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所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)本年度(當(dāng)年境內(nèi)所得額)這個(gè)空里它默認(rèn)的數(shù)跟我報(bào)表凈利潤差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)(這個(gè)數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個(gè)以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應(yīng)該填到所得稅匯算的哪個(gè)表里

84784975| 提問時(shí)間:2024 05/16 10:21
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冉老師
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你好,同學(xué), 以前年度損益調(diào)整涉及是所得稅的,不用填寫這地你不虧損里面 這個(gè)彌補(bǔ)虧損是應(yīng)納稅所得額
2024 05/16 10:23
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