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老師 我們是人力資源代發(fā)公司 差額征稅 是小規(guī)模 現(xiàn)在針對(duì)小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)銷售額免稅,差額征稅的銷售額按照哪個(gè)算 比如我收100元 代發(fā)出去95元 銷售額按照5元算 還是按照100元算
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:53
#稅務(wù)#
你好,差額交稅的安差額之后的5
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公司自查增值稅跟所得稅稅負(fù)低,應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款金額過(guò)大,讓寫(xiě)疑點(diǎn)說(shuō)明,怎么寫(xiě)
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:42
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)毛利率比較低,客戶回款比較差。
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轉(zhuǎn)讓不是要征土地增值稅嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:51
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)樗亲》?,有?yōu)惠的 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策的通知》(財(cái)稅[2008]137號(hào))第三條規(guī)定:“對(duì)個(gè)人銷售住房暫免征收土地增值稅。”這里包括非普通住宅。個(gè)人銷售的房屋類型如何判斷,應(yīng)主要依據(jù)房屋所有權(quán)證書(shū)所載明的登記類型確定
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老師 怎么給函數(shù)公式加括號(hào) 輸不進(jìn)去括號(hào)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:22
#稅務(wù)#
您好,您在英文輸入法下加括號(hào)
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老師,獨(dú)資企業(yè)更換法人,他的股權(quán)假設(shè)是100萬(wàn),平價(jià)轉(zhuǎn)讓給新法人100萬(wàn),需要繳稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:53
#稅務(wù)#
你好1評(píng)價(jià)不需要個(gè)稅,只要印花稅
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一般納稅人銷售舊貨,簡(jiǎn)易征收 稅錄是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:02
#稅務(wù)#
你好這個(gè)是按照4%減半征收。
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老師,2022年有20多萬(wàn)的工資在2023年5月之前發(fā)清,所以2023年工資實(shí)發(fā)411574,做賬2023年應(yīng)付職工工資也是411574,(因?yàn)?022年沒(méi)計(jì)提),,,但是2023年申報(bào)個(gè)稅按實(shí)際申報(bào)只199991元,企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,分別填什么
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 00:12
#稅務(wù)#
你好,賬載金額填借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額填實(shí)際已發(fā)放數(shù),稅收金額填實(shí)際已發(fā)放數(shù)
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老師您好非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅屬于不征稅收入還是免稅收入,對(duì)應(yīng)的成本如何扣除?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于不征稅收入,成本的話也是允許扣除的
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老師,有個(gè)a公司為走流量想從我們公司來(lái)走一批半成品,然后他們加工完后成品再賣給我們,價(jià)值200萬(wàn)。我們自己我自己有個(gè)子公司,剛成立,我們想在這個(gè)有流量的過(guò)程里也帶上我們的子公司,我們這個(gè)過(guò)程怎么走最好?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:51
#稅務(wù)#
1.明確法律關(guān)系與合同:與A公司簽訂明確的半成品采購(gòu)合同,規(guī)定半成品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限等關(guān)鍵條款。與A公司簽訂成品銷售合同,確保在A公司加工完成后,你們能夠以合理的價(jià)格購(gòu)回成品。如果子公司也將參與交易,確保在合同中明確子公司的角色和責(zé)任,以及涉及的交易金額和利潤(rùn)分配。 2.利用子公司進(jìn)行流量引導(dǎo):借助A公司的流量,將部分流量引導(dǎo)至子公司,提升子公司的知名度和影響力。子公司可以提供與半成品或成品相關(guān)的增值服務(wù),如技術(shù)支持、售后服務(wù)等,從而增加與客戶的接觸點(diǎn)。利用社交媒體、**公眾號(hào)等渠道,加強(qiáng)子公司與客戶的互動(dòng),提高客戶黏性。 3.優(yōu)化供應(yīng)鏈管理:確保半成品從你們公司到A公司的運(yùn)輸過(guò)程高效、安全,減少損耗和延誤。在A公司加工完成后,及時(shí)安排成品從A公司返回你們公司或子公司的物流??梢钥紤]使用第三方物流公司,以確保運(yùn)輸過(guò)程的專業(yè)性和可靠性。 4.財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃:準(zhǔn)確記錄與A公司以及子公司之間的交易,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)稅務(wù)政策,合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃,降低稅收成本。與子公司之間的財(cái)務(wù)往來(lái)也需要清晰記錄,避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。 5.加強(qiáng)子公司建設(shè):在子公司成立初期,注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升子公司的整體實(shí)力。根據(jù)市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略,明確子公司的業(yè)務(wù)方向和核心競(jìng)爭(zhēng)力。逐步擴(kuò)大子公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額,為公司的整體發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 6.風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)性:在整個(gè)交易過(guò)程中,關(guān)注潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等,并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。確保所有交易均符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求,避免違法行為給公司帶來(lái)?yè)p失。
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民營(yíng)醫(yī)院,收到錢分為實(shí)際馬上到賬,還有一塊統(tǒng)籌后期到賬,我先記賬的確定收入,醫(yī)保返還實(shí)際金額和我前面記賬的差額150塊錢,這個(gè)月我無(wú)票做收入1萬(wàn),憑證了沖掉150.就只剩9850元收入,我申報(bào)時(shí)是報(bào)1萬(wàn),還需要填哪里沖減150,申報(bào)直接就寫(xiě)9850元!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:19
#稅務(wù)#
你好,他扣除的這個(gè)是手續(xù)費(fèi)是吧。
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老師,想咨詢一下,我公司是分公司,集團(tuán)實(shí)際沒(méi)有投資,實(shí)際投資人是目前分公司負(fù)責(zé)人,只是為了使用集團(tuán)名號(hào),現(xiàn)在利潤(rùn)怎么拿出呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 21:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)意思是利潤(rùn)轉(zhuǎn)出,集團(tuán)嗎
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老師,對(duì)方給我們維修機(jī)器設(shè)備,開(kāi)具的發(fā)票,這些配件我們當(dāng)做配件入庫(kù)在出庫(kù),發(fā)票當(dāng)中他把更換配件的維修費(fèi)也體現(xiàn)出來(lái)了,我們應(yīng)如何入賬? 目前我把勞務(wù)費(fèi)攤?cè)肱浼锩媪耍?/a>
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:11
#稅務(wù)#
1.確認(rèn)發(fā)票內(nèi)容:仔細(xì)核對(duì)發(fā)票上的維修項(xiàng)目、配件名稱、數(shù)量、價(jià)格等信息,確保與實(shí)際維修情況相符。 2.區(qū)分配件和維修費(fèi):根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,將更換配件的費(fèi)用與維修勞務(wù)費(fèi)用分開(kāi)。配件可以按照庫(kù)存管理的方式入庫(kù),并在出庫(kù)時(shí)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用;維修勞務(wù)費(fèi)用則應(yīng)單獨(dú)計(jì)入維修費(fèi)用科目。 3.入賬科目:配件入庫(kù):借記“庫(kù)存商品”或“原材料”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”等科目。配件出庫(kù):根據(jù)配件的使用情況,借記相關(guān)成本或費(fèi)用科目,貸記“庫(kù)存商品”或“原材料”等科目。維修勞務(wù)費(fèi)用:借記“管理費(fèi)用”或“制造費(fèi)用”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”等科目。 4.稅務(wù)處理:根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,維修勞務(wù)費(fèi)用可能需要繳納增值稅。確保按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納。 5.記錄和憑證:妥善保存維修發(fā)票、入庫(kù)單、出庫(kù)單等相關(guān)憑證,以備日后查詢和審計(jì)。
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買A材料 供應(yīng)商開(kāi)不了A材料型號(hào)的發(fā)票 只能開(kāi)B材料型號(hào)的發(fā)票 這樣可以嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 13:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,可以
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所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)本年度(當(dāng)年境內(nèi)所得額)這個(gè)空里它默認(rèn)的數(shù)跟我報(bào)表凈利潤(rùn)差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)(這個(gè)數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個(gè)以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應(yīng)該填到所得稅匯算的哪個(gè)表里
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:21
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 以前年度損益調(diào)整涉及是所得稅的,不用填寫(xiě)這地你不虧損里面 這個(gè)彌補(bǔ)虧損是應(yīng)納稅所得額
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收入2000,簡(jiǎn)易征收,3%減按2%,怎么做賬
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 20:07
#稅務(wù)#
你好,收入2000,3%減按2%,能說(shuō)明為什么是3%減按2%嗎?
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請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅普通發(fā)票開(kāi)具之后,如何做會(huì)計(jì)處理 小規(guī)模開(kāi)票未達(dá)起征點(diǎn),是免稅的情況下,增值稅和附加稅都不用交,那會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么樣列 ?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:44
#稅務(wù)#
借銀行存款、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 季度30萬(wàn)普通發(fā)票免增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入附加稅的直接不用做。
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老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在2023年將部分不開(kāi)票收入計(jì)入到了其他應(yīng)收款貸方科目,開(kāi)票收入款項(xiàng)做到了庫(kù)存現(xiàn)金去,這個(gè)情況需要在2024年怎么調(diào)賬,調(diào)了之后怎么做匯繳
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:54
#稅務(wù)#
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小規(guī)模購(gòu)買固定資產(chǎn),入賬總額要扣掉固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:14
#稅務(wù)#
你好,不需要的。因?yàn)樾∫?guī)模購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣
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老師您好!企業(yè)匯算清繳季報(bào)和年報(bào)不一樣,按賬上呢?還是按稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 21:52
#稅務(wù)#
你好,什么原因不一樣的?這個(gè)年報(bào)應(yīng)該和嫉妒是一樣的,你調(diào)整過(guò)賬務(wù)處理嗎?
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股權(quán)變更,應(yīng)該多少錢轉(zhuǎn),因?yàn)槭钦J(rèn)繳,沒(méi)有業(yè)務(wù),都是代收代付,10元轉(zhuǎn)讓被拒了
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 12:40
#稅務(wù)#
你好,你可以填寫(xiě)1000看下的呢,雖然你這里是虧損,但是有凈資產(chǎn)的呢
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你好,我們公司有一部分人由我們公司發(fā)著工資,代扣著個(gè)稅,但這部分人員的社保上一家公司都幫買著,(我們與上一家公司是同一個(gè)老板),還有另一部分人員是勞務(wù)外包,這樣會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)方面的問(wèn)題
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的,公司所屬員工,正常申報(bào)社保就行
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電子稅務(wù)局怎么查已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票和開(kāi)出去的發(fā)票
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 10:47
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局怎么查已開(kāi)的發(fā)票: 1. 登錄電子稅務(wù)局:打開(kāi)電子稅務(wù)局網(wǎng)站,輸入您的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼,登錄電子稅務(wù)局。 2. 進(jìn)入發(fā)票管理頁(yè)面:登錄成功后,點(diǎn)擊“發(fā)票管理”菜單,進(jìn)入發(fā)票管理頁(yè)面。 3. 查詢已開(kāi)發(fā)票:在發(fā)票管理頁(yè)面,您可以選擇“已開(kāi)發(fā)票”選項(xiàng),然后輸入查詢條件,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期等,點(diǎn)擊“查詢”按鈕,即可查詢已開(kāi)的發(fā)票。 4. 查看發(fā)票詳情:查詢結(jié)果會(huì)顯示已開(kāi)發(fā)票的基本信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)買方名稱等。您可以點(diǎn)擊發(fā)票號(hào)碼或者“詳情”按鈕,查看發(fā)票的詳細(xì)信息,包括開(kāi)票明細(xì)、稅額、價(jià)稅合計(jì)等。 需要注意的是: 1. 查詢已開(kāi)發(fā)票需要您在電子稅務(wù)局上進(jìn)行操作,同時(shí)需要您具備相應(yīng)的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)2023年的成本發(fā)票及費(fèi)用票可以做在2024年嗎?今年才收到發(fā)票
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:53
#稅務(wù)#
您好,是可以在2024年入賬的
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在別人的公司上班,申報(bào)著個(gè)稅,另自己注冊(cè)了公司,是法人,公司沒(méi)有營(yíng)業(yè),法人0申報(bào)個(gè)稅,合不合規(guī)?法人不申報(bào)個(gè)稅行不行?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 21:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是0申報(bào)的話,就可以的
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老師,員工住宿和開(kāi)具成品油的專票可以認(rèn)證抵扣嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:40
#稅務(wù)#
你好,員工出差的住宿費(fèi)是可以抵扣的。
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請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村合作社銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)什么稅點(diǎn)的發(fā)票,收購(gòu)農(nóng)戶的農(nóng)戶產(chǎn)品怎么開(kāi)發(fā)票,再對(duì)外銷售又怎么開(kāi)發(fā)票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:50
#稅務(wù)#
自產(chǎn)自銷免稅 收購(gòu)發(fā)票開(kāi)免稅的 銷售出去,如果蔬菜、肉類、蛋類免稅,其他的一般納稅人9%,小規(guī)模1%。
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老師,企業(yè)的保障性租賃住房按租金交房產(chǎn)稅,這個(gè)租金是含稅租金收入還是不含稅收入?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
這個(gè)租金是不含稅租金收入
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稅務(wù)查賬,材料會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么資料
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 13:38
#稅務(wù)#
有說(shuō)明查具體的什么嗎?沒(méi)有的話,就是賬本、憑證、申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表,還有你們單位的合同。
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老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,折舊攤銷這個(gè)表是不用填寫(xiě)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你說(shuō)的是A105080吧 這個(gè)要勾選的 有折舊要填寫(xiě)
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本期也有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)可以進(jìn)項(xiàng)低免嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:48
#稅務(wù)#
你好 可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的
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