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事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
做完一個月的賬后,怎么開始下一個月的賬做
東老師
??|
提問時間:04/11 16:12
#財務(wù)軟件#
你好,做完賬以后,審核,記賬,結(jié)賬之后才能繼續(xù)做
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老師,我想問一下,就是結(jié)年度賬的時候發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的數(shù)量差了一點點,該怎么改呀?
青老師
??|
提問時間:02/06 15:16
#財務(wù)軟件#
你好; 不對的; 正常是沒有差異 ; 你是不是系統(tǒng) 有 核算差異 導致的 ;你單價或者數(shù)量有 差異嗎
?閱讀? 2965
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老師,管家婆錄入購銷費用單的時候怎么設(shè)置其他應(yīng)付款,供應(yīng)商那里選了就是應(yīng)付貨款,如何設(shè)成其他應(yīng)付款
朝朝老師
??|
提問時間:05/02 20:17
#財務(wù)軟件#
親,對其他應(yīng)付款設(shè)置供應(yīng)商輔助核算??纯茨懿荒芙鉀Q問題
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你好,我用的是管家婆財貿(mào)雙全系統(tǒng),昨天開始不知道是怎么回事兒就登錄不了。想登錄時就顯示出下面的圖片一樣的錯誤提示,不知道是什么原因。是怎么解決?
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/02 16:34
#財務(wù)軟件#
你好,檢察一下數(shù)據(jù)服務(wù)器是否啟動了。
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金蝶 k3軟件的具體操作流程細解?求一個
紅豆老師
??|
提問時間:05/04 19:40
#財務(wù)軟件#
金蝶K3操作流程 金蝶K3財務(wù)操作流程如下: 賬套管理 一、新建賬套 操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—新建按鈕(白紙按鈕) 注意點:賬套號、賬套名不能重復但可修改,但賬套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用賬套 操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—設(shè)置按鈕 注意點: 公司名稱可改,其他參數(shù)在賬套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間) 易引發(fā)的錯誤:如果賬套未啟用就使用,系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化,系統(tǒng)不能使用" 三、備份與恢復 1、 備份 操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—備份按鈕 注意點:a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑) b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋:外部設(shè)備(光盤刻錄機、磁帶機) 2、 恢復 解釋:當源賬套受到損壞,需打開備份文件來使用時用恢復,恢復與備份是對應(yīng)的過程。 操作流程:服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—恢復按鈕 注意點:恢復時“賬套號、賬套名”不允許重復 四、用戶管理(即可在中間層處理,亦可在客戶端處理) 操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—用戶按鈕 ?。蛻舳耍㎏3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理 1、 用戶組:注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2、 新建用戶 操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—新建用戶 (客戶端)K3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—新建用戶 注意點:a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇) 3、 用戶授權(quán) 操作流程:(中間層)服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--賬套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—權(quán)限 ?。蛻舳耍㎏3主控臺—進入相應(yīng)賬套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—權(quán)限 注意點:a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán),報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng) 工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。 b、系統(tǒng)管理員身
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老師,我金蝶軟件,計提折舊后無法生成憑證,折舊單能生成
小小霞老師
??|
提問時間:05/02 17:34
#財務(wù)軟件#
你好,你這邊找金蝶軟件看下憑證生成
?閱讀? 2927
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請問客戶端的金蝶K/S RISE專業(yè)版的安裝步驟
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/03 12:20
#財務(wù)軟件#
您好, 打開安裝包,點安裝就可以了
?閱讀? 2925
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用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應(yīng)付暫估10 3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應(yīng)付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄?
廖君老師
??|
提問時間:04/11 14:43
#財務(wù)軟件#
您好,上面3個就是我們的分錄呀,不用調(diào)整單 最后一個 按發(fā)票金額做分錄 借:原材料 9 進項9*0.13 貸:應(yīng)付 9*1.13
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想請老師幫忙解答一下,這五個評價指標主要的用于研究企業(yè)(尤其是保險公司)的哪些方面,以及它們的數(shù)值升高或降低能夠反映出企業(yè)運營的什么情況呢? 1.經(jīng)濟增加值率 2.綜合費用利潤率 3.人工成本利潤率 4.人均凈利潤 5.人均上繳利稅
廖君老師
??|
提問時間:04/11 22:46
#財務(wù)軟件#
您好!很高興為您解答,請稍等
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余額表怎么編制,怎么把手工賬導入財務(wù)軟件里
宋生老師
??|
提問時間:04/11 14:50
#財務(wù)軟件#
你好,你如果是手工帳的話,你要登記賬本,然后每個月的期末余額。做余額表的金額。
?閱讀? 2913
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2023年已結(jié)賬,如何轉(zhuǎn)入2024年?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/03 13:20
#財務(wù)軟件#
您好, 你點個期末年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以
?閱讀? 2908
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審計人員受托對某企業(yè)進行審計,于2019年2月5日對企業(yè)實行A材料盤點,A材料實際結(jié)存量為3000千克,經(jīng)過檢查該企業(yè)2018年12月31日A材料賬面結(jié)存量為8000千克,2018年12月31日至2019年2月5日期間,A材料入庫數(shù)量為5000千克,出庫數(shù)量為6000千克。 要求:(1)確定A材料被查日、盤點日。 (2)計算被查日的實際結(jié)存量、賬面結(jié)存量并驗證是否相等。 (3)如果不相等,說明可能出現(xiàn)的原因。
wu老師
??|
提問時間:06/12 11:07
#財務(wù)軟件#
(1)被查日 2018年12月31日,盤點日2019年2月5日 (2)被查日的實際結(jié)存量=3000+6000-5000=4000KG,賬面結(jié)存量=8000KG,不相等 (3)可能存在少結(jié)轉(zhuǎn)材料成本的問題,比如已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了,但是賬上沒有計入生產(chǎn)領(lǐng)用;或者存貨存在盤虧等管理不善,但是都沒有計入管理費用或者營業(yè)外支出。總之存在虛增利潤、少計成本的問題。
?閱讀? 2900
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老師,能不能給講一下 預(yù)收沖應(yīng)收 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)收沖應(yīng)收 應(yīng)付沖應(yīng)付 這幾種情況?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/03 08:47
#財務(wù)軟件#
您好,這種是重分類科目,如果出現(xiàn)負數(shù)就是這樣做
?閱讀? 2899
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老師,每年年底12月做賬都要把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配一未分配利潤嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/11 22:34
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話是需要的,要
?閱讀? 2897
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還有一個問題不知道怎么弄,內(nèi)賬問題,公司有固定資產(chǎn)還款額,以前沒有都還款付費,但是有一個月未付款,分錄怎么和計提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了,以前那個是這樣子做借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆,因為不是一個公司買,最后一筆就借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會一直掛著有。
樸老師
??|
提問時間:04/11 14:21
#財務(wù)軟件#
同學你好 內(nèi)賬不用計提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
?閱讀? 2894
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老師你好,我問下現(xiàn)在自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品能付款到個人賬戶嗎?人家沒有辦理營業(yè)執(zhí)照,沒有公戶,只有個人賬戶。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 09:21
#財務(wù)軟件#
可以的,需要去稅局代開發(fā)票的,那個不需要交稅
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裝修工人,每月零散活,不是固定工,支付的費用是按勞務(wù)費入賬嗎?每月每人支付的勞務(wù)費上線是多少?超過這個上限,是否要繳納個稅
小菲老師
??|
提問時間:07/02 09:03
#財務(wù)軟件#
同學,你好 對的,勞務(wù)費不超過800,沒有個稅
?閱讀? 2883
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老師 你好 我想請問一下 我固定資產(chǎn)卡片應(yīng)該怎么填寫 別人欠老板的錢 然后用設(shè)備抵債了現(xiàn)在要入成固定資產(chǎn)怎么做賬
麗媛老師
??|
提問時間:07/02 17:09
#財務(wù)軟件#
你好,同學,固定資產(chǎn)的入賬價值按照放棄債權(quán)的公允價值計量,固定資產(chǎn)卡片哪一步不會錄
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出納微信里的錢轉(zhuǎn)校長微信里,分錄怎么做?借什么?貸什么
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 16:13
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話和公司沒關(guān)系吧,因為你們不涉及對公的呀
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我的分錄是這樣子做的 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 。但是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù)了, 再做一筆 借其他應(yīng)收 借應(yīng)付職工薪酬 這個是負數(shù) 這樣子可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 16:22
#財務(wù)軟件#
為啥要做貸其他應(yīng)收款?具體什么業(yè)務(wù)?
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繳納協(xié)會,會費,咋么做賬呢
聶小芹老師
??|
提問時間:07/02 10:38
#財務(wù)軟件#
借:管理費用-會員費 貸:銀行存款
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金蝶KIS專業(yè)版,結(jié)轉(zhuǎn)完損益,需要刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,怎么操作?
立峰老師
??|
提問時間:01/19 12:48
#財務(wù)軟件#
同學你好 1、反過賬,反審核就可以刪除了 2、系統(tǒng)設(shè)置——總賬——系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置——總賬——憑證,把不允許刪除系統(tǒng)生成的憑證前面的“勾”去掉就可以了。
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請問,老師會計繼續(xù)教育是哪個界面呢?發(fā)個截圖給我啊
小樣兒demo
??|
提問時間:02/12 10:11
#財務(wù)軟件#
同學你好,每個省份都是不同的,你是那個地方呢
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社保出現(xiàn)貸方余額怎么處理,主要是5月份公司斷交了,計提五月份社保出現(xiàn)貸方余額。5月份社保叫到六月份了。怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:07/02 15:39
#財務(wù)軟件#
同學,你好 你是還有沒有繳納的社保嗎??
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制造費用+材料等于成品出庫的數(shù)嗎
郭老師
??|
提問時間:02/02 10:55
#財務(wù)軟件#
你好,對的,是的,是這么做的。
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老師,大宗商品貿(mào)易企業(yè),涉及到品種較多的存貨的,推薦用用友什么財務(wù)軟件呢?可以網(wǎng)頁登陸的那種
宋生老師
??|
提問時間:07/02 11:38
#財務(wù)軟件#
你好!這個建議直接問用友公司 他們更了解自己的產(chǎn)品種類和版本。
?閱讀? 2876
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老師 你好 我想請問一下 我固定資產(chǎn)卡片應(yīng)該怎么填寫 別人欠老板的錢 然后用設(shè)備抵債了現(xiàn)在要入成固定資產(chǎn)怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:07/02 16:54
#財務(wù)軟件#
同學你好 這個固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎
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老師,給工頭發(fā)的工資,怎么寫分錄呀?
小小霞老師
??|
提問時間:04/11 15:06
#財務(wù)軟件#
你好,這個工頭有開具發(fā)票嗎?
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老師你好,認繳時間是2050年的,是不是都要變更回5年內(nèi)實繳呢?
鄒老師
??|
提問時間:07/02 09:27
#財務(wù)軟件#
你好,根據(jù)新公司法的要求,是的
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老師,我第一季度利潤總額為281216.21,預(yù)交第一季度企稅14060.8,到第二季度累計利潤總額為478069.04,我申報第二季度企稅的時候 我不用交企稅 我想不明白 是我申報錯了嗎 我得想法是478069.04-281216.21=196852.83*0.05=9842.64我應(yīng)該在交9842.64的企稅 然后呢第二季的凈利潤為101471.74 在*0.05= 5073.58 這兩個數(shù)算出來結(jié)果不應(yīng)該相等嗎?請老師解惑
樸老師
??|
提問時間:07/02 15:49
#財務(wù)軟件#
同學你好 你的計算可能存在一些問題。企業(yè)所得稅的預(yù)繳計算并不是簡單地按照本季度的利潤額乘以稅率來計算的。 在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,可以用累計利潤來計算。一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅14,060.8元,到第二季度累計利潤總額為478,069.04元。 首先需要確定你的企業(yè)是否有相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策、以前年度是否有虧損等情況。如果沒有特殊情況,且企業(yè)所得稅稅率為5%(不考慮其他調(diào)整因素),那么計算方法是用截至本季度的累計利潤總額乘以稅率,再減去已預(yù)繳的稅額,即: 應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅 =(累計利潤總額 × 稅率) - 已預(yù)繳稅額 具體到你的情況,應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅 =(478,069.04 × 5%) - 14,060.8 = -11,157.35(元) 計算結(jié)果為負數(shù),說明本季度不需要再繳納企業(yè)所得稅,而且之前預(yù)繳的稅額超出了按照累計利潤計算應(yīng)繳納的稅額,超出部分 11,157.35 元可以在以后季度應(yīng)預(yù)繳的稅額中進行抵減。 另外,凈利潤是利潤總額扣除所得稅后的金額,不能直接用凈利潤乘以稅率來計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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