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您好,請問公司之前買的車,現(xiàn)在要賣怎么處理,分錄。是不是要交增值稅
小菲老師
??|
提問時間:06/21 09:29
#稅務#
同學,你好 要繳納增值稅 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費
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老師,我們是廣州公司,2022年的工商年報已經做了并公示了,但是我現(xiàn)在登錄進去做2023年的,,系統(tǒng)提示我要補2022年的,我點進去看了數據都有,但是我提交并公示就又提醒我已經提交了叫我不要重復提交,可是返回主頁面我2022年的年報又沒有提交,怎么回事
廖君老師
??|
提問時間:06/21 12:35
#稅務#
您好,系統(tǒng)后臺出錯,您下午電話12345會轉到工商,讓他們從后臺查看
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老師河南地區(qū)社??圪M是截止到今天嗎?超過今天產生滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:48
#稅務#
你好,是的,是會有資料經理的,他跟稅務是一起的。
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老師好,請問填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要把研發(fā)支出費用化加計扣除從管理費用總額里剔除再申報嗎
耿老師
??|
提問時間:06/20 18:46
#稅務#
你好!**填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,不需要將研發(fā)支出費用化加計扣除從管理費用總額中剔除再申報**。 企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規(guī)定據實扣除的基礎上,可再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產的,按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,只需如實歸集和申報研發(fā)費用,并據此計算加計扣除額,無需將這部分費用從管理費用中剔除。
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老師,員工有1萬的工資,員工不愿意填專項附加扣除,公司也不想給他交個稅,這種的話有什么解決辦法嘛?
家權老師
??|
提問時間:06/21 10:40
#稅務#
這個是沒法子,不想扣除,直接扣個稅交
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公司車維修費,入車輛使用費,還是入維修費,二級科目
家權老師
??|
提問時間:06/21 11:38
#稅務#
那個計入管理費用-維修費
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資產負債表中,未分配利潤期末余額是760,是虧了還是賺了
家權老師
??|
提問時間:06/21 17:16
#稅務#
是正數就是賺了的哈
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請看圖,我現(xiàn)在需要開一年的租金發(fā)票,發(fā)票最高只能開一萬一張。我能不能這樣開具,分3張開具,內容都不變(發(fā)票還是數量:12,單位:月,租金時間備注還是24年5月至25年4月),把3萬改1萬即可。(請忽略備注的地址)
李愛老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務#
您好,可以的,對發(fā)票金額、份數的開具沒限制
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你好,固定資產清理后,在企業(yè)所得稅清繳匯算時,資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表如何填寫。
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:00
#稅務#
你好!這個正常填寫就行了,跟以前年度是一樣的,只是這個折舊的金額可能就不滿一年。
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老師。企業(yè)所得稅一般是25。小微20。高薪15。 現(xiàn)在政策是小微都減免25。 所以小微都是5。是吧。那一個企業(yè)即時小微又是高薪。是多少稅率
廖君老師
??|
提問時間:06/21 19:59
#稅務#
您好,那一個企業(yè)即時小微又是高薪。是5%稅率,因為要選擇最低的 另外,如果企業(yè)同時符合研發(fā)費加計扣除與小型微利企業(yè)優(yōu)惠的條件,可以按規(guī)定同時享受。
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老趙注冊了一家個體工商戶, 銷售各種書籍、報刊雜志。請你根據以下信息預測這家店的年凈利潤。
小林老師
??|
提問時間:06/12 10:11
#稅務#
您好,根據您的題目,(15000-5500-4000-3500)*12=24000
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應付賬款,和應收賬款,是正數還是負數的時候,證明對方沒有給我開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:27
#稅務#
您好,這個的話是負數代表沒開票
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如果有收入,1000左右,是做營業(yè)外收入嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:34
#稅務#
您好,這個計入主營業(yè)務收入
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老師,合作社的營業(yè)執(zhí)照怎么辦理?
venus老師
??|
提問時間:06/21 09:24
#稅務#
你好,聯(lián)系當地工商局,現(xiàn)在都 是在政務服務 網站上辦理營業(yè)執(zhí)照
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為什么發(fā)票金額是不含稅價
一米陽光老師
??|
提問時間:10/29 14:37
#稅務#
同學,如果題上描述的發(fā)票金額,都是不含稅的,如果是含稅的會明確說明含稅價或含稅金額。
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請問老師電子稅務局開票流程?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:48
#稅務#
你好!你是要開全電發(fā)票嗎
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老師,購買汽車交什么稅目印花稅
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 20:24
#稅務#
您好,這個是買賣合同的
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小規(guī)模納稅人銷售不動產開幾個點發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:03
#稅務#
你好,這個是5%的稅率。
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系統(tǒng)集成服務是屬于哪個行業(yè)?。?/a>
家權老師
??|
提問時間:06/20 17:27
#稅務#
那個就是服務行業(yè)的,軟件行業(yè)
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如果小規(guī)模企業(yè)2019年購買的公寓100萬,到今年已經5年了,現(xiàn)在政策可以轉給個人后,企業(yè)將公寓轉給法人了,那企業(yè)在賬務上、稅務上有些什么要操作? 怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:05/16 11:17
#稅務#
一、賬務處理 1.固定資產清理:企業(yè)需要將公寓作為固定資產進行清理。具體操作包括: 將公寓的賬面價值從固定資產賬戶中轉出,同時將其累計折舊也轉出。 將公寓的轉讓收入計入銀行存款或其他相關賬戶。 如果在轉讓過程中產生了清理費用或相關稅費,需要將這些費用或稅費計入固定資產清理賬戶。 1.損益結轉:根據固定資產清理的結果,將凈收益或凈虧損結轉到相應的賬戶。 如果凈收益為正,將其計入營業(yè)外收入。 如果凈虧損為負,將其計入營業(yè)外支出。 二、稅務處理 1.增值稅:根據國家稅務總局的規(guī)定,小規(guī)模納稅人轉讓其自建的不動產,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照5%的征收率計算應納稅額。如果公寓是企業(yè)自建的,那么企業(yè)需要按照這一規(guī)定計算并繳納增值稅。如果公寓是購買的,并且已經超過了兩年,那么根據現(xiàn)行政策,可能可以免征增值稅。 2.印花稅:在公寓轉讓過程中,還需要繳納印花稅。印花稅的計算依據是應稅憑證所載金額,稅率為0.5‰。 3.所得稅:如果轉讓公寓產生了凈收益,企業(yè)還需要根據稅法規(guī)定計算并繳納企業(yè)所得稅。 4.申報納稅:除其他個人之外的小規(guī)模納稅人,應按照規(guī)定的計稅方法向不動產所在地主管稅務機關預繳稅款,向機構所在地主管稅務機關申報納稅。
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繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調整嘛?還是計入當期,小企業(yè)會計準則
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:43
#稅務#
你好!計入利潤分配-未分配利潤
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請問我們單位5.6月份給對方公司開發(fā)票了,這個怎么報稅呢?還有就是報稅前采購的發(fā)票要進行認證嗎
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:31
#稅務#
你好,一般納稅人的嗎?
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什么條件下要交印花稅呢
樸老師
??|
提問時間:05/16 11:57
#稅務#
同學你好 這些都要交
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我們老板有幾個公司,都各自經營,今天老板讓我給他另外一個公司開20萬的票,兩家公司沒有業(yè)務往來,這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 17:55
#稅務#
您好,這個是不建議開的,這個
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老師你好,請問增值稅電子專用票對方給了我們號碼,我們在勾選平臺能查到,那我們能自己下載打印出來嗎
郭老師
??|
提問時間:02/28 16:05
#稅務#
可以的,可以這么做的。
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老師你好,我們個體戶因為一個季度開了30萬發(fā)票被預警了,請問說明怎么寫
小菲老師
??|
提問時間:05/16 15:31
#稅務#
同學,你好 就是寫,這個季度業(yè)務量提升,按照實際業(yè)務開具發(fā)票
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老師,請教小規(guī)模和一般納稅人公司同一個法人。小規(guī)模可以和一般納稅人開專票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:25
#稅務#
你好!可以的。操作可以
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我們老板找個人給公司做了點事,對方提供不了發(fā)票怎么辦,老板已經把錢付給他了12000多,老板現(xiàn)在要我給他報銷
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:07
#稅務#
你好,用他支付的證明來做,沒有發(fā)票可以做,但是抵扣不了所得稅的。
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老師早上好!我公司是貿易公司,先我買了一筆材料回來,要退稅的,那我第一步應該做什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:09
#稅務#
你好!這個你正常入賬,做進項就行
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企業(yè)變更經營范圍,新增銷售預包裝食品,新增項目涉及到的稅種有哪些?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:33
#稅務#
增值稅 附加稅印花稅企業(yè)所得稅
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