問題已解決

4月份的時候開具了16%的發(fā)票,但是3月份申報增值稅的時候在未開票發(fā)票里面填寫了這張發(fā)票,現(xiàn)在4月份申報增值稅,這張發(fā)票怎么填寫,在未開票發(fā)票里面填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?但是沒有16%的稅率了

84784991| 提問時間:2019 05/09 16:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
填寫在13%欄次稅額自己修改下
2019 05/09 16:46
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