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不發(fā)工資給股東,但每個月給股東交社保,個稅咋申報,是零申報?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:40
#稅務#
你好!這個按個人部分的社保填寫收入
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公司的廠房轉(zhuǎn)租給個人,再轉(zhuǎn)租給租客,是否多了中間這層稅率?
小菲老師
??|
提問時間:06/21 15:31
#稅務#
同學,你好 個人要繳納增值稅、所得稅
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小企業(yè)會計準則里面財務報表里面沒有無形資產(chǎn)累計攤銷科目,這個要怎么辦?
聶小芹老師
??|
提問時間:06/21 10:09
#稅務#
你好,可以先計入貸方無形資產(chǎn)的
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沒有簽訂合同的技術服務費、采購的原材料需要繳印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 10:42
#稅務#
要。沒有簽訂合同的技術服務費、采購的原材料需要繳印花稅
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老師,我們是緊急救援裝備公司的,目前小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在2個月內(nèi)需要開票1100萬,只能在7月生成一般納稅人,7月份必須開給客戶發(fā)票對應的銷售發(fā)票,上游公司只能8月份開過來進項,我們應該怎么籌劃
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:59
#稅務#
同學你好 小規(guī)模時期開出去的發(fā)票要交增值稅的
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為什么B屬于專項附加扣除,專項附加扣除都有哪些啊
小林老師
??|
提問時間:06/21 10:22
#稅務#
你好,題目問的是享受,專項附加扣除
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老師您好:想咨詢一下公司發(fā)貨包郵,運費是做銷售費用還是成本呢?為客戶開具發(fā)票時運費需要在發(fā)票上體現(xiàn)嗎?
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:40
#稅務#
您好,直接含在成本中即可
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個體戶已經(jīng)辦理完成了稅務注銷,現(xiàn)在不想注銷個體戶了,可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 10:20
#稅務#
你好,可以繼續(xù)去備案
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老師,企業(yè)安排殘疾人就業(yè),如果享受殘保金政策,除了在申報殘保金時采集信息,是否需要在殘聯(lián)中心備案?我咨詢了有的說需要有的說不需要,有么有什么政策明確規(guī)定
耿老師
??|
提問時間:05/15 17:49
#稅務#
企業(yè)安排殘疾人就業(yè)后享受殘保金政策**不需要在殘聯(lián)中心備案**。 企業(yè)安排殘疾人就業(yè),并享受殘保金政策時,關鍵點在于按規(guī)定比例安排殘疾人就業(yè),并在申報殘保金時提供正確的信息。根據(jù)現(xiàn)行的政策,用人單位需要按月安排殘疾人就業(yè)才能減免當月的殘保金,而且應當避免重復或不對稱的就業(yè)信息記錄,以免影響殘保金的減免甚至受到行政處罰。 至于是否需要在殘聯(lián)中心備案,現(xiàn)行政策中并沒有強制要求企業(yè)在殘聯(lián)中心進行備案的規(guī)定。企業(yè)主要是通過向地方殘疾人聯(lián)合會或指定機構申報殘疾人保險金的支付金額,并依據(jù)審計結(jié)果決定是否需要繳納殘保金。全國統(tǒng)一平臺的接入國家政務服務平臺意味著信息已實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng),這樣企業(yè)只需確保其申報的信息準確無誤即可。 現(xiàn)行政策沒有明文規(guī)定,主要看當?shù)卦趺磮?zhí)行
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一月工資五月份發(fā)放,在二月份需要繳納個稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/21 09:26
#稅務#
同學,你好 不需要的
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甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年7月生產(chǎn)黃酒200箱,每箱凈重30千克,取得不含稅銷售收入120000元,收取包裝物押金2 260元,押金單獨記賬,貨款及押金均已收到。 要求:計算甲酒廠上述業(yè)務應繳納的消費稅稅額
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/24 10:02
#稅務#
你好,消費稅稅額=200*30/1000*240 除以1000,是1千克換算成一噸
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老師請問公司的法人在自己這個公司買東西,這個情況公司開發(fā)票給他可以不?
東老師
??|
提問時間:06/21 17:01
#稅務#
你好,沒問題可以給他開票。
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公司用退休返聘人員,他作為出納工作時間自由也不用打卡,每月工資4000,從公戶每月發(fā)放工資4000,可不可以將他作為退休返聘兼職人員申報勞務報酬,減少職工人數(shù)
郭老師
??|
提問時間:05/16 02:49
#稅務#
那得有發(fā)票發(fā)票 才可以睡前扣除的 但是勞務用工也包含
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總公司和分公司的稅率
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:07
#稅務#
在【我的信息】—【納稅人信息】中點擊【稅(費)種認定信息】,這里您可以查詢到已有的稅(費)種認定信息;
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請問假如其他應付款預提科目有100萬余額,其他應付款其他明細科目余額有-50萬,那請問本來預提的100萬,可以只補50萬的成本嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 16:22
#稅務#
您好,這個是可以的,能補50萬的這個
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老師,像這個是不是得交印花稅?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:40
#稅務#
這個不屬于財產(chǎn)保險不需要交
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小微企業(yè)100萬以內(nèi)盈利企業(yè)所得稅稅率2.5%嗎老師?
微微老師
??|
提問時間:06/21 10:45
#稅務#
您好,小微企業(yè)100萬以內(nèi)盈利企業(yè)所得稅稅率5%
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我在申報個稅是,工資表里面實發(fā)工資是應發(fā)工資扣掉兩個月的社保(補交),當我在申報是社保我可以一次填寫兩個月社保金額嗎。按照工資表如實申報
家權老師
??|
提問時間:05/15 17:45
#稅務#
可以那樣申報的哈
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社保參保人員沒有了,是不是社保工資年檢就不用管了
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 11:23
#稅務#
您好,這個是不需要管他了
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老師,制造業(yè)其他業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)成本其他業(yè)務成本另外一個科目是什么
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:55
#稅務#
你好!這個要看實際了,比如應付職工薪酬等
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13年購進的車,23年賣的 13年抵扣或者未抵扣兩種情況,我現(xiàn)在補交23年的稅的話,稅率是多少了?
郭老師
??|
提問時間:06/21 11:05
#稅務#
有具體的購買的月份嗎?
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老師現(xiàn)在小規(guī)模稅率開多少呢
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:35
#稅務#
您好,這個的話是屬于1個點的
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老師,這是填寫所得稅匯算清繳,然后我有463852.56費用沒有票,為填寫在納稅調(diào)整明細表扣除類調(diào)整項目—其他里面,然后風險掃描出來就是這樣內(nèi)容,有關系嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 17:26
#稅務#
你好,沒有關系,可以忽略。
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老師,請問現(xiàn)在過了5月份,匯算清繳已結(jié)束,還更正匯算清繳,做固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/21 11:28
#稅務#
可以更正申報的哈
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老師好!請問2023年3月購買空調(diào)開發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,當時分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,覺得這筆賬不對,這張發(fā)票怎么抵扣?不太明白!謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:05/15 21:46
#稅務#
您好,這個分錄是不對,金額大還要入固定資產(chǎn)呢 借:管理費用-辦公費 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 在24年賬里先紅沖再做上面的正數(shù)分錄 借:管理費用(負),貸:銀行存款 (負)
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老師請教個問題哈,我們有家公司,因變更了法人,新法人名下有異常公司,導致我們公司受到法人關聯(lián),納稅人等級直接變成了D級,開票額度受到了限制,這種該怎么處理呢
藍小天老師
??|
提問時間:05/15 17:10
#稅務#
電子稅務局申請臨時額度,按照要求提供合同等資料
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開全電發(fā)票不是要掃臉登錄嗎,我登錄這個廣東稅務的個人或者企業(yè)身份,然后我是多家公司開票員,現(xiàn)在開a公司廣東稅務登錄我個人賬號登錄就可以吧不用說開a公司廣東稅務一定要選擇a公司開票員吧可以是b公司辦稅員吧
耿老師
??|
提問時間:05/15 20:56
#稅務#
你好,只要你有授權的話就可以
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公司給個人轉(zhuǎn)賬500萬會有稅務風險嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 08:34
#稅務#
你好!要看是什么原因要轉(zhuǎn)
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請問進項票客戶就開給我們說環(huán)保設備,單位:套,這樣開可以嗎?還是要具體到什么設備
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:04
#稅務#
您好,可以的,可以這樣開的
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房地產(chǎn)公司造價咨詢服務,開發(fā)票名稱是開研發(fā)和技術服務還是開鑒證咨詢服務,哪個是對的?
藍小天老師
??|
提問時間:05/16 09:56
#稅務#
這取決于你提供的服務的性質(zhì)。如果你的服務主要是研究和開發(fā),那么應該開具研發(fā)和技術服務的發(fā)票。如果你的服務主要是提供專業(yè)的建議或評估,例如對房地產(chǎn)項目進行估價或市場分析,那么應該選擇鑒證咨詢服務
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