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老師最后這一個月是以做卷子為主還是回顧知識點和看錯題為主呢,每天時間不是很多
宋生老師
??|
提問時間:09/30 18:00
#稅務師#
你好,這個正常是在做題的過程中鞏固。 先做題,然后錯了就去看一下錯在哪里。把那個知識點再去看一下。
?閱讀? 370
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下圖這道題消費稅=20*65*250*0.36+20*150-(100305+2000+5000)/0.7*0.3/10*5=96791.79,哪里不對?如果是20*65*250*0.36+20*150-(100305+2000+5000)/0.7*0.3/10*5/30*20=104527.86,也沒有答案,怎么做?
張老師
??|
提問時間:09/30 17:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 煙絲加工廠應代收代繳的消費稅=(100305+3000+5000)÷(1-30%)×30%=46416.43(元)。 卷煙廠當期銷售卷煙應納的消費稅=65÷(1+13%)×20×250×36%+20×150-46416.43×5/10=83331.61(元)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 133
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取得捐贈交所得稅嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/30 17:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 需要。企業(yè)接受的捐贈收入,應一次性計入確認收入的年度計算繳納企業(yè)所得稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 57
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土地增值稅稅務審計需要注意什么?
宋生老師
??|
提問時間:09/30 17:05
#稅務師#
清算單位的確定:需要準確確定清算單位,這將直接影響清算結(jié)果。分期開發(fā)項目或同時開發(fā)多個項目應分別作為清算單位 。 收入總額的審核:重點關注銷售合同、發(fā)票和銷售臺賬的一致性,以及是否將售房款長期掛賬或未開具發(fā)票 。 扣除項目的審核:包括但不限于取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)間接費用等??鄢椖勘仨殞嶋H發(fā)生,并且取得合法憑據(jù) 。 項目重點關注問題:例如,取得土地使用權(quán)支付金額和土地征用、拆遷補償費等費用的分攤;前期工程費、基礎設施費是否真實發(fā)生;公共配套設施費的界定和分攤;建筑安裝工程費的核實 。 增值額與稅率的審核:確保增值額的計算準確,稅率適用正確。
?閱讀? 367
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(財會)請問解析中的25是什么?
小鎖老師
??|
提問時間:09/30 16:55
#稅務師#
您好,這個的話,是第二年的資金投入,也就是流動資產(chǎn)需用額40 減去流動負債的15 這樣是25
?閱讀? 359
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請問老師這個題目選擇哪個?。坷⒃谑裁磿r候要扣除算攤余成本,什么時候不要扣除再算?
范老師
??|
提問時間:09/30 16:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題答案為B選項 上面應支付的利息100,18年的利息還沒有進行支付,所以是包含在購買的價款中的,在計算時需要減去 19年12月31日的攤余成本=(2023.34+40-100)*(1+6%)-100=1981.14 如果是分次付息,一次還本,則需要減去利息 如果是到期一次還本付息,則不需要減去利息 祝您學習愉快!
?閱讀? 70
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這題為什么不是加計1%嗎進項,怎么答案是要加計10%就是這個農(nóng)產(chǎn)品收購價,后面領用了是乘以1%啊,怎么是10%???
apple老師
??|
提問時間:09/30 15:53
#稅務師#
同學你好,是說 這個 115題吧 是生產(chǎn)領用了,才 加算 1%的 不領用,不加算的 如果答案用了 10% 還原的話,我感覺 題目就是 出題 不嚴謹 用【文字游戲】來 迷惑考生 就是說,才發(fā)現(xiàn)沒領用,實際上,以為 以前是領用過了
?閱讀? 377
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這題答案是不是有問題?processing和finishing車間發(fā)生的變動制造費用是不是應該計入變動成本而不是計入固定成本?
張老師
??|
提問時間:09/30 15:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅務師不涉及英文題目。如果是我們網(wǎng)校的資料,可以提供一下出處,我們找相關人員去核實。 祝您學習愉快!
?閱讀? 65
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本企業(yè)是珠寶貿(mào)易類企業(yè),開鋯石和合成寶石這些票,但又沒有相應的進項票,是不是只要交點消費稅就行,會不會對公司有什么影響呢?
宋生老師
??|
提問時間:09/30 15:42
#稅務師#
你好這個沒有進來的。如果開出去的話很容易被查的。
?閱讀? 372
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老師這題應該怎么做,解題思路是什么
小鎖老師
??|
提問時間:09/30 14:51
#稅務師#
您好,是這樣計算的哈?,F(xiàn)值指數(shù)=未來現(xiàn)金凈流量的現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值100=1.5,因此未來現(xiàn)金凈流量的現(xiàn)值=1.5×100=150(萬元);凈現(xiàn)值=150-100=50(萬元);年金凈流量=50/(P/A,8%,6)=50/4.6229≈10.82(萬元)
?閱讀? 361
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生產(chǎn)企業(yè), 從批發(fā)廠家購進鮮豬肉后用于生產(chǎn)火腿出售。取得普通發(fā)票。這種情況進項和銷項如何處理?
文文老師
??|
提問時間:09/30 14:35
#稅務師#
從批發(fā)商取得普票,不能進項抵扣
?閱讀? 383
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老師這題怎么做,解題思路是什么
apple老師
??|
提問時間:09/30 14:30
#稅務師#
同學你好,我給你寫,請稍等
?閱讀? 371
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例題112,開普票怎么是用13%換算呢?怎么不是3%
波德老師
??|
提問時間:09/30 14:11
#稅務師#
你好,普通發(fā)票也按13%稅率
?閱讀? 353
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向客戶收取退票費不屬于交通運輸服務稅率嗎
郭老師
??|
提問時間:09/30 12:43
#稅務師#
不屬于 納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續(xù)費等收入,按照“其他現(xiàn)代服務”繳納增值稅。
?閱讀? 337
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550題稅法1,396題與397題,答案口徑不一致,關于準予扣除與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關稅金,1.為什么都可以扣除以前年度購買時進項稅作為計算附加稅計稅基數(shù), 2.為什么396題可以扣除購買時契稅330萬,397題不扣除契稅240萬??
郭鋒老師
??|
提問時間:09/30 12:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.在計算與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關的稅金時,如果涉及到以前年度購買時進項稅,這部分可以作為計算附加稅費(如城建稅及教育費附加)的基數(shù)進行扣除。這是因為增值稅是流轉(zhuǎn)稅,其銷項稅額減去相應的進項稅額后的余額才是應納稅額,而這個應納稅額是計算附加稅費的基礎。 2.396題:準予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關的稅金”=[16350÷(1+9%)×9%-1100]×(7%+3%+2%)+330=360(萬元)。 397題:轉(zhuǎn)讓舊房時,如果沒有給出評估價格,買房的契稅能提供完稅憑證,準予作為轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金扣除。如果給出了評估價格,買房的契稅要理解包含在評估價格中了,不能再單獨扣除。本題給出了評估價格,買房的契稅240要理解已經(jīng)包含在評估價格中了,不能再單獨扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 46
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可轉(zhuǎn)換公司債券中發(fā)行價格減去負債成分等于權(quán)益成分中發(fā)行價格怎么確定?
張老師
??|
提問時間:09/30 12:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 題目會給出的 祝您學習愉快!
?閱讀? 149
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?銷售收入的5‰=(3000+2000+2710÷1.13+60+600+75)×5‰=40.67(萬元) 可稅前扣除的業(yè)務招待費是18萬。老師,這是答案,我想問下,60,75怎么來的?
apple老師
??|
提問時間:09/30 10:55
#稅務師#
同學你好 答案中的 75 是捐贈的 3臺 產(chǎn)品 這個是視同銷售,要計入 銷售收入 =3*25=75
?閱讀? 345
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老師,我們老板之前有家公司賣了,沒有實繳的,現(xiàn)在的老板用公司名義貸款,到期沒還,對方申請財產(chǎn)保全,把外現(xiàn)在公司的銀行都凍結(jié)了,對方說現(xiàn)在的公司法,我們老板有責任的,是這樣都嗎
樸老師
??|
提問時間:09/30 10:41
#稅務師#
這種情況下需要具體分析。 如果前一家公司在轉(zhuǎn)讓時,沒有實繳注冊資本,而現(xiàn)在的老板接手后以該公司名義貸款且到期未還,一般來說,新老板如果只是正常受讓公司,對于前公司股東未實繳出資的情況,在一定條件下可能會承擔相應責任。 首先,從法律規(guī)定來看,如果新老板在受讓公司時,知道或者應當知道前股東未履行或者未全面履行出資義務,那么公司的債權(quán)人有權(quán)要求新老板在未出資本息范圍內(nèi)對公司債務不能清償?shù)牟糠殖袚a充賠償責任。 其次,如果新老板在受讓公司過程中存在惡意串通、逃避債務等不當行為,也可能會被認定需要對公司債務承擔責任。 然而,如果新老板在受讓公司時是善意的,且對前股東未實繳出資的情況并不知情,并且在經(jīng)營過程中也沒有不當行為,那么新老板可能不應對前股東未實繳出資導致的債務承擔責任
?閱讀? 345
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老師這題怎么做,解題思路是什么
apple老師
??|
提問時間:09/30 10:34
#稅務師#
同學你好,我給你解答,
?閱讀? 355
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老師,只能發(fā)三張圖,待會發(fā)第四張,我想問下,60,和75怎么來的?
嬋老師
??|
提問時間:09/30 10:26
#稅務師#
好的,你先把完整的題目發(fā)過來
?閱讀? 364
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老師您好,和甲方簽訂機械租賃合同,甲方說讓我們提供稅務信息,稅務信息是指的是哪一些?
宋生老師
??|
提問時間:09/30 10:23
#稅務師#
你好這個你給營業(yè)執(zhí)照復印件給他就好了。
?閱讀? 362
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老師,稅務師的多選是如何判分的
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/30 10:14
#稅務師#
選對一個就得分,錯選不得分
?閱讀? 468
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受贈的住房轉(zhuǎn)讓,扣除成本是捐贈人取得該房屋的實際購置成本,不含捐贈人購置時交的契稅?而轉(zhuǎn)讓自己購買的住房,在扣除成本時是要扣除購買時的契稅嗎?這兩個我有點混,麻煩老師解釋下,謝謝
周老師
??|
提問時間:09/30 10:12
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,對于受贈的住房,轉(zhuǎn)讓時不計入契稅;對于個人自己購買的住房,轉(zhuǎn)讓時需要扣除契稅。 1.受贈的住房轉(zhuǎn)讓:當受贈人轉(zhuǎn)讓受贈的住房時,其成本是捐贈人取得該房屋的實際購置成本,這個成本不包括捐贈人購置時交的契稅。 也就是說,受贈人在轉(zhuǎn)讓受贈房屋時,其成本是捐贈人當初購買該房屋的價格,不考慮捐贈人當時支付的契稅。 2.轉(zhuǎn)讓自己購買的住房:當個人轉(zhuǎn)讓自己購買的住房時,在計算轉(zhuǎn)讓成本時,需要扣除購買時的契稅。 這是因為契稅是在購買房屋時為了取得產(chǎn)權(quán)而支付的稅款,它屬于購買房屋的成本的一部分。所以在計算轉(zhuǎn)讓住房的收益時,應當將購買時的契稅考慮在內(nèi)進行扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 92
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老師,這個題租金部分房產(chǎn)稅征收為什么不是按10個月算呢??
高輝老師
??|
提問時間:09/30 10:09
#稅務師#
你好,根據(jù)題目,后邊的40萬,就是10個月的租金, 應當是每個月4萬,一年48萬了
?閱讀? 352
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設計制作費,有成品,附帶運輸和人工安裝,可以分別核算,是分開開票還是按照稅率從高開票?應該按什么稅率來開呢
趙老師
??|
提問時間:09/30 10:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您說的應該是設計安裝后把產(chǎn)品運輸給客戶并提供安裝服務 這種情況屬于兼營,應該分開開票,按照6%和9%分別計稅但是不能分開核算的話,統(tǒng)一開票,按照最高的稅率開票 祝您學習愉快!
?閱讀? 101
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你好老師,客戶一般納稅人只要普票,是為什么那,客戶是不是賬外經(jīng)營
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/30 09:50
#稅務師#
可能他們進項多,不想勾選抵扣了
?閱讀? 333
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請問老師,建筑企業(yè)收到預收款不再確認收入。但是作為購買方來說,支付了款項,就要發(fā)票。請問老師建筑公司可以開嗎?項目名稱怎么開?稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:09/30 09:40
#稅務師#
你好,如果沒有開始施工的話,開預付款的不征稅稅率。如果正常開始施工了,那就開正常的業(yè)務的發(fā)票。比如是工程的話,建筑服務,某某工程。一般納稅人6%。
?閱讀? 333
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可轉(zhuǎn)換公司債券面值為1000萬,實際發(fā)行價格為980萬,那發(fā)行價格是什么?l
張老師
??|
提問時間:09/30 09:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 發(fā)行價格是980萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 228
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老師 分包出去的合同也是按建筑安裝承包工程合同計稅貼花嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/30 08:36
#稅務師#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 334
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老師好,想問一下,如果是私人打到公賬那邊的話要開票嗎?那是如何呢
宋生老師
??|
提問時間:09/30 08:18
#稅務師#
你好這個要看具體是什么業(yè)務的收入。
?閱讀? 340
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