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各位老師,想問下,要做一筆分錄,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)的金額大于銷項(xiàng)的金額, 那這筆分錄還要做嗎,怎么做?

84784969| 提問時(shí)間:2019 04/12 14:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不要做這筆分錄 進(jìn)項(xiàng)留底 下期繼續(xù)抵扣
2019 04/12 14:36
84784969
2019 04/12 14:38
每個(gè)月都要做這筆分錄嗎
84784969
2019 04/12 14:40
老師,退回的殘保金怎么做分錄?
bamboo老師
2019 04/12 14:40
根據(jù)您是留底還是繳稅 看情況做分錄啊
84784969
2019 04/12 14:42
老師,退回的殘保金怎么做分錄?退回的是去年的殘保金,當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-殘保金,貸:銀行存款,現(xiàn)在退回來要怎么做呀
bamboo老師
2019 04/12 14:44
大概有多少金額呢
84784969
2019 04/12 14:44
6700多
bamboo老師
2019 04/12 14:51
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)問您去年盈利么
84784969
2019 04/12 14:54
就做這一筆嗎,不是盈利,下面這樣可以嗎
bamboo老師
2019 04/12 14:56
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 這樣寫
84784969
2019 04/12 15:00
這樣對(duì)嗎
bamboo老師
2019 04/12 15:05
對(duì)的 這樣寫是正確的
84784969
2019 04/12 15:10
老師,這個(gè)紅色方框部份的為什么要這么做啊,不明白
bamboo老師
2019 04/12 15:16
這個(gè)我還第一次看見這么寫呢 用進(jìn)項(xiàng)來抵減銷項(xiàng)吧
84784969
2019 04/12 15:17
我也搞不懂啊,經(jīng)理這么寫的,他都 是做 借:應(yīng)收,貸銷項(xiàng),借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,我的這個(gè)不用交增值稅的,然后他就這么寫了,我搞不懂
bamboo老師
2019 04/12 15:18
就是用進(jìn)項(xiàng)來抵減銷項(xiàng)的
84784969
2019 04/12 15:19
那這樣對(duì)嗎?我不明白啊,不想按他這么做,搞不懂是咋回事
bamboo老師
2019 04/12 15:20
一般是月末的時(shí)候或者年末的時(shí)候做一筆分錄 不每筆都這樣寫的
84784969
2019 04/12 15:30
不是每一筆啊,就是一個(gè)月做一次
bamboo老師
2019 04/12 15:32
一個(gè)月做一次也可以 我一般是一年做一次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷余額的分錄
84784969
2019 04/12 15:34
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷余額???老師,麻煩你幫我看下下面這個(gè)科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是不對(duì),
bamboo老師
2019 04/12 15:42
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