(gè)放心 吧
如果沒有問題了記得點(diǎn)結(jié)束并五星好評(píng)喲。
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