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我們是生產(chǎn)性企業(yè)有一筆交易出口的業(yè)務,發(fā)票O(jiān)稅率已開,正在申請免抵退過程中,我們采取的是工廠交貨大概率相應進項退抵不了,這種情形在增值稅申報表上應填報在免、抵、退辦法出口銷售額這列,還是填報在免稅銷售額這列呢?
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速問速答免、抵、退辦法出口銷售額
2024 11/23 09:01
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我們是生產(chǎn)性企業(yè)有一筆交易出口的業(yè)務,發(fā)票O(jiān)稅率已開,正在申請免抵退過程中,我們采取的是工廠交貨大概率相應進項退抵不了,這種情形在增值稅申報表上應填報在免、抵、退辦法出口銷售額這列,還是填報在免稅銷售額這列呢?
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