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老師您好,我們上個月一張憑證本來是借 管理費用 貸 銀行存款,結(jié)果登賬的時候借 管理費用 貸庫存現(xiàn)金了這個月怎么調(diào)啊

84785009| 提問時間:2018 12/09 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你需要把登記的庫存現(xiàn)金日記賬的貸方劃掉,登記在銀行存款貸方
2018 12/09 10:57
84785009
2018 12/09 10:58
老師具體怎么調(diào)怎么做憑證,分錄
鄒老師
2018 12/09 10:59
你好,這個不需要做調(diào)整分錄,因為你分錄沒有錯誤,只是你登記賬簿的時候,應(yīng)當?shù)怯浀姐y行存款,而你錯誤的登記到了庫存現(xiàn)金,所以只需要做賬簿的更正
84785009
2018 12/09 11:03
因為是電腦賬,是不是都得重新打印了明細賬總賬
鄒老師
2018 12/09 11:06
你好,如果是電腦賬,你憑證做對了,賬簿不會登記錯誤啊 只有手工帳才會出現(xiàn)憑證正確,賬簿登記錯誤的情況 這種情況需要做賬簿的更正登記
84785009
2018 12/09 11:10
憑證是手工的,總賬和明細都是登電腦的,不是打印憑證的。老師賬簿的更正登記具體怎么操作
鄒老師
2018 12/09 11:13
你好,那需要把明細賬,總賬的庫存現(xiàn)金貸方劃掉,然后登記在銀行存款的貸方
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