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老師,公司9月稅局代開專票,開出發(fā)票,扣了稅款后,又去作廢發(fā)票,這個怎么做會計分錄? 第三季度扣自開普票稅款時候,應(yīng)交的稅款里,沖銷了9月份作廢的專票稅款,怎么做會計的分錄?

84785031| 提問時間:2018 12/03 21:17
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2018 12/03 21:31
84785031
2018 12/03 21:33
老師, 是當(dāng)月作廢呢?
王雁鳴老師
2018 12/03 21:35
您好,當(dāng)月作廢的,可以不做分錄處理的。也可以按上面的分錄處理的。
84785031
2018 12/03 21:37
但是它是代開了,取出來時候就 扣款了。再去作廢的。
王雁鳴老師
2018 12/03 21:38
您好,您的意思,是不是交了的增值稅怎么做分錄啊?如果是的話,直接做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
84785031
2018 12/03 21:47
對,這一部做了之后,專票 當(dāng)月又作廢這個怎么分錄呢?
王雁鳴老師
2018 12/03 21:53
您好,發(fā)票按上述的分錄,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。交了的增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
84785031
2018 12/03 22:04
交了增值稅,同時也計提了 增值稅附加,也是做負(fù)數(shù)嘛?
王雁鳴老師
2018 12/03 22:08
您好,不是的,增值稅附加,做交稅的分錄,和計提的分錄,先做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。同時,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。
84785031
2018 12/03 22:22
那做了交增值稅附加計提和 交稅,發(fā)票作廢,這部分應(yīng)該 怎么做?
王雁鳴老師
2018 12/03 22:24
您好,交增值稅附加計提和交稅,發(fā)票作廢,這部分如果不退稅,就不需要再做分錄了,只是申報時,填寫到已交稅費(fèi)欄里,如果退稅了,按上述計提了交稅的分錄,負(fù)數(shù)處理即可。
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