問(wèn)題已解決

計(jì)提加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款。那這個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個(gè)科目不就有借方余額了,這個(gè)怎么清理這個(gè)借方余額?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/13 15:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是按你們實(shí)際銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2019 05/13 15:31
84785028
2019 05/13 15:39
那加計(jì)這個(gè)我計(jì)提嗎?
maize老師
2019 05/13 15:45
不計(jì)提,這個(gè)是不計(jì)提
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