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老師,公司法人或者股東無(wú)償給公司提供車,簽訂無(wú)償使用協(xié)議可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:43
#稅務(wù)#
稅局不會(huì)認(rèn)可無(wú)償協(xié)議
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我在深圳。我是上個(gè)月開始去上傳了我一個(gè)房租的合同。做那個(gè)專項(xiàng)附加減免,然后我想問的是,我1~6月的稅務(wù)申報(bào)。是不是沒有做專項(xiàng)附加減免?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/26 02:56
#稅務(wù)#
符合要求嗎 符合的會(huì)一次給你補(bǔ)上的
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市區(qū)某納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅2萬(wàn)元,減免1萬(wàn)元,補(bǔ)交上月未繳的增值稅0.5萬(wàn)元,滯納金0.1萬(wàn)元。該納稅人本月應(yīng)繳納城建稅,教育附加費(fèi)多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/03 15:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那就是0.5*12% 算出來是附加稅
?閱讀? 14548
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小規(guī)模開發(fā)票,蘋果,牛奶稅率是1%
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:45
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。如果是蘋果自產(chǎn)自銷的,是免稅的。
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想問一下,印花稅中的這個(gè)應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)該如何填寫?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有幾份合同
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老師,請(qǐng)問依3%征收率減按0.5%征收增值稅,為什么不是除以1+3%再乘以0.5%,下面的按3%減按2%就是除以1+3%再乘以2%,是不是依和按的區(qū)別
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/29 09:41
#稅務(wù)#
您好,目前就2個(gè)按優(yōu)惠后稅率計(jì)算的,下面這個(gè)和小規(guī)模3%減按1%是除1.01, 財(cái)政部稅務(wù)總局公告 2020 年第 17 號(hào):自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的 二手車由原按照簡(jiǎn)易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅,改為減按 0.5% 征收增值稅。 國(guó)家稅務(wù)總局公告 2020年第9號(hào):一、自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購(gòu)的二 手車,按以下規(guī)定執(zhí)行:(一)納稅人減按 0.5% 征收率征收增值稅,并按下列公式計(jì)算銷售額: 銷售額=含稅銷售額 / ( 1 + 0.5% ) 本公告發(fā)布后出臺(tái)新的增值稅征收率變動(dòng)政策,比照上述公式原理計(jì)算銷售額。(以后都是按優(yōu)惠后的稅率計(jì)算未稅)
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老師,您好!請(qǐng)問增值稅完稅證明右上角“No...............”,這串?dāng)?shù)字是不是也像身份證號(hào)碼一樣有什么規(guī)則和規(guī)律???
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/06 17:34
#稅務(wù)#
這個(gè)就是發(fā)票號(hào)碼,沒有什么規(guī)律的
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老師你好,我公司接受了委托方生產(chǎn)加工白酒業(yè)務(wù),生產(chǎn)400噸(800000斤),價(jià)值1495萬(wàn)元。請(qǐng)問我方需要繳納增值稅和應(yīng)代收代繳多少消費(fèi)稅。謝謝老師。
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:09/17 14:43
#稅務(wù)#
你好 增值稅=加工費(fèi)金額*13% 消費(fèi)稅=(材料成本+加工費(fèi)+400*2000*0.5)/(1—20%)*20%+400*2000*0.5 2000是一噸等于2000斤的意思,0.5是每斤白酒的定額消費(fèi)稅
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靈活就業(yè)險(xiǎn)到哪個(gè)社保局繳納,求解釋,不懂這塊
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/26 09:41
#稅務(wù)#
您好 靈活就業(yè)險(xiǎn)到當(dāng)?shù)厣绫>掷U納就可以了啊 就一個(gè)社保局沒有多的啊
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老師您好,現(xiàn)在可以申請(qǐng)個(gè)稅匯算清繳了,請(qǐng)問那個(gè)單獨(dú)申報(bào)跟綜合申報(bào)有什么區(qū)別
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/02 12:12
#稅務(wù)#
在對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行匯算清繳時(shí),并不是所有的收入都可以并入綜合所得,新的個(gè)稅計(jì)算盎司把工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得4項(xiàng)進(jìn)行簡(jiǎn)并所得,確定綜合所得范圍。以前是單獨(dú)計(jì)算所得,單獨(dú)計(jì)稅,稅率有所差異,而綜合所得都適用同樣的稅率。 一、兩者區(qū)別在于: 1、單獨(dú)計(jì)稅:居民個(gè)人取得年終獎(jiǎng),不并入當(dāng)年綜合所得;綜合計(jì)稅:居民個(gè)人取得年終獎(jiǎng),也可以選擇并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅;2、計(jì)算方式不同; 3、選擇單獨(dú)計(jì)稅的方式更加劃算。單獨(dú)計(jì)稅和綜合計(jì)稅的區(qū)別主要體現(xiàn)在交稅金額上不一樣。居民個(gè)人獲得全年一次性獎(jiǎng)金,將劃入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。因此,綜合計(jì)稅金額要比單獨(dú)計(jì)稅要多,但是需要詳細(xì)分析。計(jì)稅指國(guó)家向企業(yè)或集體、個(gè)人征收的貨幣或?qū)嵨?稅收、稅額、稅款、稅率、稅法、稅制、稅務(wù)等。計(jì)稅基礎(chǔ)可以理解為稅法角度的賬面價(jià)值;而應(yīng)納稅所得額可以理解為稅法角度的利潤(rùn)總額,需要考慮計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值的差額部分。 有時(shí)候單獨(dú)申報(bào)要交稅,而全年綜合申報(bào)不用。 個(gè)人所得稅是必須每月申報(bào)。而全年一次性獎(jiǎng)金包括年終加薪、實(shí)行年薪制和績(jī)效工資辦法的單位根據(jù)考核情況兌現(xiàn)的年薪和績(jī)效工資。 根據(jù)2019年新個(gè)稅準(zhǔn)則,自2019年1月1日至2021年12月31日,居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金有兩種申報(bào)模式可供選擇。 第一種申報(bào)方式是居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照綜合所得稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅,不并入當(dāng)年綜合所得。第二種申報(bào)方式是并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅。即在發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí)先根據(jù)年終獎(jiǎng)的全部金額一次性預(yù)繳個(gè)人所得稅,在次年3月-6月本人去稅務(wù)局辦理退稅手續(xù)。這種計(jì)算方式可以使得月低收入員工少交甚至不交個(gè)人所得稅。
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老師,你幫我看一下我發(fā)的下面圖是外賬公司做的賬,4月繳納的增值稅,制造業(yè)增值稅率1.5~2.0,繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負(fù)率來算嗎?為什么外賬的,4月份制造業(yè)按1.5稅負(fù)算,應(yīng)該繳納1763.85,而外賬4月只繳納增值稅312.54.稅負(fù)率0.266%,為什么呢?他們繳納那么低進(jìn)貨發(fā)票哪來那么多呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 06:58
#稅務(wù)#
您好,第一外賬不一定就按照稅負(fù)來,第二肯定還是有進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,不然也不會(huì)交的低
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老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人的政策在2023年度還可以使用嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:10/01 10:59
#稅務(wù)#
您好,可以適用的,不是所有的政策都會(huì)有更新哦 企業(yè)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策如下: 一、條件。 (一)企業(yè)按照《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,已登記為一般納稅人; (二)企業(yè)轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個(gè)月(按月申報(bào)納稅人)或連續(xù)4個(gè)季度(按季申報(bào)納稅人)累計(jì)應(yīng)稅銷售額未超過500萬(wàn)元。如果納稅人在轉(zhuǎn)登記日前的經(jīng)營(yíng)期尚不滿12個(gè)月或4個(gè)季度,則按照月(或季度)平均銷售額估算12個(gè)月或4個(gè)季度的累計(jì)銷售額;轉(zhuǎn)登記日前經(jīng)營(yíng)期不滿12個(gè)月或者2個(gè)季度的,按照月(季度)平均應(yīng)稅銷售額估算上款規(guī)定的累計(jì)應(yīng)稅銷售額。 二、所需資料: ①《一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人登記表》2份加蓋公章; ②營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件(或稅務(wù)登記證)等。
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老師好,我公司的客戶用他的公戶匯款到我們公司賬戶,后來他匯款的名稱變更了,只變更了名稱,稅號(hào)和其他都沒變,但是客戶要求給他開發(fā)票,要求開到變更后的名稱,客戶給了一個(gè)名稱變更通知書,上面加蓋一個(gè)“市場(chǎng)監(jiān)督管理局”的章,請(qǐng)問,我公司能這樣給他開發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:11
#稅務(wù)#
你好,最好是讓對(duì)方給你出一個(gè)變更函,就是他企業(yè)名稱有變化。
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老師,老板娘的車租賃給公司用,這樣報(bào)稅對(duì)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:15
#稅務(wù)#
您好,對(duì),這個(gè)就是分類所得
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憑證借貸金額不平衡怎么處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:47
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你要看你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),然后金額是多少
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員工在項(xiàng)目工地工作期間就餐費(fèi)并開了發(fā)票。以及員工教育培訓(xùn)費(fèi),需要計(jì)入該員工工資并申報(bào)個(gè)稅嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 19:49
#稅務(wù)#
您好,不用的,這是不能量化到個(gè)人的福利不交個(gè)稅 教育經(jīng)費(fèi)不用交個(gè)稅的哦
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老師請(qǐng)問一下,項(xiàng)目上提供過來一大堆收據(jù),有的收據(jù)也沒有財(cái)務(wù)章,如果收據(jù)做到賬上去,不能確認(rèn)成本和費(fèi)用,年底做匯算調(diào)增可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:41
#稅務(wù)#
收據(jù)必須要有章才能有效的,沒有章的直接拒收。需要做納稅調(diào)增的
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老師 公司給員工購(gòu)買的商業(yè)意外險(xiǎn) 能稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/26 11:28
#稅務(wù)#
公司給員工購(gòu)買的商業(yè)意外險(xiǎn) 能稅前扣除。
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老師,我如果拍賣取得河道廢渣的挖采權(quán),對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是多少?這個(gè)挖采權(quán)我再轉(zhuǎn)讓給別的企業(yè),我開出去的發(fā)票稅率多少?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話挖采權(quán),這稅率都是6%的這個(gè)
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老師,這是我們電子稅務(wù)局社保系統(tǒng),怎么添加新成員呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:26
#稅務(wù)#
你好,你是哪里的?廣東的和你這個(gè)頁(yè)面不一樣。廣東的是社保業(yè)務(wù)里面進(jìn)去有一個(gè)社保管理。
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注銷公司銀行還有的存款怎么轉(zhuǎn)出?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:05
#稅務(wù)#
所有者權(quán)益是什么情況?
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非常抱歉,房地產(chǎn)企業(yè)自行開發(fā)的商品房轉(zhuǎn)為自用的,不用繳納增值稅,按說是不開具發(fā)票的,至于您說的不開發(fā)票不可以辦理房產(chǎn)證的問題,教材不涉及,老師也不是很清楚,為了答復(fù)的準(zhǔn)確性,您可以到網(wǎng)校實(shí)務(wù)答疑板進(jìn)行提問,
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/25 07:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是的 這個(gè)不交稅的
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老師您好,建筑行業(yè)有幾種計(jì)稅方式?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:08
#稅務(wù)#
你好,一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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稅款追征期,是3年還是5年。什么情況適用3年,什么情況適用5年,能否舉例說明
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/01 09:10
#稅務(wù)#
因稅務(wù)機(jī)關(guān)的責(zé)任,導(dǎo)致企業(yè)少繳稅 根據(jù)我國(guó)的法律規(guī)定,如果納稅人少繳稅款是稅務(wù)機(jī)關(guān)的責(zé)任(稅務(wù)機(jī)關(guān)適用的稅收法律、行政法規(guī)不當(dāng),或者執(zhí)法行為違法),那么稅務(wù)機(jī)關(guān)在查清后可以在三年內(nèi)要求納稅人補(bǔ)繳稅款,且不加收滯納金;超過三年后,稅務(wù)機(jī)關(guān)不得追征。 納稅人計(jì)算錯(cuò)誤 納稅人計(jì)算錯(cuò)誤,指的是納稅人并非故意使用了錯(cuò)誤的計(jì)算公式或者出現(xiàn)筆誤。納稅人在申報(bào)納稅時(shí),如果因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤等失誤少繳或者未繳稅款,三年內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)可以追征;如果遇到特殊情況(比如說納稅人因計(jì)算錯(cuò)誤,涉及稅款數(shù)額在10萬(wàn)元以上的),追征期可以延長(zhǎng)到五年。 偷稅、抗稅、騙稅 對(duì)于明確偷稅、抗稅、騙稅等違法行為的企業(yè),稅務(wù)機(jī)關(guān)是可以無(wú)限期追征的。 此外,企業(yè)欠繳稅費(fèi)的情況,可以分成兩種:一種是企業(yè)申報(bào)了稅款,但是并未繳納,從而形成欠款;另一種是企業(yè)沒有申報(bào),而是經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查、評(píng)估或者稅務(wù)稽查之后,查出企業(yè)存在欠繳稅款的情況。 對(duì)于欠繳稅款的企業(yè),直到繳清欠款之前,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其都擁有無(wú)限期追征的權(quán)利。 納稅人不申報(bào)也不納稅的情況,除了會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳稅款之外,還會(huì)被處以滯納金和罰款(罰款金額在欠款的50%左右)。因?yàn)槠髽I(yè)欠繳稅款不屬于偷稅、抗稅或者騙稅的情況,所以不會(huì)被無(wú)限期追征,一般追征期為三年,遇到特殊情況,追征期會(huì)被延長(zhǎng)到五年。 如何確定稅款追征期的截止日 目前常見的觀點(diǎn)有三種:送達(dá)《稅務(wù)檢查通知書》的當(dāng)日,追征期截止;《稅務(wù)稽查工作底稿》簽字的當(dāng)日,追征期截止;送達(dá)《稅務(wù)處理決定書》的當(dāng)日,追征期截止。
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老師你好:55000一次性績(jī)效工資 還是按3% 繳納個(gè)人所的稅嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/19 14:54
#稅務(wù)#
您好,不是的,并入全年工資累計(jì)計(jì)算查稅率的,55000超過3.6萬(wàn),就算1月份發(fā)也是10%稅率的 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 累計(jì)收入 - 累計(jì)免稅收入 - 累計(jì)減除費(fèi)用 - 累計(jì)專項(xiàng)扣除 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 = (累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計(jì)減免稅額 - 累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
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跨區(qū)域交稅交錯(cuò)了,沒從特定主體登錄,已經(jīng)交了增值稅,這種情況怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/15 18:41
#稅務(wù)#
你好交到了你當(dāng)時(shí)稅務(wù)局了嗎
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公司工抵房直接入在個(gè)人名下,公司需要繳納什么稅?應(yīng)該拿什么作為附件
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/16 22:20
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,是房子抵工資嗎, 你們是一般的公司,還是房地產(chǎn)公司的
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全電票,紅沖單位更名前開具的發(fā)票,開出來的紅票單位名稱還是之前老名字,發(fā)票正確嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:34
#稅務(wù)#
你好!是的,這個(gè)沒問題的。
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老師,公司現(xiàn)在減半征收的印花稅及附加稅,怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:06
#稅務(wù)#
那直接按照減半之后的來做賬務(wù)處理就行。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅、附加稅。
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發(fā)票查驗(yàn)顯示發(fā)票號(hào)碼有誤,代表發(fā)票是假的嘛?是浙江通用(電子)發(fā)票
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:47
#稅務(wù)#
您好,不一定,確認(rèn)號(hào)碼沒錯(cuò),但查不到,需要打12366人工查詢,發(fā)票的信息不是都在我們能查的平臺(tái)里
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