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老師好 租的廠房再轉(zhuǎn)租 開的房租發(fā)票 需要繳納 房產(chǎn)稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/23 10:23
#稅務(wù)#
開的房租發(fā)票 需要繳納房產(chǎn)稅
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老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬,那個(gè)不開票收入是不用填的嗎,只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧,如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了是吧
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:11/23 10:23
#稅務(wù)#
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
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你好老師,請問資本公積200萬,后資本公積轉(zhuǎn)增資本,三位股東,股份是50%,25%,25%,請問這三位股東個(gè)稅分別是200*0.5*0.2=20W,200*0.25*0.2=10W,200*0.25*0.2=10W,這樣算對嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/23 10:10
#稅務(wù)#
你好,你的算法是正確的。
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上月異地項(xiàng)目預(yù)繳的稅金,本月申報(bào)增值稅怎么填寫?只需要填寫預(yù)繳的增值稅嗎?那預(yù)繳的附加稅及企業(yè)所得稅怎么處理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/23 10:01
#稅務(wù)#
需要填寫預(yù)繳的增值稅, 申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),要填寫預(yù)繳的企業(yè)所得稅,通常會自己帶出來
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企業(yè)建造的道路、停車坪、熟化存儲井等構(gòu)筑物,稅法規(guī)定的最低折舊年限是多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:59
#稅務(wù)#
企業(yè)建造的道路、停車坪、熟化存儲井等構(gòu)筑物,稅法規(guī)定的最低折舊年限是20年
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老師,這個(gè)題有點(diǎn)不明白,不是說公允價(jià)值計(jì)量不需要計(jì)提的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:50
#稅務(wù)#
一般情況下,采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)是不需要計(jì)提折舊的。但是,當(dāng)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)時(shí),其后續(xù)計(jì)量模式會發(fā)生改變。 轉(zhuǎn)換后,該資產(chǎn)從按公允價(jià)值計(jì)量變?yōu)榘垂潭ㄙY產(chǎn)核算,并且要按照固定資產(chǎn)的折舊方法進(jìn)行折舊。 計(jì)算折舊額 轉(zhuǎn)換日該房地產(chǎn)的公允價(jià)值為 2070 萬元,預(yù)計(jì)尚可使用年限為 15 年,采用年限平均法計(jì)提折舊。 年折舊額 = 2070÷15 = 138 萬元。 由于是 2023 年 1 月 30 日轉(zhuǎn)換,2023 年應(yīng)計(jì)提折舊額 = 138÷12×11≈126.5 萬元(因?yàn)?1 月份已經(jīng)過了 30 天,只計(jì)提 11 個(gè)月的折舊)。
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老師:商貿(mào)公司無償使用老板個(gè)人的房產(chǎn)(門市店鋪)要交房產(chǎn)稅和土地增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:48
#稅務(wù)#
要交房產(chǎn)稅,不用交土地增值稅
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你好老師,有問題一直搞不懂,就是公司是小規(guī)模納稅人是2023年6月辦營業(yè)執(zhí)照,在10月開票,之后2024年1-7月沒有開票,8月份~11月份開始開票,那這樣子的我要算2024年幾月份開始到2025年幾月份(一年不要超過500萬不會升級一般納稅人)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:47
#稅務(wù)#
您好,從有開票月份開始計(jì)算202408-202407 、202409-202408 、202410-202409.... 一直是這樣滾動12個(gè)月,看哪個(gè)時(shí)間達(dá)到500萬就是一般人,是連續(xù)的12個(gè)月哦
?閱讀? 142
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老師請問下比如我們開具發(fā)票100萬然后收到了負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,那繳納印花稅的時(shí)候是按照扣除負(fù)數(shù)發(fā)票90萬繳納,還是按照排除負(fù)數(shù)發(fā)票繳納
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:44
#稅務(wù)#
你是按發(fā)票金額申報(bào)的,就按90萬
?閱讀? 357
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總公司投資分公司占 70%,另外一個(gè)自然人是法人 占 30%,現(xiàn)在這個(gè)法人退出去了,股份全部由總公司吸收了,那這個(gè)退股的錢是由總公司直接退,還是由分公司把錢轉(zhuǎn)入總公司后,再由總公司退呢
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:42
#稅務(wù)#
您好同學(xué): 一般情況下,退股的錢應(yīng)由總公司直接退。 法人股東與總公司的關(guān)系:該自然人作為股東是與總公司共同投資設(shè)立分公司,其與總公司之間存在股權(quán)關(guān)系,并非與分公司存在直接的股權(quán)關(guān)系。因此,從股權(quán)交易的主體來看,總公司作為受讓方,直接支付退股款更為合理. 分公司的性質(zhì)和財(cái)務(wù)限制:分公司不具有獨(dú)立的法人資格,其財(cái)務(wù)和資產(chǎn)均歸屬于總公司,在法律和經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)上是總公司的一部分。分公司自身并無獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)權(quán)來支付退股款,即使分公司賬上有資金,其資金的支配權(quán)也在總公司,需總公司做出決策和安排才能進(jìn)行資金調(diào)動。 會計(jì)處理和稅務(wù)考量:從會計(jì)處理角度,總公司直接支付退股款,在賬務(wù)處理上能夠更清晰地反映股權(quán)變動和資金流向,便于準(zhǔn)確記錄和核算相關(guān)的財(cái)務(wù)信息。同時(shí),在稅務(wù)方面,總公司直接退股款的方式也更有利于按照相關(guān)稅法規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算和繳納稅款,避免因資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)過多可能導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和核算復(fù)雜
?閱讀? 176
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老師你好,我15年和別人注冊了一家公司,點(diǎn)5%的股份,19年辦理了退股,沒有股份了。信息也登記變更了,但今天收到這樣一條信息,麻煩你幫我看看需要處理嗎? 【深圳市稅務(wù)局】深圳市和詮科技有限責(zé)任公司尊敬的納稅人:經(jīng)大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),貴公司可能存在個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳“扣繳申報(bào)類疑點(diǎn)”的“收入不中斷但費(fèi)用中斷情況(享受直接扣除6萬元政策)”疑點(diǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)提醒您及時(shí)核實(shí)相關(guān)情況,如確認(rèn)填報(bào)錯誤,請及時(shí)更正,以保障您合規(guī)合理適用稅收政策的權(quán)利,避免產(chǎn)生涉稅風(fēng)險(xiǎn);若無問題,請忽略此短信。如有疑問,您可撥打12366熱線或聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢,稅務(wù)機(jī)關(guān)將為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。您的非常滿意是我們的無限動力! 謝謝老師
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:37
#稅務(wù)#
您好 可以撥打12366熱線咨詢一下 因?yàn)闆]有寫年限 您有沒有在其他單位做辦稅員之類的 或者留了您的聯(lián)系方式
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商貿(mào)企業(yè) ,供應(yīng)商發(fā)票開的是雞蛋,但我要開白殼雞蛋,開票商品名字OK吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:33
#稅務(wù)#
可以 ,可以這樣開具。
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老師:個(gè)稅會因?yàn)閷?shí)業(yè)與股份,有限公司 而不同嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:10
#稅務(wù)#
沒有不同的哈,都是一樣的稅率和計(jì)算方式
?閱讀? 139
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物業(yè)公司出租辦公樓需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:06
#稅務(wù)#
是的,按租賃合同交印花稅
?閱讀? 169
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年度匯算清繳的資產(chǎn)總額(填寫平均值,)怎么算。只有第四季度開始建賬。資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額資產(chǎn)總額是4000萬。4000/2/4=500萬,是填500萬嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 對的,理解正確,就是500 匯算時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)不用自己填寫,只要填寫好 財(cái)報(bào), 所得稅主表就會自動抓取數(shù)據(jù)
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老師固定資產(chǎn)折舊到了年限的還能使用的怎么記?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:02
#稅務(wù)#
您好同學(xué): 不需要編制相關(guān)的會計(jì)分錄 。待該固定資產(chǎn)徹底報(bào)廢停止使用時(shí),再進(jìn)行清理處置。
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我們是生產(chǎn)性企業(yè)有一筆交易出口的業(yè)務(wù),發(fā)票O(jiān)稅率已開,正在申請免抵退過程中,我們采取的是工廠交貨大概率相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)退抵不了,這種情形在增值稅申報(bào)表上應(yīng)填報(bào)在免、抵、退辦法出口銷售額這列,還是填報(bào)在免稅銷售額這列呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:00
#稅務(wù)#
免、抵、退辦法出口銷售額
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公司有很多公對私轉(zhuǎn)賬,但無單據(jù),出納備注往來款和貨款,長期一直掛賬,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/23 08:56
#稅務(wù)#
你好,掛著其他應(yīng)收款 需要還錢 但是實(shí)際都是你單位成本費(fèi)用 帳實(shí)不符
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如何計(jì)算增值稅
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/23 08:28
#稅務(wù)#
航空旅客進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/(1+9%)*9%
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小規(guī)模納稅人可以開3%的普通發(fā)票,然后按1%納稅,對嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/23 08:15
#稅務(wù)#
您好,不對的,不能開3%普通發(fā)票的
?閱讀? 161
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周六周日,能開發(fā)票嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/23 07:33
#稅務(wù)#
您好,可以的,24小時(shí)都能開票的哦,不管休息日還是工作日
?閱讀? 322
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因2023年6月9日辦營業(yè)執(zhí)照在10月開2次42萬,在今年1-6月沒開票是0申報(bào)8.9月開80萬,這個(gè)80萬去年到1.2月收到錢。在8.9月開的單。今年單有好幾筆預(yù)收款今年底會開出來。有幾筆是明年預(yù)收款,我們這樣算要從什么時(shí)候算起不要超過500萬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/23 07:02
#稅務(wù)#
您好,按我們申報(bào)增值稅(也就是賬面上有收入)開始連續(xù)滾動12個(gè)月計(jì)算的
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我有一家勞務(wù)公司,22年4月份轉(zhuǎn)查賬征收的。以前一直雙定戶,22年1月份開的發(fā)票是雙定時(shí)候簽訂的合同也沒成本費(fèi)用核算?,F(xiàn)在想注銷,以前的勞務(wù)費(fèi)只有發(fā)放記錄,也沒票。能提供付款記錄,收貨單,但沒有發(fā)票,這注銷嗎?賬上22年4月份轉(zhuǎn)查賬后有暫估以前的勞務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款暫估。這個(gè)怎么處理
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/23 07:01
#稅務(wù)#
您好,雙定戶倒不需要發(fā)票的,就是我們轉(zhuǎn)為查賬征收以后需要發(fā)票。合同是雙定時(shí)簽的,但業(yè)務(wù)發(fā)生是查賬期間發(fā)生的,這個(gè)暫估的勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票是不能稅前扣除,現(xiàn)在把暫估的分錄紅沖,我們賬上還有累計(jì)虧損的話,也不用交所得稅的
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你好!股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,實(shí)收資本實(shí)繳跟沒實(shí)繳有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/23 06:50
#稅務(wù)#
他影響所有者權(quán)益 實(shí)繳了轉(zhuǎn)讓的金額就可以高 對于轉(zhuǎn)讓方可以讓新股東支付這筆 以后新股股東可以少投資
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員工年度獎金怎么計(jì)算個(gè)稅
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/23 06:49
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍等
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更正兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)嗎
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:11/23 00:19
#稅務(wù)#
有風(fēng)險(xiǎn)。更正本身就是一種警示,如果更正數(shù)據(jù)敏感,問到又說不出理由,存在風(fēng)險(xiǎn)。
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如果子公司從營業(yè)收入中存到公司儲備里,然后分給母公司,這種情況下不需要繳納稅款?。這是因?yàn)樽庸緦⒗麧櫞嫒牍緝浜笤俜旨t,相當(dāng)于已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,因此再次分紅時(shí)不需要重復(fù)交稅。 ?如果子公司直接從利潤中分紅且不經(jīng)過公司儲備,則需要繳納稅款?。這種情況下,子公司需要按照相關(guān)法規(guī)繳納企業(yè)所得稅,母公司收到分紅后也需要繳納收入稅和個(gè)人所得稅。(兩個(gè)賬務(wù)處理是怎么處理的?一個(gè)要交稅,一個(gè)不要交稅。)
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/22 23:58
#稅務(wù)#
如果子公司直接從利潤中分紅且不經(jīng)過公司儲備,則需要繳納稅款。 你說的是不經(jīng)過公司儲備是什么意思?如果雙方都是有限公司,子公司已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,分紅給母公司,母公司不需要交稅的。
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給客戶開增值稅發(fā)票,怎么計(jì)算加收稅點(diǎn)才不會虧,怎么計(jì)算稅負(fù)率
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/22 23:28
#稅務(wù)#
您好,我們和客戶原來談的是未稅價(jià)格么,把我們所有的稅都考慮加和除原來的未稅價(jià)格就是稅點(diǎn),這個(gè)很高的 以一般人貨物為例,增值稅13% 附加稅13%*(7%+3%+2%) 印花稅0.03%,所得稅5%(這是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率)、 上面相加13% +13%*(7%+3%+2%)+0.03%+5%等于19.59%
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請問老師,勞動合同簽2年,期滿后可以辭退員工嗎?辭退是否要賠償?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/22 23:27
#稅務(wù)#
您好,不允許的哦。如果無過錯的,則單位不可以隨意辭退勞動者。若用人單位提出不續(xù)簽的,應(yīng)該支付勞動者經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金
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小規(guī)模不超過500萬怎么計(jì)算,我們公司是2023年6月9日辦營業(yè)執(zhí)照的
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/22 23:26
#稅務(wù)#
你好2023年6月到2024年五月是12個(gè)月 23年7月到24年6月 23年8月貸24年7月 23年9月貸24年8月
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