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老師河南地區(qū)社??圪M(fèi)是截止到今天嗎?超過今天產(chǎn)生滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好,是的,是會(huì)有資料經(jīng)理的,他跟稅務(wù)是一起的。
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老師,員工有1萬的工資,員工不愿意填專項(xiàng)附加扣除,公司也不想給他交個(gè)稅,這種的話有什么解決辦法嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:40
#稅務(wù)#
這個(gè)是沒法子,不想扣除,直接扣個(gè)稅交
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你好,固定資產(chǎn)清理后,在企業(yè)所得稅清繳匯算時(shí),資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:00
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)正常填寫就行了,跟以前年度是一樣的,只是這個(gè)折舊的金額可能就不滿一年。
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老師好,請(qǐng)問填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要把研發(fā)支出費(fèi)用化加計(jì)扣除從管理費(fèi)用總額里剔除再申報(bào)嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/20 18:46
#稅務(wù)#
你好!**填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不需要將研發(fā)支出費(fèi)用化加計(jì)扣除從管理費(fèi)用總額中剔除再申報(bào)**。 企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),只需如實(shí)歸集和申報(bào)研發(fā)費(fèi)用,并據(jù)此計(jì)算加計(jì)扣除額,無需將這部分費(fèi)用從管理費(fèi)用中剔除。
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資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)期末余額是760,是虧了還是賺了
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:16
#稅務(wù)#
是正數(shù)就是賺了的哈
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請(qǐng)看圖,我現(xiàn)在需要開一年的租金發(fā)票,發(fā)票最高只能開一萬一張。我能不能這樣開具,分3張開具,內(nèi)容都不變(發(fā)票還是數(shù)量:12,單位:月,租金時(shí)間備注還是24年5月至25年4月),把3萬改1萬即可。(請(qǐng)忽略備注的地址)
李愛老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:31
#稅務(wù)#
您好,可以的,對(duì)發(fā)票金額、份數(shù)的開具沒限制
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公司車維修費(fèi),入車輛使用費(fèi),還是入維修費(fèi),二級(jí)科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:38
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
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電子稅務(wù)局怎么查已經(jīng)開的發(fā)票和開出去的發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/11 10:47
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局怎么查已開的發(fā)票: 1. 登錄電子稅務(wù)局:打開電子稅務(wù)局網(wǎng)站,輸入您的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼,登錄電子稅務(wù)局。 2. 進(jìn)入發(fā)票管理頁面:登錄成功后,點(diǎn)擊“發(fā)票管理”菜單,進(jìn)入發(fā)票管理頁面。 3. 查詢已開發(fā)票:在發(fā)票管理頁面,您可以選擇“已開發(fā)票”選項(xiàng),然后輸入查詢條件,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期等,點(diǎn)擊“查詢”按鈕,即可查詢已開的發(fā)票。 4. 查看發(fā)票詳情:查詢結(jié)果會(huì)顯示已開發(fā)票的基本信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購(gòu)買方名稱等。您可以點(diǎn)擊發(fā)票號(hào)碼或者“詳情”按鈕,查看發(fā)票的詳細(xì)信息,包括開票明細(xì)、稅額、價(jià)稅合計(jì)等。 需要注意的是: 1. 查詢已開發(fā)票需要您在電子稅務(wù)局上進(jìn)行操作,同時(shí)需要您具備相應(yīng)的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼。
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老趙注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶, 銷售各種書籍、報(bào)刊雜志。請(qǐng)你根據(jù)以下信息預(yù)測(cè)這家店的年凈利潤(rùn)。
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:11
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)您的題目,(15000-5500-4000-3500)*12=24000
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應(yīng)付賬款,和應(yīng)收賬款,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的時(shí)候,證明對(duì)方?jīng)]有給我開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是負(fù)數(shù)代表沒開票
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老師,您好!填寫企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)顯示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是企業(yè)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)提示,需要去修改嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你們是不需要管的。
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老師,合作社的營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦理?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:24
#稅務(wù)#
你好,聯(lián)系當(dāng)?shù)毓ど叹?,現(xiàn)在都 是在政務(wù)服務(wù) 網(wǎng)站上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
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如果有收入,1000左右,是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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如果小規(guī)模企業(yè)2019年購(gòu)買的公寓100萬,到今年已經(jīng)5年了,現(xiàn)在政策可以轉(zhuǎn)給個(gè)人后,企業(yè)將公寓轉(zhuǎn)給法人了,那企業(yè)在賬務(wù)上、稅務(wù)上有些什么要操作? 怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:17
#稅務(wù)#
一、賬務(wù)處理 1.固定資產(chǎn)清理:企業(yè)需要將公寓作為固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。具體操作包括: 將公寓的賬面價(jià)值從固定資產(chǎn)賬戶中轉(zhuǎn)出,同時(shí)將其累計(jì)折舊也轉(zhuǎn)出。 將公寓的轉(zhuǎn)讓收入計(jì)入銀行存款或其他相關(guān)賬戶。 如果在轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生了清理費(fèi)用或相關(guān)稅費(fèi),需要將這些費(fèi)用或稅費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)清理賬戶。 1.損益結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)固定資產(chǎn)清理的結(jié)果,將凈收益或凈虧損結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的賬戶。 如果凈收益為正,將其計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 如果凈虧損為負(fù),將其計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 二、稅務(wù)處理 1.增值稅:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其自建的不動(dòng)產(chǎn),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。如果公寓是企業(yè)自建的,那么企業(yè)需要按照這一規(guī)定計(jì)算并繳納增值稅。如果公寓是購(gòu)買的,并且已經(jīng)超過了兩年,那么根據(jù)現(xiàn)行政策,可能可以免征增值稅。 2.印花稅:在公寓轉(zhuǎn)讓過程中,還需要繳納印花稅。印花稅的計(jì)算依據(jù)是應(yīng)稅憑證所載金額,稅率為0.5‰。 3.所得稅:如果轉(zhuǎn)讓公寓產(chǎn)生了凈收益,企業(yè)還需要根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 4.申報(bào)納稅:除其他個(gè)人之外的小規(guī)模納稅人,應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)稅方法向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。
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老師,購(gòu)買汽車交什么稅目印花稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是買賣合同的
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小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:03
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是5%的稅率。
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老師。企業(yè)所得稅一般是25。小微20。高薪15。 現(xiàn)在政策是小微都減免25。 所以小微都是5。是吧。那一個(gè)企業(yè)即時(shí)小微又是高薪。是多少稅率
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/21 19:59
#稅務(wù)#
您好,那一個(gè)企業(yè)即時(shí)小微又是高薪。是5%稅率,因?yàn)橐x擇最低的 另外,如果企業(yè)同時(shí)符合研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除與小型微利企業(yè)優(yōu)惠的條件,可以按規(guī)定同時(shí)享受。
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什么條件下要交印花稅呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這些都要交
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請(qǐng)問我們單位5.6月份給對(duì)方公司開發(fā)票了,這個(gè)怎么報(bào)稅呢?還有就是報(bào)稅前采購(gòu)的發(fā)票要進(jìn)行認(rèn)證嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:31
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人的嗎?
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系統(tǒng)集成服務(wù)是屬于哪個(gè)行業(yè)???
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:27
#稅務(wù)#
那個(gè)就是服務(wù)行業(yè)的,軟件行業(yè)
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請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局開票流程?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好!你是要開全電發(fā)票嗎
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老師,請(qǐng)教小規(guī)模和一般納稅人公司同一個(gè)法人。小規(guī)模可以和一般納稅人開專票嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:25
#稅務(wù)#
你好!可以的。操作可以
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為什么發(fā)票金額是不含稅價(jià)
一米陽光老師
??|
提問時(shí)間:10/29 14:37
#稅務(wù)#
同學(xué),如果題上描述的發(fā)票金額,都是不含稅的,如果是含稅的會(huì)明確說明含稅價(jià)或含稅金額。
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我們老板找個(gè)人給公司做了點(diǎn)事,對(duì)方提供不了發(fā)票怎么辦,老板已經(jīng)把錢付給他了12000多,老板現(xiàn)在要我給他報(bào)銷
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:07
#稅務(wù)#
你好,用他支付的證明來做,沒有發(fā)票可以做,但是抵扣不了所得稅的。
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我們老板有幾個(gè)公司,都各自經(jīng)營(yíng),今天老板讓我給他另外一個(gè)公司開20萬的票,兩家公司沒有業(yè)務(wù)往來,這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不建議開的,這個(gè)
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老師你好,我們個(gè)體戶因?yàn)橐粋€(gè)季度開了30萬發(fā)票被預(yù)警了,請(qǐng)問說明怎么寫
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 就是寫,這個(gè)季度業(yè)務(wù)量提升,按照實(shí)際業(yè)務(wù)開具發(fā)票
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繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計(jì)入當(dāng)期,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:43
#稅務(wù)#
你好!計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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小規(guī)模納稅人型小微企業(yè),所得稅稅收優(yōu)惠是怎樣規(guī)定的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:07
#稅務(wù)#
你好!小微企業(yè)按5%繳納了
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老師你好,請(qǐng)問增值稅電子專用票對(duì)方給了我們號(hào)碼,我們?cè)诠催x平臺(tái)能查到,那我們能自己下載打印出來嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/28 16:05
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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商鋪?zhàn)赓U前交的意向金,可以退嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)看雙方約定,訂金可以定金不行
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