當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,上月暫估了費(fèi)用,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用。這個(gè)月我發(fā)放工資的時(shí)候沖減,需要怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,沖減暫估,然后按照實(shí)際的費(fèi)用入賬哈。
2019 05/14 15:25
84784985
2019 05/14 15:27
還是沒(méi)懂
84784985
2019 05/14 15:28
麻煩把借貸科目寫(xiě)一下
小小劉老師
2019 05/14 17:20
借:管理費(fèi)用(紅字)
貸:其他應(yīng)付款——暫估款(紅字)
閱讀 1035