問題已解決

看之前的會計預(yù)付貨款的時候 發(fā)票未到借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款收到發(fā)票借:庫存商品借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費銷項稅貸:其他應(yīng)收款這分錄對嗎?

84785000| 提問時間:2019 02/20 15:51
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,那這個預(yù)付賬款一直都掛賬了
2019 02/20 15:52
小惑老師
2019 02/20 15:52
你這個是暫估入庫嗎
84785000
2019 02/20 15:56
就是不知道她這個什么意思,我們一般不是預(yù)付賬款或者借應(yīng)付賬款嗎?不知道為什么會牽扯到其他應(yīng)收款
小惑老師
2019 02/20 15:57
從分錄上來說,他的處理不正確。
84785000
2019 02/20 16:02
這個什么情況才會用其他應(yīng)收去做這筆賬
小惑老師
2019 02/20 16:06
其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項。才會使用的科目
84785000
2019 02/20 16:19
那去年她都這樣做了,我今年收到了發(fā)票該怎么辦?
小惑老師
2019 02/20 16:20
是購買原材料的發(fā)票嗎?
84785000
2019 02/20 16:21
是的
小惑老師
2019 02/20 16:24
借:原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
84785000
2019 02/20 16:30
老師那她去年把這筆預(yù)付做進(jìn)其他應(yīng)收款,我這邊還處理嗎?
小惑老師
2019 02/20 16:32
如果你這張票能夠區(qū)別是對應(yīng)他那筆錢,你就把分錄做沖紅
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