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財(cái)務(wù)軟件
Excel
銀行代發(fā)工資,有退回發(fā)送失敗的賬務(wù)處理。銀行賬單里面沒有退回的回單只有發(fā)放成功的回單。
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/12 13:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)成功的回單確認(rèn)發(fā)放金額, 應(yīng)當(dāng)是賬號(hào)等錯(cuò)誤了吧,找出差異的金額,對(duì)應(yīng)人員再發(fā)一次
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用友GRPU8系統(tǒng)明明結(jié)轉(zhuǎn)到年底了,查詢固定資產(chǎn)模塊顯示業(yè)務(wù)日期在10月內(nèi)怎么回事
wency老師
??|
提問時(shí)間:04/12 11:40
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員你好,你看看你的系統(tǒng)日期是不是切換到10月了,財(cái)務(wù)系統(tǒng)登錄界面有個(gè)地方可以切換日期的。
?閱讀? 5947
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老師,我想問一下個(gè)稅申報(bào)老板每月叫我按5000申報(bào),賬戶里有錢他就轉(zhuǎn)工資,沒錢就不轉(zhuǎn)呢,但是我個(gè)稅每月都申報(bào)5千了,24年已經(jīng)申報(bào)三個(gè)月,但實(shí)際沒發(fā)工資,我是不是應(yīng)該先做分錄計(jì)提工資呢,跟個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致,等到實(shí)際發(fā)放工資做相反分錄平賬
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/12 11:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué),是的 是應(yīng)該先做分錄計(jì)提工資,跟個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致, 實(shí)際發(fā)放工資做相反分錄平賬
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老師手工總賬,明細(xì)賬怎么導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件里
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:04/12 10:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 這個(gè)其實(shí)最好是對(duì)接一下做軟件的人員 一般軟件引入憑證 報(bào)表都是有固定的格式的 文字模板的 你要他們先給你一個(gè)模板 你按照他們給的模板調(diào)一下你表格的格式文字什么的 再導(dǎo)進(jìn)去的
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老師資產(chǎn)負(fù)債表不平,寫的是管理費(fèi)未加入報(bào)表公式,怎么加入報(bào)表公式里
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/12 09:41
#財(cái)務(wù)軟件#
識(shí)別管理費(fèi)的影響:首先,需要明確管理費(fèi)對(duì)哪些資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目產(chǎn)生了影響。通常,管理費(fèi)會(huì)減少利潤,從而影響“未分配利潤”或“留存收益”等項(xiàng)目。 調(diào)整報(bào)表公式:根據(jù)管理費(fèi)的影響,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的相關(guān)報(bào)表公式。例如,如果管理費(fèi)減少了利潤,那么在計(jì)算“未分配利潤”時(shí),需要從凈利潤中減去管理費(fèi)。
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老師3月份什么都沒發(fā)什
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/12 09:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
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跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,還需要計(jì)提嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/12 08:58
#財(cái)務(wù)軟件#
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅 貸銀行存款支付的不計(jì)體
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老師三月份沒有賬怎么和四月的接上
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/12 08:23
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!這個(gè)需要補(bǔ)3月的賬
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想請(qǐng)老師解答一下,綜合費(fèi)用利潤率,這率對(duì)企業(yè)來說是越高越好還是越低越好,我拿不準(zhǔn),因?yàn)閱柫撕芏嗟胤?,說高好的有說低好的也有
孔令運(yùn)老師
??|
提問時(shí)間:04/12 00:08
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是您說的這樣,綜合費(fèi)用利潤率并不是越高越好或越低越好,而是需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行權(quán)衡和判斷。為您提供以下參考要點(diǎn)。 1、綜合費(fèi)用利潤率是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi),經(jīng)營所產(chǎn)生的綜合費(fèi)用與企業(yè)銷售收入之間的比例關(guān)系,用來衡量企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)在扣除綜合費(fèi)用后的盈利水平。其計(jì)算公式為:綜合費(fèi)用利潤率 = (銷售收入 - 綜合費(fèi)用總額)/ 銷售收入 × 100%。綜合費(fèi)用總額一般包括主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。 2、對(duì)于綜合費(fèi)用利潤率的高低,其對(duì)企業(yè)的影響并不是絕對(duì)的。高的綜合費(fèi)用利潤率通常意味著企業(yè)在扣除綜合費(fèi)用后,能夠保留更多的利潤,這顯示出企業(yè)良好的成本控制和盈利能力。這有助于企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提高效益,吸引更多的投資者和員工,增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。 3、過低的綜合費(fèi)用利潤率也并不一定意味著企業(yè)經(jīng)營不善。在某些情況下,企業(yè)為了擴(kuò)大市場份額、提升品牌影響力或進(jìn)行長期投資,可能會(huì)選擇增加綜合費(fèi)用,如加大研發(fā)投入、提升服務(wù)質(zhì)量等,這可能會(huì)導(dǎo)致短期的綜合費(fèi)用利潤率下降。但從長遠(yuǎn)來看,這些投入可能有助于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 4、因此,綜合費(fèi)用利潤率的高低并不是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營狀況的唯一標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營策略、市場環(huán)境、發(fā)展階段等因素來綜合判斷。在追求綜合費(fèi)用利潤率的同時(shí),還需要關(guān)注其他重要的財(cái)務(wù)指標(biāo),如總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率等,以全面評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營績效。 希望以上回復(fù),能夠幫到您。
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想請(qǐng)老師幫忙解答一下,這五個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要的用于研究企業(yè)(尤其是保險(xiǎn)公司)的哪些方面,以及它們的數(shù)值升高或降低能夠反映出企業(yè)運(yùn)營的什么情況呢? 1.經(jīng)濟(jì)增加值率 2.綜合費(fèi)用利潤率 3.人工成本利潤率 4.人均凈利潤 5.人均上繳利稅
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/11 22:46
#財(cái)務(wù)軟件#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,每年年底12月做賬都要把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配一未分配利潤嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/11 22:34
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話是需要的,要
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制業(yè)務(wù)69業(yè)務(wù)70業(yè)務(wù)71業(yè)務(wù)72業(yè)務(wù)73相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:01
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 69 借:短期借款 1200000 貸:銀行存款 1200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1215000 借:營業(yè)外支出 30 貸:銀行存款 1215030 70 借:銀行存款274121 貸:交易性金融資產(chǎn)274121 71 借:銷售費(fèi)用 1000000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 60000 貸:應(yīng)付賬款 1060000 借:應(yīng)付賬款 1060000 貸:銀行存款 1060000 72 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:營業(yè)外收入 500 73 借:應(yīng)付賬款100000 貸:營業(yè)外收入 100000
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目 ,貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制業(yè)務(wù)63業(yè)務(wù)64業(yè)務(wù)65業(yè)務(wù)66業(yè)務(wù)67相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:58
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 63 借:制造費(fèi)用 3300 貸:累計(jì)折舊 3300 64 借:固定清理 400000-316800=83200 借:累計(jì)折舊316800 貸:固定資產(chǎn) 400000 65 借:預(yù)付賬款 105000 貸:銀行存款105000 借:管理費(fèi)用 105000 貸;預(yù)付賬款105000 66 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2100+189=2289 貸:庫存商品 2100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 189 借:管理費(fèi)用 2289 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2289 67 借:銀行存款150000 貸:應(yīng)收股利 150000
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制業(yè)務(wù)61業(yè)務(wù)62相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:56
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 61 借:應(yīng)收賬款10396000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1196000 借:銀行存款 10396000 貸:應(yīng)收賬款 10396000 62 借:管理費(fèi)用6600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 594 貸:銀行存款 7194
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:54
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,業(yè)務(wù)58 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:制造費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:制造費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:生產(chǎn)成本,銷售費(fèi)用 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 , 貸:庫存商品
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , 貸:銀行存款
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:48
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是招待客戶的餐費(fèi)嗎?
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:45
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是針對(duì)業(yè)務(wù)49嗎?
?閱讀? 1197
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制業(yè)務(wù)47和業(yè)務(wù)48的會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:43
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,業(yè)務(wù)47 借:原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款 業(yè)務(wù)48 借:銀行存款,貸:股本,資本公積
?閱讀? 1198
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:34
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是針對(duì)業(yè)務(wù)46嗎?
?閱讀? 1149
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:管理費(fèi)用 42000 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 42000 借:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 42000 , 貸:銀行存款 42000
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老師,想增加一個(gè)科目,以前年度損益調(diào)整,如何增加呀
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/11 16:38
#財(cái)務(wù)軟件#
一級(jí)科目,基本是不讓增加的
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做完一個(gè)月的賬后,怎么開始下一個(gè)月的賬做
東老師
??|
提問時(shí)間:04/11 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,做完賬以后,審核,記賬,結(jié)賬之后才能繼續(xù)做
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快賬上面應(yīng)交稅費(fèi)借方余額4000,貸方是2000,是不是表示應(yīng)交稅費(fèi)還有2000沒有抵扣完呢
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/11 15:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 是的,表示進(jìn)項(xiàng)稅多的
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老師怎么把手工賬導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件里
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/11 15:19
#財(cái)務(wù)軟件#
需要手工錄入期初余額的哈。沒法直接導(dǎo)入
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