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去年做錯(cuò)一張分錄 借:管理費(fèi)用3000 貸銀行存款3000 一月份收到發(fā)票 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)169.81 貸:以前年度調(diào)整169.81 借:以前年度調(diào)整169.81 貸:本年利潤169.81 對(duì)嗎?

84784968| 提問時(shí)間:2019 03/26 14:22
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。不計(jì)入本年利潤,計(jì)入利潤分配-未分配利潤
2019 03/26 14:23
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