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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制業(yè)務(wù)63業(yè)務(wù)64業(yè)務(wù)65業(yè)務(wù)66業(yè)務(wù)67相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽(yáng)光啤酒股份有限公司

王榮榮| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 19:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 63 借:制造費(fèi)用 3300 貸:累計(jì)折舊 3300 64 借:固定清理 400000-316800=83200 借:累計(jì)折舊316800 貸:固定資產(chǎn) 400000 65 借:預(yù)付賬款 105000 貸:銀行存款105000 借:管理費(fèi)用 105000 貸;預(yù)付賬款105000 66 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2100+189=2289 貸:庫(kù)存商品 2100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 189 借:管理費(fèi)用 2289 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2289 67 借:銀行存款150000 貸:應(yīng)收股利 150000
04/11 20:10
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