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現(xiàn)在1年底,進(jìn)銷項年累計金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零,在最后12月有進(jìn)項沒有銷項情況下,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-留底進(jìn)項稅額嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(年累計數(shù)) 進(jìn)項轉(zhuǎn)出(年累計數(shù)) 進(jìn)項留底(認(rèn)證未抵扣金額)貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅(年累計數(shù)) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(年累計數(shù)) 這樣做可以嗎

84784956| 提問時間:2019 01/11 12:05
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好,將留抵的金額留在進(jìn)項稅額,把其他明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)為0
2019 01/11 12:27
84784956
2019 01/11 12:40
在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額時候,只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項,未抵扣的不做結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,我這樣理解對嗎
吳月柳
2019 01/11 17:34
對的,理解正確,抵扣的才做結(jié)轉(zhuǎn)
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