問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們單位5.6月份給對(duì)方公司開發(fā)票了,這個(gè)怎么報(bào)稅呢?還有就是報(bào)稅前采購(gòu)的發(fā)票要進(jìn)行認(rèn)證嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,一般納稅人的嗎?
06/21 09:34
郭老師
06/21 09:35
這個(gè)的一般計(jì)稅的,你需要在稅收數(shù)字賬戶發(fā)票勾選里面,找到需要勾選的發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面認(rèn),然后去填寫增值稅及附加稅申報(bào)表
附表1和附表2自動(dòng)出來(lái)的,你看下出來(lái)的數(shù)據(jù)是正確的吧?是正確的話,可以保存,然后打開主表保存,其他的沒有需要填寫的,打開保存申報(bào)提交就可以了。
84785000
06/21 09:35
是小規(guī)模的
郭老師
06/21 09:37
小規(guī)模的7月份在主表里面直接填寫就可以的,不需要認(rèn)證發(fā)票,抵扣不了季度30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票第10欄超過(guò)的,在第一行和第三行里面。
84785000
06/21 09:39
請(qǐng)問(wèn)我們給別人開的發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候也是直接在主表填寫嗎?報(bào)稅前還需要進(jìn)行什么操作嗎?
郭老師
06/21 09:39
對(duì)的是的,如果你沒有開票盤,什么都不需要操作。
84785000
06/21 09:42
好的,我是在電子稅務(wù)局開的票,請(qǐng)問(wèn)計(jì)稅的話是根據(jù)不含稅的收入計(jì)算嗎
郭老師
06/21 09:44
是的對(duì)的是的對(duì)的
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