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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司2017年采購款會計(jì)做成其他應(yīng)收款了,這個的話可以調(diào)整嗎?調(diào)整的話分錄怎么做?
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速問速答當(dāng)時那筆錯誤的分錄是什么樣的?
2019 04/19 16:02
84785005
2019 04/19 16:05
借:其他應(yīng)收款款 貸:銀行存款.
答疑陳園老師
2019 04/19 16:06
好的。正確的分錄呢?借方應(yīng)該是什么?
84785005
2019 04/19 16:14
借款才做其他應(yīng)收款,買了東西付款了,應(yīng)做預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款吧,他怎么做其他應(yīng)收呢?都沒有借款,不知道我分析的有沒有問題,還是他做的是對的呢?
答疑陳園老師
2019 04/19 16:16
我的意思是,這筆錢的用途,如果按正確的分錄應(yīng)該怎么錯,我不知道你的情況,所以不知道該用什么科目給你掛。買東西了,買的什么東西呢?還是預(yù)付的錢呢?
84785005
2019 04/19 16:32
買的東西都是一些綠植+,在園區(qū)里種植呢,沒有正確的分錄,他做的科目是借其他應(yīng)收款然后掛的是供應(yīng)商的名字,我只是覺得不太對,而且又是2017年的賬了,所以問下
答疑陳園老師
2019 04/19 16:37
是不是當(dāng)初沒有發(fā)票回來,所以先掛的帳哦。這個你可以問下前任的會計(jì)呢。
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