老師好:按1%開普票價(jià)稅合計(jì)10.1萬元,分錄:借:銀行10.1W 貸:主營收入 10w 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000(10w*1%) 報(bào)稅填表:9欄免稅銷售額-10欄小微企業(yè)免稅銷售額10w,17欄18欄本期免稅額自動(dòng)填3000。 問題1.分錄和填報(bào)是否正確?2.減免的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入按2000還是3000轉(zhuǎn)?3.營業(yè)外收入的二級(jí)科目是減免稅款還是政府補(bǔ)助?4.另外一個(gè)問題,注冊(cè)資本50萬未實(shí)繳,12月未分配利潤35萬,盈余公積必須提嗎?提多少?謝謝老師回答具體點(diǎn)
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速問速答一、關(guān)于開票及報(bào)稅相關(guān)問題
分錄和填報(bào)是否正確:
分錄:基本正確。不過在小規(guī)模納稅人月度銷售額未超過 10 萬元(季度未超過 30 萬元)享受免稅政策的情況下,通常先將稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 科目,期末再根據(jù)是否免稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。即:
借:銀行存款 10.1W
貸:主營業(yè)務(wù)收入 10W
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 1000(10W * 1%)
期末若免稅,再做結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 1000
貸:營業(yè)外收入 - 減免稅款 1000
報(bào)稅填報(bào):如果月度銷售額未超過 10 萬元,9 欄免稅銷售額和 10 欄小微企業(yè)免稅銷售額填 10W 是正確的。17 欄和 18 欄本期免稅額自動(dòng)帶出 3000,但由于實(shí)際免稅金額是 1000 元(按 1% 計(jì)算的稅額),所以需要手動(dòng)將 17 欄和 18 欄的數(shù)據(jù)修改為 1000 元,以保證賬表相符。
減免的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入按 2000 還是 3000 轉(zhuǎn):
應(yīng)按實(shí)際減免的稅額 1000 元轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。因?yàn)殡m然按 3% 計(jì)算的免稅額是 3000 元,但實(shí)際征收率是 1%,減免的只是 2% 的部分,即 1000 元。
營業(yè)外收入的二級(jí)科目是減免稅款還是政府補(bǔ)助:
建議使用 “營業(yè)外收入 - 減免稅款” 作為二級(jí)科目,這樣更能準(zhǔn)確反映該筆收入是由于稅收優(yōu)惠政策減免而產(chǎn)生的,與政府補(bǔ)助有所區(qū)別,政府補(bǔ)助通常是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)等。
二、關(guān)于注冊(cè)資本及盈余公積問題
注冊(cè)資本 50 萬未實(shí)繳,12 月未分配利潤 35 萬,盈余公積必須提嗎?提多少:
是否必須提:盈余公積的提取不是強(qiáng)制的,企業(yè)可以根據(jù)自身的盈利情況和發(fā)展戰(zhàn)略等因素來決定是否提取以及提取的比例。
提取比例(若提?。喝绻髽I(yè)決定提取盈余公積,法定盈余公積應(yīng)按照凈利潤的 10% 提取(當(dāng)法定盈余公積累計(jì)額已達(dá)注冊(cè)資本的 50% 時(shí)可以不再提?。_@里的凈利潤是指彌補(bǔ)以前年度虧損后的凈利潤。
假設(shè)企業(yè)之前沒有虧損,且決定提取法定盈余公積,那么應(yīng)提取的法定盈余公積 = 35 萬 * 10% = 3.5 萬。
如果還有任意盈余公積的提取計(jì)劃,提取比例由企業(yè)股東大會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)自行決定。
01/07 10:19
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