問(wèn)題已解決

你好,上月暫估了費(fèi)用,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用。這個(gè)月我發(fā)放工資的時(shí)候沖減,需要怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/14 15:23
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小小劉老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沖減暫估,然后按照實(shí)際的費(fèi)用入賬哈。
2019 05/14 15:25
84784985
2019 05/14 15:27
還是沒(méi)懂
84784985
2019 05/14 15:28
麻煩把借貸科目寫(xiě)一下
小小劉老師
2019 05/14 17:20
借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:其他應(yīng)付款——暫估款(紅字)
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