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增值稅專用發(fā)票六聯(lián),每聯(lián)的作用和用途是什么 增值稅普通發(fā)票五聯(lián),每聯(lián)的作用和用途是什么
樂悠劉老師
??|
提問時間:04/29 12:14
#稅務(wù)師#
增值稅專用發(fā)票六聯(lián),其中第一-聯(lián)為存根聯(lián),銷貨方留存?zhèn)洳?。第二?lián)為發(fā)票聯(lián),購貨單位作付款的記賬憑證。第三聯(lián)為稅款抵扣聯(lián),購貨方作扣稅憑證。第四聯(lián)為記賬聯(lián),銷貨方作銷售的記賬憑證。其余兩聯(lián)為副聯(lián)由一般納稅人自行確定其用途。
?閱讀? 55610
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融資性售后回租扣除時候為什么沒有車輛購置稅呢
易 老師
??|
提問時間:04/16 21:53
#稅務(wù)師#
同學您好,同學您好,只有新車銷售有車輛購置稅
?閱讀? 43291
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老師,請問年報期間費用表,財務(wù)費用里,銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費,是填在6、傭金和手續(xù)費,還是填在25、其他呢?
郭老師
??|
提問時間:04/24 18:14
#稅務(wù)師#
你好 其他里面的 這個手續(xù)費是銷售費用的
?閱讀? 41809
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老師,你好。 關(guān)于銀行借款資本成本 1分子上面減去所得稅稅率怎么理解?
英英老師
??|
提問時間:04/29 16:58
#稅務(wù)師#
同學你好!因為借款利息可以抵扣所得稅,所以在計算借款實際利息時分子要減去所得稅計算出來的就是稅后資本成本。
?閱讀? 40710
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按照稅收管理的要求,建筑專業(yè)承包企業(yè)接受勞務(wù)公司服務(wù),需要建筑勞務(wù)公司提供哪些憑證資料?
易 老師
??|
提問時間:04/25 17:17
#稅務(wù)師#
您好!主要需要合同和發(fā)票就可以了
?閱讀? 40476
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老師,你好。 資本成本是包括籌資費用與年用資成本,為啥公式里面只體現(xiàn)了年用資成本呢?不明白。
曉純老師
??|
提問時間:04/29 17:02
#稅務(wù)師#
因為使用成本是每年都發(fā)生的,籌資費用是一次性的,我們算年資本成本,應該應年成本除以本金,但是籌資費用不是每年都發(fā)生,所以可以相當于取得時的成本減去這一塊
?閱讀? 39379
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老師好!11718元,稅率13%,含稅價和不含稅價分別是多少?
玲老師
??|
提問時間:04/20 16:48
#稅務(wù)師#
你好。您這個金額是含稅的,還是不含稅的?11718,這個。
?閱讀? 38020
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老師,你好。 使得優(yōu)先股融資具有財務(wù)杠桿作用 優(yōu)先股具有財務(wù)干干的作用怎么理解。
新新老師
??|
提問時間:04/28 17:19
#稅務(wù)師#
您好,正在為您解答
?閱讀? 37368
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老師,請問固定資產(chǎn)折舊稅前扣除標準是?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/23 14:39
#稅務(wù)師#
有發(fā)票取得固定的固定資產(chǎn),只要是用于生產(chǎn)經(jīng)營,都可以按稅法的折舊年限扣除
?閱讀? 37028
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銷售收入和應稅收入一樣嗎 有什么區(qū)別
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:16
#稅務(wù)師#
你好,一般企業(yè)的話,這兩個是一樣的,但是如果有特殊情況就不一樣了,比如的收入是不征稅的,那么它也是銷售收入,但是不屬于應稅收入。
?閱讀? 35959
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老師,問下 財務(wù)會計制度備案,顯示導入金三失?。赫{(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_zjsw_svr020,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010410001000011:當前納稅人的會計制度備案信息中有效期起止時間段有交集,是什么原因?
王雁鳴老師
??|
提問時間:03/14 20:20
#稅務(wù)師#
同學你好,有效期起止時間不對,麻煩你核對一下,選擇長期試試。
?閱讀? 35517
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老師,你好。 委托加工收回的委托加工商品不高于受托方計稅價格計入成本。這個計稅價格指的是什么,是加工手續(xù)費還是什么。
meizi老師
??|
提問時間:04/27 10:40
#稅務(wù)師#
你好; 企業(yè)委托外單位加工一批應稅消費品,受托方按法定義務(wù)已代收代繳消費稅。如果企業(yè)收回后,以不高于受托方計稅價格直接對外出售,則受托方代收代繳的消費稅計入委托加工物資成本中。 這個是 計稅價格是說的 受托方這邊的價格 銷售的金額。 (比如 受托方計稅價格是受托方計算消費稅的價格。 受托方有同類消費品的,按同類消費品的銷售價格;沒有同類消費品的,按組成計稅價格。 )
?閱讀? 35074
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制造業(yè)一般按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
??|
提問時間:04/19 23:30
#稅務(wù)師#
入庫沒有單價的嗎 加工什么的 可以根據(jù)毛利潤
?閱讀? 33351
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老師,收到的發(fā)票規(guī)格型號缺了能不能用?
meizi老師
??|
提問時間:04/28 10:11
#稅務(wù)師#
你好;這個是貨物類發(fā)票; 是不合規(guī)的; 要重新開票; 不能用的
?閱讀? 33024
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學堂老師您好! 請教個問題:我們公司有個房產(chǎn)在公司名下當時是入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在要出售給股東,我們公司要交那些稅啊?
江老師
??|
提問時間:04/26 11:09
#稅務(wù)師#
一、需要繳納的稅費是: 1、增值稅 2、印花稅; 3、土地增值稅 4、增值稅附加稅; 5、有利潤需要交所得稅。
?閱讀? 32808
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老師,A公司凈利潤分紅給B公司,B公司再分配給CD個人股東,請問B公司還需要繳納25%所得稅嘛?
江老師
??|
提問時間:04/28 10:54
#稅務(wù)師#
請問:A、B、C、D全部屬于國內(nèi)的居民公司嗎?
?閱讀? 32627
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一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年5月1日后取得(不含自建)的不動產(chǎn),適用一般計稅方法,以取得的全部價款和價外費用為銷售額計算應納稅額。納稅人應以取得的全部價款和價外費用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額,按照5%的預征率向不動產(chǎn)所在地主管地稅機關(guān)預繳稅款,向機構(gòu)所在地主管國稅機關(guān)申報納稅。----現(xiàn)在的政策需要預繳增值稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/18 21:02
#稅務(wù)師#
您好,對的,現(xiàn)在的政策也是需要預交的
?閱讀? 30986
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對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾征收消費稅。 麻煩老師解釋下這句說法(不要直接百度,帶有個人理解),同時,免稅店免得是什么環(huán)節(jié)的什么稅?再舉個例子。
江老師
??|
提問時間:06/28 09:39
#稅務(wù)師#
一、對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾征收消費稅。說法正確。政策依據(jù):根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<消費稅問題解答>的通知》(國稅函[1997]306號)規(guī)定,對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾應當征收消費稅。也就是說,出國人員免稅商店免征的是關(guān)稅,而并不是增值稅、消費稅等流轉(zhuǎn)稅。
?閱讀? 30936
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下列各項關(guān)于企業(yè)會計信息質(zhì)量要求的表述中,正確的是()。 A.在符合重要性和成本效益原則前提下保證會計信息的完整性,體現(xiàn)了重要性要求 B.企業(yè)低估資產(chǎn)或者收益,體現(xiàn)了謹慎性要求 C.金融企業(yè)財務(wù)報表不區(qū)分流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn),體現(xiàn)了可靠性要求 D.企業(yè)不得隨意變更會計政策,體現(xiàn)了可比性要求
微微老師
??|
提問時間:06/17 22:15
#稅務(wù)師#
D.企業(yè)不得隨意變更會計政策,體現(xiàn)了可比性要求
?閱讀? 29729
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老師這題看答案也不懂
財管老師
??|
提問時間:04/12 08:10
#稅務(wù)師#
建設(shè)期3年,每年年初投入200,這原始投資額的現(xiàn)值就是答案中的-200-200/(1+8%)-200/(1+8%)^2 150是年現(xiàn)金凈流量,這是遞延年金求現(xiàn)值,即150*...的這部分內(nèi)容。 兩者的合計數(shù)就是凈現(xiàn)值。
?閱讀? 29377
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老師,你好。 如果職工在離開企業(yè)時不能獲得現(xiàn)金支付,則企業(yè)應當根據(jù)資產(chǎn)負債表日因累積未使用權(quán)利而導致的預期支付的追加金額,作為累積帶薪缺勤費用進行預計。如果職工在離開企業(yè)時能夠獲得現(xiàn)金支付,企業(yè)就應當確認企業(yè)必須支付的、職工全部累積未使用權(quán)利的金額。 這句話不理解,怎么回事。
耿老師
??|
提問時間:04/27 12:45
#稅務(wù)師#
你好!如果職工在離開企業(yè)時不能獲得現(xiàn)金支付,企業(yè)應當根據(jù)資產(chǎn)負債表日因累積未使用權(quán)利而導致的預期支付的追加金額,作為累積帶薪缺勤費用進行預計。舉一個例子:某企\100名職工2018年平均每人未使用的帶薪年休假2天,只能往后結(jié)轉(zhuǎn)1個會計年度,2018年12月31日預計2019年有20名職工有機會使用2016年未使用完的年休假2年,其余80名職工無機會用。假定平均日工資為300元。 1如果企業(yè)規(guī)定職工離職時可以獲得現(xiàn)金補償,則企業(yè)應在2016年12月31日確認累積帶薪缺勤為:借:生產(chǎn)成本、管理費用等60000 貸:應付職工薪酬--累積帶薪缺勤60000(100x2x300) ②如果企業(yè)規(guī)定職工離職時不能獲得現(xiàn)金補償,則企業(yè)應在2016年12月31日確認累積帶薪缺勤為:借:生產(chǎn)成本、管理費用等12000 貸:應付職工薪酬--累積帶薪缺勤12000(20x2x300)
?閱讀? 29345
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解析:增值額=20000 - 12964.8= 7035.2(萬元) 增值率=7035.2÷12964.8×100%=54.26%,適用稅率為40%,速算扣除系數(shù)為5%。應繳納土地增值稅=7035.2×40%- 12964.8×5%= 2165.84(萬元) 計算增值額中的扣除金額12964.80,這個數(shù)怎么來的?
稅法老師
??|
提問時間:04/12 14:41
#稅務(wù)師#
這是扣除項目合計,需要計算得出
?閱讀? 29270
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老師:如果外地的執(zhí)業(yè)注冊稅務(wù)師,來深圳開稅務(wù)師事務(wù)所,這樣要先稅務(wù)師轉(zhuǎn)會到深圳還是不用轉(zhuǎn)?直接開有限責任制稅務(wù)師事務(wù)所
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 11:35
#稅務(wù)師#
不跨省就不需要轉(zhuǎn)的哈
?閱讀? 29064
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甲公司為增值稅一般納稅人,2×23年1月3日外購需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一套,取得增 值稅普通發(fā)票注明的價款為55萬元,增值稅稅額為7.15萬元,支付運費取得增值稅普通發(fā)票注明的運費為1萬元,增值稅稅額為0.09萬元,支付安裝人員薪酬2.5萬元。不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)的入賬金額為(? ? )萬元。 A.56 B.58.5 C.65.74 D.63.24
微微老師
??|
提問時間:07/14 23:16
#稅務(wù)師#
您好,外購需要安裝固定資產(chǎn)入賬成本=買 價+相關(guān)稅費+裝卸費+運輸費+安裝費+專業(yè)人員服務(wù)費等,本題中,甲公司雖然是增值稅一般納稅人,但 其取得的是普通發(fā)票,增值稅稅額不得抵扣,應計入外購固定資產(chǎn)的入賬成本,因此本題中外購固定資 產(chǎn)的入賬金額=55+7.15+1+0.09+2.5=65.74(萬元),選項C正確。
?閱讀? 28850
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2005年12月31日購入價值300萬元的設(shè)備,預計使用期5年,無殘值。企業(yè)會計采用年數(shù)總和法計提折舊,稅法只允許采用直線法計提折舊。假定影響期內(nèi)該企業(yè)每年的利潤總額均為100萬元,無其他納稅調(diào)整事項,適用稅率為33%,2008年起適用稅率調(diào)整為25%。 要求:采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行所得稅會計處理。
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/01 21:30
#稅務(wù)師#
晚上好,我來最個題目。
?閱讀? 28615
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下列金融資產(chǎn)中,不能以攤余成本計量的是(?。?。 A.可隨意支取的銀行定期存款 B.現(xiàn)金 C.與黃金掛鉤的結(jié)構(gòu)性存款 D.保本固定收益的銀行理財產(chǎn)品
微微老師
??|
提問時間:02/04 10:50
#稅務(wù)師#
您好,結(jié)構(gòu)性存款一般是指在原有的普通存款基礎(chǔ)上,套入黃金、外匯等投資標的收益率的創(chuàng)新型存款產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)性存款和資本市場、黃金市場等交易收益掛鉤,所以其收益率不固定,其在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,并不是僅為對本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付,因此選項C不能以攤余成本計量。
?閱讀? 28369
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我公司從農(nóng)民手中收購稻谷 加工成 大米銷售 需要繳納印花稅嗎 收購 和銷售 那個環(huán)節(jié)不用繳納 還是都繳納
易 老師
??|
提問時間:02/01 21:16
#稅務(wù)師#
是的沒錯,這 是要的 收購 和銷售 都繳納
?閱讀? 28185
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老師,你好。 關(guān)于銀行借款中列型性保護條款。 保持存貨儲備量,不準在正常情況下出售較多的非產(chǎn)成品存貨,以保持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營能力 這句話怎么理解?
施巧云老師
??|
提問時間:04/28 17:32
#稅務(wù)師#
你好,學員,你是哪里不理解呢
?閱讀? 28040
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小規(guī)模納稅人有廣告費,所得稅匯算清繳清繳廣告費表格怎么填
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 18:31
#稅務(wù)師#
您好,這個廣告費金額大嗎?
?閱讀? 27901
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請問,企業(yè)購買信托產(chǎn)品的收益需要繳納增值稅嗎
樸老師
??|
提問時間:04/20 15:54
#稅務(wù)師#
同學你好 這個要交的哦
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