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老師,這題不屬于進口服務(wù)嗎?不征收城建稅和附加稅???
郭老師
??|
提問時間:09/25 14:21
#稅務(wù)師#
代扣代繳不需要交附加稅的
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老師,我想問一下,就是我們公司,簽的臨時工合同是一個月工資1800元(底薪1600元,200元全勤) 交社保的話,單位給交三險(單位承擔(dān)),但是用工成本不變,相當(dāng)于個人承擔(dān)全額,怎么做賬呀 當(dāng)月計提當(dāng)月繳納嗎? 1.借管理費用-養(yǎng)老627.29 -失業(yè)27.44 -工傷27.44 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老627.29 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)27.44 應(yīng)付職工薪酬-工傷27.44 2.借:(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老627.29 -失業(yè)27.44
高輝老師
??|
提問時間:09/25 14:19
#稅務(wù)師#
你好,社保公司部分和個人部分都需要員工承擔(dān)么
?閱讀? 473
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增值稅加計扣除稅率是怎么規(guī)定的?有哪些可以加計扣除的?
堂堂老師
??|
提問時間:09/25 13:56
#稅務(wù)師#
增值稅加計扣除主要是針對研發(fā)費用。企業(yè)投入的研發(fā)活動,可按實際發(fā)生額的75%加計扣除。這意味著,這部分費用在計算應(yīng)納稅所得額時,可以額外扣除75%,有效減輕稅負。符合條件的研發(fā)活動包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。
?閱讀? 288
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請問老師,2022年8月開的法律咨詢的發(fā)票 稅率是免稅嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:09/25 13:56
#稅務(wù)師#
法律咨詢服務(wù)通常不是免稅的,具體稅率要看當(dāng)?shù)卣?。建議查詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定或咨詢專業(yè)會計。
?閱讀? 253
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以自產(chǎn)產(chǎn)品抵債,屬于非日?;顒?,不確認(rèn)收入,應(yīng)按照存貨的賬面價值進行結(jié)轉(zhuǎn);這個是會計上的處理 ,稅法上需要視同銷售的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/25 13:11
#稅務(wù)師#
你好稅法上需要視同銷售。
?閱讀? 273
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卷煙的批發(fā)環(huán)節(jié)現(xiàn)在都是國家稅務(wù)局采集嗎?
小智老師
??|
提問時間:09/25 13:04
#稅務(wù)師#
是的,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)的稅由國家稅務(wù)局負責(zé)采集。
?閱讀? 265
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老師,非稅收入繳款書可以抵扣進項嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:09/25 12:43
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是沒辦法抵扣進項稅的,這個
?閱讀? 278
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這個題為什么捐贈支出說是113,而不是說100
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/25 11:58
#稅務(wù)師#
因為捐贈支出實物是含稅的
?閱讀? 277
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居民企業(yè)和非居民企業(yè)取得居民企業(yè)公開發(fā)行上市的流通股票不足12個月的投資收益是需要繳納企業(yè)所得稅的,如果是不滿12個月滿一個月了,有沒有什么優(yōu)惠政策?
堂堂老師
??|
提問時間:09/25 11:19
#稅務(wù)師#
不滿12個月的投資收益通常需全額計稅。若持有期超過1個月不滿12個月,無特殊優(yōu)惠政策減免。建議關(guān)注稅法動態(tài),必要時咨詢專業(yè)人士。
?閱讀? 278
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某公司將外購的飲料用于集體福利或者用于個人消費,增值稅都不視同銷售,為什么某店將外購的金銀首飾用于獎勵業(yè)務(wù)突出的員工,反而消費稅被視同銷售了呢?
apple老師
??|
提問時間:09/25 11:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 【某公司將外購的飲料用于集體福利或者用于個人消費,增值稅都不視同銷售】 --雖然,沒有視同銷售,但是,購進時,發(fā)生的進項稅,也是不能抵扣的 因此,沒有違反 增值稅 的 鏈條 稅的 計算邏輯 但是 【店將外購的金銀首飾用于獎勵業(yè)務(wù)突出的員工,反而消費稅被視同銷售了】 是稅法規(guī)定了,金銀首飾 就是在零售環(huán)節(jié)交稅的,
?閱讀? 276
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無住所居民個人為對方稅收居民個人,其取得的勞務(wù)報酬所得、稿酬所得可享受獨立個人勞務(wù)或者營業(yè)利潤協(xié)定待遇的,在預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳時,可不繳納個人所得稅。 無住所居民個人為對方稅收居民個人,其取得的特許權(quán)使用費所得、稿酬所得或者勞務(wù)報酬所得可享受特許權(quán)使用費或者技術(shù)服務(wù)費協(xié)定待遇的,可不納入綜合所得,在取得當(dāng)月按照稅收協(xié)定規(guī)定的計稅所得額和征稅比例計算應(yīng)納稅額,并預(yù)扣預(yù)繳稅款 這里說的“可享受獨立個人勞務(wù)或者營業(yè)利潤協(xié)定待遇”跟“可享受特許權(quán)使用費或者技術(shù)服務(wù)費協(xié)定待遇的”是不是兩個不同的協(xié)定待遇,后面這個協(xié)議待遇不是特許權(quán)使用費或者技術(shù)服務(wù)費協(xié)定待遇嗎?跟勞務(wù)報酬所得、稿酬所得有什么關(guān)系
周老師
??|
提問時間:09/25 10:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: "可享受獨立個人勞務(wù)或者營業(yè)利潤協(xié)定待遇"和"可享受特許權(quán)使用費或者技術(shù)服務(wù)費協(xié)定待遇的"確實是兩個不同的協(xié)定待遇。 后面的這個待遇由特許權(quán)使用費所得、稿酬所得或者勞務(wù)報酬所得享受。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 104
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在2023年度全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試(財務(wù)與會計)試題(考生回憶) 里面綜合分析題第5小問,不是考慮22年的應(yīng)交稅費嗎,為什么23年退回的15件要減去
周老師
??|
提問時間:09/25 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 退回時是22年的日后期間,這時22年的財務(wù)報表還沒有對外報出,所以說明退回的部分仍要調(diào)減22年的應(yīng)交稅費,所以這里考慮了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 110
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問號處這里,為什么要乘80%
張老師
??|
提問時間:09/25 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 委托境內(nèi)研發(fā)費按實際發(fā)生費用的80%加計扣除,這里和境內(nèi)研發(fā)費用比較2/3的時候要按境內(nèi)研發(fā)費用的80%來比較。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 77
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老師,麻煩問下會計師事務(wù)所不可以注冊稅務(wù)師么?
宋生老師
??|
提問時間:09/25 09:56
#稅務(wù)師#
你好,明白你的意思。注冊會計師事務(wù)所的話是需要注會才行。
?閱讀? 275
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違約金,如果對方購買貨物,突然間不買了,合同上寫的是違約金6萬塊錢,請問造成損失如果是10萬的話,我可以要求對方賠償多少?
宋生老師
??|
提問時間:09/25 09:24
#稅務(wù)師#
你好,這個要看法院判決。一般就是按照6萬。
?閱讀? 276
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老師,160為什么×12%,12%不是從租稅率嗎?這道題是用于投資
小愛老師
??|
提問時間:09/25 08:47
#稅務(wù)師#
您好,收取固定收益,不承擔(dān)風(fēng)險,從這句話來看實質(zhì)是租賃,不是投資,要按從租繳納的
?閱讀? 269
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這個手續(xù)費為什么沒有算進去?
樸老師
??|
提問時間:09/25 08:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 手續(xù)費在購買時已影響過所有者權(quán)益,處置時不再重復(fù)考慮
?閱讀? 258
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老師,這題扣除800還是扣除20%是按扣除前的4500決定的吧?
樸老師
??|
提問時間:09/25 08:12
#稅務(wù)師#
題干中明確提到在確定定額扣除 800 元還是定率扣除 20% 的時候,是用 4500 元減去相關(guān)的稅費等之后的余額確定的,而不是按扣除前的 4500 元確定
?閱讀? 265
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老師,你好!一家有限責(zé)任公司實收資本未到位,然后有利潤500萬,想做股東分紅,而且是只針對個別股東分紅,如何操作?1)是需要先完成實收資本到位繳納印花稅然后分紅,個別股東分紅是不是只需要達成股東會決議就可還是有法律對這方面有限制?2)不做實收資本到位直接分紅,繳納20%分紅個稅。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/25 07:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,涉及實務(wù)中問題建議到實務(wù)答疑板進行提問,有更專業(yè)的實務(wù)老師為您進行詳細的解答,感謝配合~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 89
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企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣工作所發(fā)生的工資,比如說直接付給勞務(wù)派遣公司和直接付給員工個人的話,這個錢是算工資薪金呢。在企業(yè)所得稅稅前扣除還是怎么算?如果算工資,薪金影不影響扣除限額,扣除福利費的一個基數(shù)。
小智老師
??|
提問時間:09/24 23:47
#稅務(wù)師#
接受外部勞務(wù)派遣,支付給勞務(wù)派遣公司的費用作為勞務(wù)費扣除;直接給員工的計入工資薪金,影響福利費扣除基數(shù)和計算工資薪金的扣除限額。需注意合規(guī)性與稅法要求。
?閱讀? 270
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這道題200萬美元到銀行兌換為人民幣匯率為什么不是銀行買入價,而是中間匯率呢???
耿老師
??|
提問時間:09/24 23:02
#稅務(wù)師#
你好!銀行在進行外幣兌換時,通常使用的是中間匯率,而不是銀行的買入價或賣出價。以下是具體原因分析: 1. **交易公平性**:中間匯率是買入價和賣出價的平均值,它提供了一個相對公平的基準(zhǔn),使得買賣雙方的交易更加均衡。如果使用買入價或賣出價,可能會導(dǎo)致其中一方在匯率上吃虧。 2. **國際慣例**:在國際金融市場上,中間匯率常被用作參考匯率,以反映兩種貨幣之間的相對價值。銀行采用中間匯率進行大額貨幣兌換,符合國際金融交易的慣例。 3. **會計處理**:在會計處理上,企業(yè)或個人在進行外幣兌換時,通常按照即期匯率(即中間匯率)進行記賬。這樣做可以更準(zhǔn)確地反映交易的實際成本和收益,避免因使用買入價或賣出價而產(chǎn)生額外的財務(wù)費用或收益。 4. **減少爭議**:使用中間匯率可以減少買賣雙方因匯率差異而產(chǎn)生的爭議。如果使用買入價或賣出價,可能會導(dǎo)致其中一方認(rèn)為交易不公平,從而引發(fā)不必要的糾紛。 5. **市場透明度**:中間匯率作為市場信息的透明指標(biāo),有助于提高市場的透明度和可預(yù)測性。投資者和企業(yè)可以根據(jù)中間匯率來評估不同貨幣之間的相對價值,從而做出更明智的投資決策。 綜上所述,銀行在將外幣兌換為人民幣時使用中間匯率而不是買入價或賣出價,主要是基于交易公平性、國際慣例、會計處理、減少爭議和市場透明度等多方面的考慮。
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想問數(shù)罪并罰里是不是也是比如一個罪10年,一個8年,那就在10-18年內(nèi)取值?和先減后并和先并后減里的算法一樣的?
堂堂老師
??|
提問時間:09/24 22:41
#稅務(wù)師#
數(shù)罪并罰一般是將各罪刑期相加,但具體規(guī)則因法律體系而異。在中國,通常是對各罪刑期簡單相加,即如果一個罪判10年,另一個判8年,總刑期就是18年。不同情況下可能有不同處理方式,需具體分析法律條款。
?閱讀? 294
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為什么 沒有專門法院 金融和海事又屬于專門?
堂堂老師
??|
提問時間:09/24 22:32
#稅務(wù)師#
金融和海事領(lǐng)域?qū)I(yè)性強,涉及復(fù)雜法律規(guī)則和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)立專門法院能更高效專業(yè)處理這類案件,提高審判質(zhì)量與效率,便于專家法官深入理解行業(yè)細節(jié),作出公正裁決。
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企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)投資符合特殊性稅務(wù)處理條件的,也可以選擇按特殊性稅務(wù)處理規(guī)定執(zhí)行,這里的特殊性稅務(wù)處理指的是什么?有什么樣的優(yōu)惠政策嗎?
廖君老師
??|
提問時間:09/24 22:25
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)財稅〔2009〕59號文規(guī)定,“可由合并企業(yè)彌補的被合并企業(yè)虧損的限額=被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值×截至合并業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年年末國家發(fā)行的最長期限的國債利率。
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稅務(wù)師考試需要記哪些稅率
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/24 22:20
#稅務(wù)師#
您好,一般的都有,比如煙葉稅,車輛購置稅這些就要記住
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請專業(yè)老師回答我的問題,不專業(yè)的繞道 請問老師,一朋友9月份收到違法停車處罰兩次 請問老師,一朋友9月份收到違法停車處罰兩次,之前一年停在那從來沒拍過,然后在12123上申請復(fù)議,回復(fù)信息說申請失敗。還有一次是不按行車道行駛,當(dāng)時有一輛車停在右車道上堵住了,申請復(fù)議也失敗了。在日常生活中可以去交警隊當(dāng)面復(fù)議不,如果要起訴,需要費用不?
樸老師
??|
提問時間:09/24 22:18
#稅務(wù)師#
關(guān)于起訴是否需要費用,一般來說,如果提起行政訴訟,是需要繳納訴訟費的。但是訴訟費通常由敗訴方承擔(dān)。 您朋友的情況,雖然之前在同一地點停車未被拍過,但這不能成為此次違法停車不被處罰的理由。交通法規(guī)對于違法停車有明確的規(guī)定,只要違反了相關(guān)規(guī)定,就應(yīng)當(dāng)接受處罰。 對于不按行車道行駛的情況,如果有車輛堵住右車道,您朋友應(yīng)當(dāng)在確保安全和不違反交通規(guī)則的前提下選擇合適的行駛路線,而不是隨意變更車道。如果認(rèn)為處罰不當(dāng)申請復(fù)議失敗,還想繼續(xù)爭取自己的權(quán)益,可以去交警隊當(dāng)面復(fù)議,闡述自己的觀點和理由。但需要注意的是,復(fù)議和訴訟都需要有充分的證據(jù)和合理的依據(jù)來支持自己的主張。
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非贊助之處,請問在稅法上和會計上如何處理的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/24 22:12
#稅務(wù)師#
您好,在稅法上,非贊助之處通常被視為一種捐贈支出,可以享受一定的稅收優(yōu)惠;而在會計上,非贊助之處則根據(jù)其性質(zhì)和用途進行相應(yīng)的會計處理。 稅法上的處理: 非贊助之處通常被視為一種捐贈支出,企業(yè)或個人在進行捐贈時,可以享受一定的稅收優(yōu)惠。具體來說,捐贈支出可以在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,但需要滿足一定的條件和限制。例如,捐贈支出必須是真實發(fā)生的、與生產(chǎn)經(jīng)營活動無關(guān)的支出,且必須符合稅法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。 會計上的處理: 非贊助之處的會計處理主要取決于其性質(zhì)和用途。如果非贊助之處是為了獲取某種經(jīng)濟利益或回報而發(fā)生的支出,那么這些支出應(yīng)該計入相關(guān)的成本或費用中。例如,如果企業(yè)為了提高品牌知名度或促進銷售而進行的非贊助活動,那么這些活動的支出應(yīng)該計入廣告宣傳費或業(yè)務(wù)招待費等科目中。 如果非贊助之處是無償?shù)摹⒆栽傅?,并且沒有明確的商業(yè)目的或回報期望,那么這些支出可能被視為捐贈支出。在這種情況下,企業(yè)或個人可以將非贊助之處計入“營業(yè)外支出”或“管理費用”等科目中,并在財務(wù)報表中進行披露。
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這題的特許權(quán)使用費收入2000,為什么不是直接減800,而是按照80%算,不是超過4000,才按照80%嗎,這題是2000啊
小鎖老師
??|
提問時間:09/24 22:09
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,勞務(wù)報酬,特許權(quán)使用費那些,是預(yù)扣預(yù)交的時候不超過4000減去800,但是算一整年合計的時候的話,不管多少錢,都是乘以(1-20%) 這樣的
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這個(1+10%)是代表了什么意思?
小鎖老師
??|
提問時間:09/24 22:04
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于因為不能提供金融機構(gòu)證明,所以這個房地產(chǎn)的其他扣除費用是取得土地使用權(quán)的金額加房地產(chǎn)開發(fā)成本后乘以10%,這樣的
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中可按該項股權(quán)可能分配的金額是什么意思啊?能給我舉個例子說明一下嗎?我實在理解不了。
堂堂老師
??|
提問時間:09/24 21:43
#稅務(wù)師#
簡單來說,這個規(guī)定就是說,在企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,不能把被投資企業(yè)未來可能分給股東的錢(比如未分配利潤)算作自己的成本來減稅。就好比你賣了別人家的股票,不能說自己這生意虧了是因為股票里還藏著沒分的紅利。 比如,A公司持有B公司10%的股權(quán),B公司有100萬未分配利潤。如果A公司現(xiàn)在轉(zhuǎn)手這10%的股權(quán),就不能把這100萬算作A公司的成本損失。因為這筆錢實際上是B公司自己留著的,不是A公司的錢,所以不能用來抵扣A的收入。
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