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問(wèn)題已解決
根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制業(yè)務(wù)63業(yè)務(wù)64業(yè)務(wù)65業(yè)務(wù)66業(yè)務(wù)67相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽(yáng)光啤酒股份有限公司
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63
借:制造費(fèi)用 3300
貸:累計(jì)折舊 3300
64
借:固定清理 400000-316800=83200
借:累計(jì)折舊316800
貸:固定資產(chǎn) 400000
65
借:預(yù)付賬款 105000
貸:銀行存款105000
借:管理費(fèi)用 105000
貸;預(yù)付賬款105000
66
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2100+189=2289
貸:庫(kù)存商品 2100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 189
借:管理費(fèi)用 2289
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2289
67
借:銀行存款150000
貸:應(yīng)收股利 150000
04/11 20:10
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