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老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?

84784993| 提問時間:2019 04/14 13:38
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
在申報四月份的時候,在未開票銷售收入里面填負(fù)數(shù),然后再開票收入里面填正數(shù),那時候?qū)嶋H就不需要再交了
2019 04/14 15:16
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