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去年暫估材料,有一部分發(fā)票是去年到了沒有紅沖,剩下的一部分發(fā)票今年到,賬務(wù)怎么處理?

84785015| 提問時(shí)間:2019 04/17 10:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
通過以前年度損益調(diào)整科目沖紅調(diào)整。
2019 04/17 10:13
84785015
2019 04/17 10:24
會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
陳詩晗老師
2019 04/17 10:25
你要把你之前的分錄拿 出來 啊
84785015
2019 04/17 10:56
就是這個(gè)
陳詩晗老師
2019 04/17 11:04
首先,紅字分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 然后 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
84785015
2019 04/17 11:35
那我的材料已經(jīng)出了,這個(gè)要怎么體現(xiàn)?
陳詩晗老師
2019 04/17 11:41
已經(jīng)出了,你就是調(diào)整我的營(yíng)業(yè)成本了 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
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