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親我想請(qǐng)教一下,公司購(gòu)買(mǎi)的樣品,員工內(nèi)部購(gòu)買(mǎi)可以這樣做賬嗎。購(gòu)買(mǎi)樣品 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi) 貸:銀行存款 員工內(nèi)購(gòu) 借:銀行存款 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi)(紅字)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:05
#稅務(wù)師#
那個(gè)需要做收入,計(jì)算增值稅,不能直接沖
?閱讀? 220
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判斷小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額10萬(wàn),季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)是不是包括開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,普通和未開(kāi)具發(fā)票金額,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:00
#稅務(wù)師#
對(duì)的是的,所有的收入都包含
?閱讀? 217
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老師這題應(yīng)該怎么做,具體解題過(guò)程
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:48
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)入賬價(jià)值是 3700+10+100+40=3850 22年計(jì)提折舊是 (3850-70)*5/15*6/12+(3850-70)*4/15*6/12=1134
?閱讀? 193
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請(qǐng)問(wèn)老師,最近單位收到貨拉拉的都是提供的收款憑證,說(shuō)是9月1日開(kāi)始不提供發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn)單位拿到收款憑證可以作為企業(yè)所得稅匯算清繳扣除的依據(jù)嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:40
#稅務(wù)師#
你好,如果不再提供發(fā)票那就可以的這個(gè)收款憑據(jù)
?閱讀? 174
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當(dāng)月合計(jì)收到預(yù)存話(huà)費(fèi)1320萬(wàn)元,為一般納稅人 請(qǐng)問(wèn)如何做賬吶老師 會(huì)計(jì)分錄麻煩老師寫(xiě)一下吶
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:50
#稅務(wù)師#
您好,你們是什么企業(yè)?
?閱讀? 170
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我們是委托方,委托研發(fā)費(fèi)用中,有設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、測(cè)試加工費(fèi),差旅費(fèi),會(huì)議費(fèi),印刷費(fèi),勞務(wù)費(fèi),咨詢(xún)費(fèi),,績(jī)效,其他支出,數(shù)據(jù)采集費(fèi),這些費(fèi)用那些是費(fèi)用支出,那些是成本支出?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:31
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)看階段,如果是開(kāi)發(fā)階段的屬于資本化。如果是研究階段的費(fèi)用化
?閱讀? 196
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這個(gè)相關(guān)稅費(fèi)為什么不加上計(jì)入換入的成本里面,有的時(shí)候這樣的稅費(fèi)又要進(jìn),是什么情況?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:27
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 本題是具有商業(yè)實(shí)質(zhì)的,那么換出資產(chǎn)就相當(dāng)于是賣(mài)資產(chǎn),換入資產(chǎn)就相當(dāng)于是買(mǎi)資產(chǎn)。 咱們分析一下這個(gè)費(fèi)用為了什么發(fā)生的就可以了。 這里是甲公司為了換出資產(chǎn)發(fā)生的,因此是賣(mài)資產(chǎn)時(shí)的費(fèi)用,影響賣(mài)資產(chǎn)的損益。不計(jì)入換入資產(chǎn)的成本。 如果是為了取得資產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用,則計(jì)入換入資產(chǎn)的成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 81
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老師你好,我想問(wèn)一下,如果是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的話(huà),該如何正確的區(qū)分它的稅率是3%還是5%呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:26
#稅務(wù)師#
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅小規(guī)模的不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣是5%,其他的都是3%。
?閱讀? 199
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,所得稅收入確認(rèn)時(shí)間是什么時(shí)候呢? 不是按轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更手續(xù)時(shí),確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)嗎?為什么答案是按實(shí)際支付日期呢。
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,所得稅收入確認(rèn)時(shí)間是什么時(shí)候呢?不是按轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更手續(xù)時(shí),確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)嗎? 回復(fù):居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入,應(yīng)于轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更手續(xù)時(shí),確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 為什么答案是按實(shí)際支付日期呢。 回復(fù):本題是非居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入,扣繳義務(wù)人非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但有來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的所得,應(yīng)繳納的所得稅,實(shí)行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務(wù)人扣繳時(shí)間每次支付或者到期應(yīng)支付時(shí),從款項(xiàng)中扣繳 注意不要和居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收入實(shí)現(xiàn)相混淆了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 75
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老師,增值稅普通發(fā)票作廢和紅沖的規(guī)定和專(zhuān)用發(fā)票一樣嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:21
#稅務(wù)師#
你好,增值稅普通發(fā)票作廢和紅沖的規(guī)定與專(zhuān)用發(fā)票不一樣。專(zhuān)用發(fā)票要更加嚴(yán)格
?閱讀? 190
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)小規(guī)模納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,他的這個(gè)稅率就只是在3%和5%,這兩個(gè)稅是嗎?那到底該如何,正確區(qū)分它到底是使用這兩個(gè)哪個(gè)稅率呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 08:54
#稅務(wù)師#
只有銷(xiāo)售和出租不動(dòng)產(chǎn)才是5%,其他的是3%
?閱讀? 179
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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目第三個(gè)為什么錯(cuò)誤的,丙是從乙手里買(mǎi)的的,為啥不是繼受取得?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 08:43
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果乙有權(quán)處分,丙就是繼受取得。但乙是無(wú)權(quán)處分,丙其實(shí)是基于善意取得制度取得的,所以是原始取得。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 70
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小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍里有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),代收房租開(kāi)具的增值稅發(fā)票稅率是多少?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 08:13
#稅務(wù)師#
你好,你的發(fā)票是開(kāi)的房租的話(huà)就是5%的稅率。如果發(fā)票是開(kāi)的代理費(fèi)這樣子是1%的稅率。
?閱讀? 180
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2020年12月31日長(zhǎng)江公司遞延所得稅資產(chǎn)賬戶(hù)余額=[400+(680-400)+(830-5 000×15%)]×25% =190(萬(wàn)元),選項(xiàng)B正確。本題中確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的事項(xiàng):事項(xiàng)(2)和事項(xiàng)(5)。400的數(shù)據(jù)不明白
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 06:56
#稅務(wù)師#
您好,事項(xiàng)的題干能分享一下么
?閱讀? 156
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有老師能幫我看下,這個(gè)題為什么千瓦和噸的換算不是0.67嘛?這個(gè)怎么是0.05
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 06:39
#稅務(wù)師#
您好,只有拖船和非機(jī)動(dòng)駁船才有0.67哦
?閱讀? 163
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)支付的運(yùn)輸費(fèi)用為什么不計(jì)入到他們的那個(gè)銷(xiāo)售額當(dāng)中?需要您再詳細(xì)給我講解一下
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 23:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 資源稅計(jì)稅依據(jù),當(dāng)運(yùn)雜費(fèi)(從坑口到指定地點(diǎn)的運(yùn)雜費(fèi))包含在銷(xiāo)售額中而且沒(méi)有單獨(dú)的發(fā)票需要計(jì)入銷(xiāo)售額一起算資源稅。 題目這里是有單獨(dú)的發(fā)票,所以不能計(jì)入到銷(xiāo)售額。
?閱讀? 188
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64題答案看了沒(méi)理解,怎么做
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 23:47
#稅務(wù)師#
您好,農(nóng)產(chǎn)品用于深加工的可以加計(jì)扣除1%.另外管理不善的部分也不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣。所以,(20000*10%+3000*9%)*4/5=1816
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老師這有容易記憶的方法嗎?,老記不住
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 23:45
#稅務(wù)師#
同學(xué)晚上好,同學(xué)可以把需要記憶的內(nèi)容編成口訣進(jìn)行記憶,要是容易混淆的內(nèi)容可以對(duì)比記憶,還可以通過(guò)題目反復(fù)練習(xí)幾次也可以記住相應(yīng)知識(shí)點(diǎn),同學(xué)是哪個(gè)內(nèi)容記不住啊。
?閱讀? 208
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購(gòu)進(jìn)稅控收款機(jī)一臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票注明的價(jià)款為1500元,這個(gè)為什么是1500除以1+13%乘以13%啊,這個(gè)為什么不是1500*(1+13%)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 23:20
#稅務(wù)師#
您好,1500元是未稅價(jià)+增值稅嘛,除1+13%就是換算成未稅價(jià)了 您看未稅價(jià)+增值稅=未稅價(jià)+未稅價(jià)*13%=1500,未稅價(jià)=1500/(1+13%)
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎樣計(jì)算?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 22:47
#稅務(wù)師#
您好 ,要采用還原法做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1.農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)出:((1.15-0.15)/(1-9%))*9%=0.098 2.運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:00.15*9%=0.0135 合計(jì)轉(zhuǎn)出:0.098+0.0135=0.1115
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2(2)遞延收益怎么回事,第一年調(diào)增5700萬(wàn),那2025年呢
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 22:33
#稅務(wù)師#
您好,題目中采用總額法,所以: 收到財(cái)政撥款 借:銀行存款 貸:遞延收益 分?jǐn)傔f延收益 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 同時(shí)分?jǐn)傔f延收益 借:遞延收益 貸:其他收益 第二年也是一樣計(jì)提的同時(shí)分?jǐn)傔f延收益。
?閱讀? 186
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倉(cāng)儲(chǔ)合同也是保管合同吧?保管合同不是實(shí)踐合同嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 22:11
#稅務(wù)師#
你好,兩者不是一回事,保管合同為實(shí)踐性合同,合同自保管物交付時(shí)成立;倉(cāng)儲(chǔ)合同是諾成合同,合同自雙方訂立合同時(shí)成立。
?閱讀? 191
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老師,你給我發(fā)下小規(guī)模納稅人怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表,分幾種情況介紹下
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 21:56
#稅務(wù)師#
普通發(fā)票季度300,000以?xún)?nèi),只填寫(xiě)第10行 開(kāi)的專(zhuān)票不管多少第一行和第二行填寫(xiě)如果只需要交1%的稅款填寫(xiě)減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,還有主表應(yīng)納稅減征額 如果是普通發(fā)票300,000以上的填寫(xiě)第一行和第三行減免的2%在減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,還有主表應(yīng)納稅減征額
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部門(mén)規(guī)章可設(shè)行政處罰不可設(shè)行政許可,那為什么聽(tīng)證又說(shuō)的是依據(jù)法律法規(guī)規(guī)章?
小晨老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 21:26
#稅務(wù)師#
部門(mén)規(guī)章是中國(guó)法律體系中的一個(gè)重要組成部分,它由國(guó)務(wù)院各部門(mén)或者各委員會(huì)制定,用于規(guī)范本部門(mén)的管理事項(xiàng)。根據(jù)中國(guó)法律的原則,部門(mén)規(guī)章可以設(shè)定行政處罰,但不能設(shè)定行政許可。這是因?yàn)樾姓S可的設(shè)定權(quán)主要集中在法律和行政法規(guī)層面,而部門(mén)規(guī)章的權(quán)限則相對(duì)有限。 至于聽(tīng)證會(huì)提到的“依據(jù)法律法規(guī)規(guī)章”,這里的“規(guī)章”指的是部門(mén)規(guī)章。在聽(tīng)證會(huì)中提到依據(jù)法律法規(guī)規(guī)章,是因?yàn)槁?tīng)證會(huì)本身是行政程序的一部分,它需要依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章來(lái)進(jìn)行。聽(tīng)證會(huì)的目的是為了確保行政決策的公正性和透明度,讓當(dāng)事人有機(jī)會(huì)對(duì)涉及自己權(quán)益的行政行為進(jìn)行申辯和陳述。 在聽(tīng)證會(huì)中,可能會(huì)涉及到對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行行政處罰的情況,這時(shí)部門(mén)規(guī)章中關(guān)于行政處罰的規(guī)定就是聽(tīng)證會(huì)的依據(jù)之一。同時(shí),聽(tīng)證會(huì)也會(huì)依據(jù)更高層次的法律和行政法規(guī)來(lái)確保整個(gè)聽(tīng)證過(guò)程的合法性和有效性。 總的來(lái)說(shuō),部門(mén)規(guī)章在行政處罰方面具有法律效力,可以作為聽(tīng)證會(huì)的依據(jù)。但在設(shè)定行政許可方面,部門(mén)規(guī)章則沒(méi)有這樣的權(quán)限。聽(tīng)證會(huì)中提到的“依據(jù)法律法規(guī)規(guī)章”,強(qiáng)調(diào)的是聽(tīng)證會(huì)程序的法律依據(jù),包括法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章
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我們有公司有做內(nèi)賬,我們公司的向股東借款,是有算利息給股東的,20%利率,有2000萬(wàn),股東有兩個(gè)家公司和幾位自然人組成,2.1.1,如果像外面借款利息10%,怎么判斷,對(duì)股東利益最大,算股東利息也是變相的分紅?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 21:04
#稅務(wù)師#
你好,要想對(duì)所有股東都達(dá)到利益最大化就需要按照銀行貸款利率
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請(qǐng)問(wèn)老師,貼現(xiàn)息的算法什么時(shí)候按360天算,什么時(shí)候按12個(gè)月算?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:44
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 一般是360天計(jì)算,這里要考慮具體天數(shù)的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第一個(gè)選項(xiàng)怎么錯(cuò)了,答案是不是有問(wèn)題
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是說(shuō) 36 題嗎。 免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣時(shí),稅率 9% 不是 13% 特殊情況時(shí),再加算抵扣 1%
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業(yè)務(wù)5的進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算
小晨老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:21
#稅務(wù)師#
根據(jù)您提供的圖片描述,我們可以分析第(5)項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算方法。 首先,我們需要明確進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算基礎(chǔ)。在這個(gè)業(yè)務(wù)中,甲酒廠向農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)免稅高粱,并支付了不含稅的加工費(fèi)。根據(jù)中國(guó)的稅法,對(duì)于免稅農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)可以按照一定的方法進(jìn)行核定。 通常,對(duì)于免稅農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以采用以下幾種方法核定: 按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和規(guī)定的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額(適用于一般納稅人)。 在這個(gè)案例中,甲酒廠采用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。這意味著,進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算將基于農(nóng)產(chǎn)品的單耗數(shù)量和銷(xiāo)售價(jià)格。 具體計(jì)算方法如下: 計(jì)算用于生產(chǎn)高級(jí)套裝禮品白酒的高粱總耗用量:5.5噸 × 2.6(單耗數(shù)量)= 14.3噸。 計(jì)算用于生產(chǎn)高級(jí)套裝禮品白酒的高粱成本:14.3噸 × 0.39萬(wàn)元/噸 = 5.587萬(wàn)元。 計(jì)算加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額:2萬(wàn)元 × 13%(增值稅率)= 0.26萬(wàn)元。 計(jì)算總的進(jìn)項(xiàng)稅額:高粱成本進(jìn)項(xiàng)稅額 + 加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。 由于高粱是免稅農(nóng)產(chǎn)品,其進(jìn)項(xiàng)稅額通常按照買(mǎi)價(jià)的9%計(jì)算。但由于甲酒廠采用投入產(chǎn)出法,我們需要知道高粱的實(shí)際耗用量和銷(xiāo)售價(jià)格來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。然而,題目中沒(méi)有提供高粱的銷(xiāo)售價(jià)格,因此我們無(wú)法直接計(jì)算高粱的進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)高粱的銷(xiāo)售價(jià)格與收購(gòu)價(jià)格相同,即0.39萬(wàn)元/噸,那么高粱的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算如下: 高粱進(jìn)項(xiàng)稅額 = 14.3噸 × 0.39萬(wàn)元/噸 × 9% = 0.4953萬(wàn)元。 因此,總的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 高粱進(jìn)項(xiàng)稅額 + 加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 = 0.4953萬(wàn)元 + 0.26萬(wàn)元 = 0.7553萬(wàn)元。 請(qǐng)注意,這個(gè)計(jì)算是基于一些假設(shè),實(shí)際計(jì)算可能需要更多的信息。
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第4問(wèn),中的城建稅為啥是5%,題中沒(méi)說(shuō)是縣城呀
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:56
#稅務(wù)師#
題目出得不嚴(yán)謹(jǐn) 考試真是遇到了這種 用繳納的增值稅和消費(fèi)稅*12%或者10%分別計(jì)算 然后選一個(gè)
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業(yè)務(wù)2中的6000運(yùn)費(fèi),也要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額吧
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:41
#稅務(wù)師#
您好,6000的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是運(yùn)輸單位確認(rèn),同時(shí)是使用單位的進(jìn)項(xiàng)稅額,與摩托廠沒(méi)關(guān)系
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