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城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅都是按年計(jì)算分期繳納,意思是計(jì)算一年的應(yīng)納稅額平均分?jǐn)傇?2個(gè)月里繳納的意思嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 06:57
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是按年計(jì)征的,但不一定是在12個(gè)月繳納,有可能是半年或者季度繳納一次
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A公司付款的 現(xiàn)在A公司以承兌匯票付款給我們公司 我們又轉(zhuǎn)給其他公司 轉(zhuǎn)了 好多筆 最后是B公司付款,老師那我們要以什么做賬啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 15:35
#稅務(wù)師#
你好,A公司付款的這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?
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請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 14:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票,只是沒(méi)必要
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這什么30還要作為利潤(rùn)修正??
小施老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 21:43
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,耐心等一下
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師這的很難熬
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 23:58
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,有難度,所以含金量也是很高的,典型的先苦后甜
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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費(fèi)用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費(fèi)用那里有寫(xiě)委托收款方是研究院股份有限公司,這個(gè)合同合法嗎,因?yàn)殚_(kāi)票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 13:05
#稅務(wù)師#
親,需要確定誰(shuí)是商品或服務(wù)的提供方,那么就需要由誰(shuí)來(lái)開(kāi)票。其他單位不得代開(kāi)。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務(wù)的一方,那發(fā)票由北京公司開(kāi)具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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請(qǐng)問(wèn)老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬(wàn)研發(fā)費(fèi),于7月形成無(wú)形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說(shuō)法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬(wàn);B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬(wàn);C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額30萬(wàn)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬(wàn)
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老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人賣房子都會(huì)涉及到哪些稅,都有什么稅收優(yōu)惠政策。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來(lái) 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬(wàn)分之5減半, 個(gè)人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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請(qǐng)問(wèn)a為什么不征增值稅是因?yàn)闆](méi)說(shuō)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間吧?b是因?yàn)闆](méi)有說(shuō)是專門(mén)用于科研教育的專用設(shè)備吧?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 18:11
#稅務(wù)師#
您好!a是因?yàn)槭亲匀蝗虽N售使用過(guò)的物品,所以不征增值稅
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市場(chǎng)上有甲、乙兩種證券。甲證券未來(lái)可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)離差為3%。則下列說(shuō)法中,正確的是()。 A.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)高于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) B.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)小于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) C.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)等于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) D.無(wú)法判斷甲、乙證券風(fēng)險(xiǎn)的大小
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 08:23
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,這個(gè)B為什么是錯(cuò)的呢?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 11:46
#稅務(wù)師#
您好,增值稅都是各自計(jì)算各自的數(shù)據(jù)
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金融業(yè)發(fā)生手續(xù)費(fèi)取得進(jìn)項(xiàng)不是不可以抵扣嗎?為什么最后一問(wèn)的參考答案可以抵?
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 09:10
#稅務(wù)師#
貸款利息不可以抵扣 手續(xù)費(fèi)是可以抵扣的
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A公司發(fā)放工資B公司代扣個(gè)稅,或者 A把工資轉(zhuǎn)給B,B公司代發(fā)工資代扣個(gè)稅,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 17:17
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際和誰(shuí)簽訂的合同,個(gè)人和企業(yè)?
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c為什么也選??不懂了
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 07:31
#稅務(wù)師#
您好,從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)為主的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為50萬(wàn)元;提供營(yíng)改增應(yīng)稅行為的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為500萬(wàn)元。只要符合其一,即應(yīng)辦理增值稅一般納稅人資格登記。
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請(qǐng)問(wèn)通過(guò)了稅務(wù)的考試的同學(xué)們可以問(wèn)一下怎么學(xué)習(xí)嗎?第一次在這里購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)了稅務(wù)師的課程只是聽(tīng)基礎(chǔ)班的課與做這里的習(xí)題班可以嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 07:31
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師難度不大的,聽(tīng)基礎(chǔ)班配合做練習(xí)題就可以。
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想要備考稅務(wù)師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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根據(jù)行政強(qiáng)制法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的表述中,不正確的是( ?。?A.強(qiáng)制執(zhí)行的對(duì)象是不動(dòng)產(chǎn)的,行政機(jī)關(guān)應(yīng)向不動(dòng)產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行 B.人民法院接到行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行的申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)受理 C.行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的,強(qiáng)制執(zhí)行的費(fèi)用由行政機(jī)關(guān)承擔(dān) D.行政機(jī)關(guān)對(duì)人民法院不予執(zhí)行的裁定有異議的,可以自收到裁定之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議 正確答案 : C 【知識(shí)點(diǎn)】申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行 答案解析 : 選項(xiàng)C:行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行,不繳納申請(qǐng)費(fèi)。強(qiáng)制執(zhí)行的費(fèi)用由被執(zhí)行人承擔(dān)。 D選項(xiàng),裁定15和10日有哪些地方?二審上訴,判決15日內(nèi),裁定10日內(nèi)對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/21 19:09
#稅務(wù)師#
答案解析中關(guān)于D選項(xiàng)的描述存在錯(cuò)誤。 根據(jù)《行政強(qiáng)制法》第56條規(guī)定,行政機(jī)關(guān)對(duì)人民法院不予執(zhí)行的裁定有異議的,可以自收到裁定之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議,上一級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議申請(qǐng)之日起30日內(nèi)作出是否執(zhí)行的裁定。 因此,D選項(xiàng)的正確表述是:行政機(jī)關(guān)對(duì)人民法院不予執(zhí)行的裁定有異議的,可以自收到裁定之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議,上一級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議申請(qǐng)之日起30日內(nèi)作出是否執(zhí)行的裁定。
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請(qǐng)老師們幫我解答一下第五問(wèn):5、乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為 ()萬(wàn)元。
胡東東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 10:04
#稅務(wù)師#
乙公司銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 由于翡翠手鏈和金項(xiàng)鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅 = 銷售額 × 消費(fèi)稅率 其中,銷售額為4.2萬(wàn)元(翡翠手鏈的銷售額),消費(fèi)稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: 4.2萬(wàn)元 × 10% = 0.42萬(wàn)元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 對(duì)于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: (200對(duì) × 850元/對(duì) + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬(wàn)元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅之和,即: 0.42萬(wàn)元 + 1.15萬(wàn)元 = 1.57萬(wàn)元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅可以通過(guò)以下公式計(jì)算: 增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月銷售額對(duì)應(yīng)的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)題目信息,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之差為: (銷售額- 進(jìn)項(xiàng)稅額)× 增值稅率 = (2.2萬(wàn)元 + 10.9萬(wàn)元 + 0.86萬(wàn)元 + 18.08萬(wàn)元 + 7.2萬(wàn)元 + 70.2萬(wàn)元 + 20萬(wàn)元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬(wàn)元 = -16.65萬(wàn)元 由于計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),說(shuō)明乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加: 由于乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。即使需要繳納,也會(huì)按照增值稅的一定比例來(lái)計(jì)算。在本題中,不需要進(jìn)一步計(jì)算。 綜上所述,乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:消費(fèi)稅合計(jì)金額為1.57萬(wàn)元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到勞務(wù)派遣發(fā)票2張,一張專票5%稅率*人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi),一張差額稅率星號(hào)*人力資源服務(wù)*工資,金額2.2萬(wàn)。備注差額征稅,工資2萬(wàn),保險(xiǎn)2千。請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)嗎
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/21 15:49
#稅務(wù)師#
這兩張發(fā)票都是正常合理的。
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你好,老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題 A企業(yè)上年甲產(chǎn)品銷售數(shù)量為1萬(wàn)件,每件賣1.8萬(wàn)。單位變動(dòng)成本1.2萬(wàn),固定總成本為5000萬(wàn),如果A企業(yè)要求甲產(chǎn)品的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)百分之12,其他條件不變,甲產(chǎn)品的單位變動(dòng)成本要降低百分之多少答案:(百分之1) 這個(gè)題目是稅務(wù)師講義題目,然后算出來(lái)是 目標(biāo)利潤(rùn):(18000-單位變動(dòng)成本)*10000-50000000=11200000 單位變動(dòng)成本是11880,我不明白這個(gè)怎么計(jì)算出來(lái)等于11880,數(shù)學(xué)沒(méi)學(xué)好,期待老師回復(fù)
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 18:54
#稅務(wù)師#
你好,(18000-單位變動(dòng)成本)*10000-50000000=11200000 180000000-10000單位變動(dòng)成本-50000000=11200000 10000單位變動(dòng)成本=11200000-180000000+50000000 單位變動(dòng)成本=11880
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法定最低資本是所少,
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 11:48
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在沒(méi)有注冊(cè)資本的最低要求
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2022年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2025萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬(wàn)元,后因商品質(zhì)量問(wèn)題,發(fā)生銷貨退回25萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入120萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)取得收入20萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,確實(shí)無(wú)法償付的應(yīng)付款項(xiàng)10萬(wàn)元。2022年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入為( )萬(wàn)元。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 14:18
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是這樣的應(yīng)稅收入=(2025-50-25)+120+20+10=2100(萬(wàn)元)
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老師,對(duì)方提交了購(gòu)銷合同,需要我這邊點(diǎn)擊確認(rèn)。請(qǐng)問(wèn)我在電子稅務(wù)局的哪個(gè)地方點(diǎn)合同確認(rèn)呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 10:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 待辦理事項(xiàng)里面看一下
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負(fù)擔(dān)所在地嗎?不太明白,請(qǐng)老師解答
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好B是不動(dòng)產(chǎn)所在地啊
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請(qǐng)問(wèn)bc為什么會(huì)影響長(zhǎng)投賬面?
逝水流痕老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 01:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,只要子公司的所有者權(quán)益發(fā)生變化,母公司的長(zhǎng)投就會(huì)跟著變化
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小規(guī)模納稅人在增值稅繳納這個(gè)點(diǎn)上不用視同銷售嘛?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 14:21
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么樣的業(yè)務(wù)?
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認(rèn)股權(quán)證,股份期權(quán)分母調(diào)整怎么理解呢?
晶晶月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 12:02
#稅務(wù)師#
您好,有稀釋性認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán),計(jì)算稀釋每股收益時(shí),一般無(wú)需調(diào)整分子凈利潤(rùn)金額,對(duì)分母普通股加權(quán)平均數(shù)進(jìn)行調(diào)整
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小規(guī)模公司開(kāi)專票不超一季度45萬(wàn)也要交增值稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 09:49
#稅務(wù)師#
季度不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅,
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這道題目年限為什么是12年不是10年?不是孰短選擇嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 10:33
#稅務(wù)師#
您好,沒(méi)有錯(cuò),因?yàn)樽赓U期滿后設(shè)備歸甲所有
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老師,您好, 這個(gè)應(yīng)付賬款的面值就是不變的,對(duì)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 10:58
#稅務(wù)師#
這個(gè)不付款就不變
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