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如何設(shè)置增值稅會(huì)計(jì)科目

2005-11-21 16:32  【 】【打印】【我要糾錯(cuò)
  增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅金”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目,在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)帳中,應(yīng)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專(zhuān)欄。這五個(gè)專(zhuān)欄是為“應(yīng)交稅金”的三級(jí)科目服務(wù)的。

  應(yīng)交稅金(增值稅)明細(xì)帳示范格式如下:

  1、“進(jìn)項(xiàng)稅額”專(zhuān)欄

  記錄企業(yè)購(gòu)入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。企業(yè)購(gòu)入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回所購(gòu)貨物應(yīng)沖銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)稅額,用紅字登記。

  2、“已交稅金”專(zhuān)欄

  記錄企業(yè)已交納的增值稅額。企業(yè)已交納的增值稅用藍(lán)字登記;退回多交的增值稅用紅字登記。

  3、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”專(zhuān)欄

  記錄企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)收取的增值稅額。企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回銷(xiāo)售貨物應(yīng)沖銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,用紅字登記。

  4、“出口退稅”專(zhuān)欄

  記錄企業(yè)出口適用零稅率的貨物,向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)出口退稅而收到退回的稅款。出口貨物退回的增值稅額,用藍(lán)字登記;出口貨物辦理退稅后發(fā)生退貨或者退關(guān)而補(bǔ)交已退的稅款,用紅字登記。

  5、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專(zhuān)欄

  考慮到有些企業(yè)在購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)按照增值稅專(zhuān)用發(fā)票上記載的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)記錄到“進(jìn)項(xiàng)稅額”專(zhuān)欄,但具體使用時(shí)又用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,或者發(fā)生正常損失,或者其他原因,按照稅收條例規(guī)定,這些進(jìn)項(xiàng)稅額不能從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,而必須由有關(guān)的承擔(dān)者承擔(dān),相應(yīng)轉(zhuǎn)入有關(guān)的科目。因此,設(shè)置了“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專(zhuān)欄,記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物,在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生正常損失,以及其他原因而不應(yīng)從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣、按照規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

  在如何設(shè)置增值稅會(huì)計(jì)科目一的核算方法下,“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目核算內(nèi)容如下:

  另外,企業(yè)也可以在“應(yīng)交稅金”科目下設(shè)置六個(gè)明細(xì)科目,并使用三欄式明細(xì)帳。這六個(gè)明細(xì)科目分別是:“應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅額”、“應(yīng)交稅金一已交稅金”、 “應(yīng)交稅金一銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“應(yīng)交稅金一出口退稅”、“應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅”。前五個(gè)科目記錄的內(nèi)容與前述多欄式明細(xì)帳的相應(yīng)專(zhuān)欄相同。每月終了時(shí)將它們的余額結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅”科目,在該明細(xì)科目中計(jì)算出欠交數(shù)(貸方余額)或多交、未抵扣數(shù)(借方余額)。
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