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企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí),應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅?

84784964| 提問時(shí)間:2019 03/25 13:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
2019 03/25 13:46
84784964
2019 03/25 13:50
申報(bào)時(shí)填入利潤(rùn)總額時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)與我當(dāng)期利潤(rùn)表不一致,上面有一欄寫著:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 所以實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅和計(jì)提的的不
鄒老師
2019 03/25 13:55
你好,如果允許彌補(bǔ)虧損,就按利潤(rùn)減去彌補(bǔ)虧損之后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅就是了
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