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當(dāng)月進項留抵?jǐn)?shù)遠大于銷項稅額,那么結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候可以做成 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 嗎?

84784975| 提問時間:2019 05/16 16:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月進項留抵?jǐn)?shù)遠大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣
2019 05/16 16:40
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