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采暖費按補助形式發(fā)票,未要求員工提供發(fā)票,所得稅匯算時是否需要納稅調增
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 10:32
#稅務#
您好,是的,這個是要調增的
?閱讀? 51
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老師好,營業(yè)賬簿必須申報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 10:31
#稅務#
您好,不是的,這個是有實繳才要申報的
?閱讀? 44
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經(jīng)營所得是否需要納稅在哪里查?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 10:31
#稅務#
您好,看你們的利潤,用收入減去成本費用
?閱讀? 10
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我公司是小微企業(yè)標準的一般納稅人企業(yè),申報印花稅如何操作?
郭老師
??|
提問時間:01/07 10:30
#稅務#
你好,財產(chǎn)和行為綜合申報里面做稅源采集, 然后下一步申報,申報表里是否享受六稅兩費減半選擇是就可以的。
?閱讀? 48
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老師。我們是餐飲公司,如果有人吃飯掛賬,他過幾天結這個憑證先怎么做?求回復?
家權老師
??|
提問時間:01/07 10:30
#稅務#
那個掛其他應收款科目,付款時沖
?閱讀? 23
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老師請問我們租賃房東的鋪面,他代開回來的發(fā)票開的是住宅的稅率,會影響我們的發(fā)票使用嗎?開的是普票
宋生老師
??|
提問時間:01/07 10:29
#稅務#
你好,這個沒關系的,可以用的。
?閱讀? 10
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老師,申報季度所得稅和匯算清繳的時候,有很多處都有感嘆號提示,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額提示:您本次申報所填報的季度資產(chǎn)總額、(萬元)情況,與上期申報情況不一致,請確認本次申報數(shù)據(jù)是否正確。 下面的收入和成本 和銷售費用、管理費用提示:您當期申報數(shù)據(jù)與上期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,當期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】、上期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】,請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您當期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,當期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】、上年同期營業(yè)收入本年累計金額【0】,請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 提示這個有什么影響?但是這就是實打實的財務報表帶出來的數(shù)據(jù),怎么處理
郭老師
??|
提問時間:01/07 10:28
#稅務#
這里忽略提交了就可以了
?閱讀? 164
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我公司10月份開始成為一般納稅人企業(yè),仍符合小微企業(yè)標準,印花稅是否享受減半征收的優(yōu)惠?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 10:27
#稅務#
您好, 是的,這個是減半的
?閱讀? 48
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信息技術服務中的服務費和設計服務中的設計費要不要交印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/07 10:27
#稅務#
您好,服務費按技術合同,設計費不用申報
?閱讀? 9
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老師印花稅建筑工程合同計稅依據(jù)是什么
東老師
??|
提問時間:01/07 10:25
#稅務#
你好,就是你們簽訂的合同里面的金額來計算的
?閱讀? 9
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假設24年應納稅所的額是負數(shù)。納稅調增后是正數(shù)。那么就要計提所得稅。問題I:補計提所得稅在24年12月,還是25年1月?問題2:10~12月的資產(chǎn)負債表和利潤表。申報的報表是調整后的還是調整前的?
東老師
??|
提問時間:01/07 10:25
#稅務#
你好,這個需要補提企業(yè)所得稅,在12月份計提
?閱讀? 9
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小規(guī)模公司,開的普票,到12月有的公司非要票,就開超了30萬,怎么寫會計分錄,10月11月的,增值稅已經(jīng)寫成營業(yè)外收入了,我現(xiàn)在應該怎么解決這個問題
小菲老師
??|
提問時間:01/07 10:24
#稅務#
同學,你好 之前的做反分錄 借:營業(yè)外收入 貸:應交稅費-應交增值稅 然后 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 7
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老師,你好! 第一季度暫估了人工工資,第三季度時忘記沖減了。如果要把第三季度實際計提和發(fā)放的工資給沖減出來,分錄是:借:本年利潤(負數(shù)) 貸:管理費用(負數(shù)) 借:管理費用(負數(shù)) 貸:應付職工薪酬(負數(shù)) 是這樣嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/07 10:24
#稅務#
你好,第二個是正確的,第一個這個是結轉本年利潤的,你是軟件做賬,它會自動結轉,你不要手動做。
?閱讀? 12
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老師,農戶開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,3萬塊,要交稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/07 10:22
#稅務#
你好,自產(chǎn)自銷農產(chǎn)品,是免征增值稅,所得稅的
?閱讀? 7
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企業(yè)房租費做什么會計科目
暖暖老師
??|
提問時間:01/07 10:21
#稅務#
你好,借預付賬款,攤銷入成本或者損益
?閱讀? 5
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24年1-9月份的印花稅只繳納收入金額沒有繳納采購金額現(xiàn)在能補嗎
家權老師
??|
提問時間:01/07 10:20
#稅務#
合計在這個月申報了就行
?閱讀? 15
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老師資產(chǎn)負債表不平,就是錯了嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/07 10:19
#稅務#
您好,是的,把這些科目的金額和科目余額的金額核對一下,沒有幾個科目,很快能對出來哪個金額不對
?閱讀? 20
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送客戶的禮品成本要調增嗎 要交老板個人所得稅嗎
東老師
??|
提問時間:01/07 10:19
#稅務#
你好,這種情況原則上是需要代扣代繳個稅的,但是實際操作中基本上可能不好代扣代繳個稅
?閱讀? 10
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實收資本印花稅現(xiàn)在是萬分之2.5的基礎上減半嗎
郭老師
??|
提問時間:01/07 10:18
#稅務#
你好,普通企業(yè)是萬分之2.5,然后小規(guī)模小型微利企業(yè)的話,可以在這個基礎上減半。
?閱讀? 76
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老師好:按1%開普票價稅合計10.1萬元,分錄:借:銀行10.1W 貸:主營收入 10w 貸:應交稅費-未交增值稅1000(10w*1%) 報稅填表:9欄免稅銷售額-10欄小微企業(yè)免稅銷售額10w,17欄18欄本期免稅額自動填3000。 問題1.分錄和填報是否正確?2.減免的部分轉入營業(yè)外收入按2000還是3000轉?3.營業(yè)外收入的二級科目是減免稅款還是政府補助?4.另外一個問題,注冊資本50萬未實繳,12月未分配利潤35萬,盈余公積必須提嗎?提多少?謝謝老師回答具體點
樸老師
??|
提問時間:01/07 10:18
#稅務#
一、關于開票及報稅相關問題 分錄和填報是否正確: 分錄:基本正確。不過在小規(guī)模納稅人月度銷售額未超過 10 萬元(季度未超過 30 萬元)享受免稅政策的情況下,通常先將稅額計入 “應交稅費 - 應交增值稅” 科目,期末再根據(jù)是否免稅進行結轉。即: 借:銀行存款 10.1W 貸:主營業(yè)務收入 10W 貸:應交稅費 - 應交增值稅 1000(10W * 1%) 期末若免稅,再做結轉: 借:應交稅費 - 應交增值稅 1000 貸:營業(yè)外收入 - 減免稅款 1000 報稅填報:如果月度銷售額未超過 10 萬元,9 欄免稅銷售額和 10 欄小微企業(yè)免稅銷售額填 10W 是正確的。17 欄和 18 欄本期免稅額自動帶出 3000,但由于實際免稅金額是 1000 元(按 1% 計算的稅額),所以需要手動將 17 欄和 18 欄的數(shù)據(jù)修改為 1000 元,以保證賬表相符。 減免的部分轉入營業(yè)外收入按 2000 還是 3000 轉: 應按實際減免的稅額 1000 元轉入營業(yè)外收入。因為雖然按 3% 計算的免稅額是 3000 元,但實際征收率是 1%,減免的只是 2% 的部分,即 1000 元。 營業(yè)外收入的二級科目是減免稅款還是政府補助: 建議使用 “營業(yè)外收入 - 減免稅款” 作為二級科目,這樣更能準確反映該筆收入是由于稅收優(yōu)惠政策減免而產(chǎn)生的,與政府補助有所區(qū)別,政府補助通常是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)等。 二、關于注冊資本及盈余公積問題 注冊資本 50 萬未實繳,12 月未分配利潤 35 萬,盈余公積必須提嗎?提多少: 是否必須提:盈余公積的提取不是強制的,企業(yè)可以根據(jù)自身的盈利情況和發(fā)展戰(zhàn)略等因素來決定是否提取以及提取的比例。 提取比例(若提?。喝绻髽I(yè)決定提取盈余公積,法定盈余公積應按照凈利潤的 10% 提?。ó敺ǘㄓ喙e累計額已達注冊資本的 50% 時可以不再提取)。這里的凈利潤是指彌補以前年度虧損后的凈利潤。 假設企業(yè)之前沒有虧損,且決定提取法定盈余公積,那么應提取的法定盈余公積 = 35 萬 * 10% = 3.5 萬。 如果還有任意盈余公積的提取計劃,提取比例由企業(yè)股東大會或類似權力機構自行決定。
?閱讀? 49
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老師,您好!利潤總額=凈利潤+所得稅費用嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/07 10:18
#稅務#
你好,是的,是這樣的關系
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老師,這個月的季報時間是在15號以前嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/07 10:15
#稅務#
你好,是的,是這樣的
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老師,我們公司股東向公司借款,十月份借的款,12月份沒有還,現(xiàn)在還有什么補救的方法嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/07 10:14
#稅務#
同學,你好 金額多少?
?閱讀? 13
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老板70多萬買的車,3000買了二手車,差價在70多萬元,稅務局要求補稅,如果車輛發(fā)生事故,這個理由可以作為低價賣車的依據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/07 10:11
#稅務#
你好,可以是可以,但是能夠減多少?首先你得出報告,其次等稅務局認可這份報告。
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年末是否一定要計提盈余公積?
文文老師
??|
提問時間:01/07 10:10
#稅務#
可以不計提盈余公積
?閱讀? 14
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老師您好,我公司做圖書批發(fā)的,24年有一百四十萬的無票收入,這樣做到12月份會有風險嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/07 10:09
#稅務#
無票收入做到12月份,不會有風險
?閱讀? 6
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公司向銀行借款買車的分錄
宋生老師
??|
提問時間:01/07 10:09
#稅務#
你好,這個借固定資產(chǎn),應交稅費,應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 長期借款
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增值稅稅費種核定稅率只有13% 17% 16% 我們開了9%的建筑服務發(fā)票 申報增值時 是不是還得去稅局核定9%稅率的增值稅稅種
家權老師
??|
提問時間:01/07 10:09
#稅務#
是的,直接去稅局核定9%稅率的增值稅稅種
?閱讀? 16
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印花稅申報,應稅憑證數(shù)量怎么填寫,例如建筑合同有50份,那么這個數(shù)量是填1,還是50?
宋生老師
??|
提問時間:01/07 10:08
#稅務#
你好,其實這個直接填一就可以了。
?閱讀? 40
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抵扣進項大于銷項,多出來的稅費怎么弄,要寫憑證嗎
東老師
??|
提問時間:01/07 10:07
#稅務#
借,應交稅費,應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額
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